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    高危药品管理制度(通用10篇).docx

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    高危药品管理制度(通用10篇).docx

    高危药品管理制度(通用10篇)高危药品管理制度篇1为促进高危药品的安全、有效、合理的使用,减少不良 反应,结合我院实际用药情况,由药剂科、护理部及医务科 共同制定高危药品管理制度和目录。1、高危药品是指药理作用显着且迅速、易危害人体的 药品,包括高浓度电解质制剂、胰岛素制剂、肌肉松弛剂、 细胞毒性药品及血管活性药物等,详见高危药品目录。2、定期对高危药品目录进行更新,新引进高危药品时 须经过充分论证,引进后及时将药品信息告知临床,促进临 床合理应用。3、高危药品在满足药品使用说明书的储存要求的基础 上,存放处应相对集中,并尽量避免与其他药品混合存放。4、高危药品存放药架应有醒目的标识,设置红色白底 标签提醒医务人员注意。5、高危药品应严格按药品使用说明书要求使用,对超 常规使用时应再次核对确认。电子系统在显示高危药品时, 均以黄色背景、加粗字样显示,起到警示作用。6、高危药品在使用时,严格执行给药的5R原则,核对 病人姓名、床号、药品名称、药物剂量及给药途径等5项内 容;对使用高危药物的病人,要加强监测,一旦发现异常情 况,立即与主诊医生交流及时处理。7、高危药品调剂和临床使用实行双人复核制度,确保 调剂和使用的准确无误。8、各科室应加强对高危险药品的效期管理,保持先进 先出,保证安全有效。药剂科每季度盘点,病区护士站每日 清点。9、护理工作站原则上不存放高危药品(抢救药品除外), 如确实需要,须单独贮存在固定的地方,贮存处有醒目标签 纸标志,限量存放,并定期(每季)核查备用情况。10、各科室应加强对高危险药品的养护工作,严格控制 药品存放条件,严格按国家批准的药品说明书所列贮存条件 存放。11、药剂科应定期和临床医护人员沟通,加强对高危险 药品的不良反应监测,并定期总结汇总,及时反馈给临床医 护人员。定期排查医院内使用药品中与高危药品的外观相 似、发音相似的药品清单,并采取相应的防范措施。高危药品管理制度篇2一、为加强高危药品的规范管理,促进临床安全、合理 应用,避免用药损害,保障医疗安全,根据中华人民共和 国药品管理法、处方管理办法、医疗机构药事管理 规定等法律、法规,制订我院高危药品管理制度。二、高危药品是指药理作用显著且迅速,临床使用不当 或错误使用会致人死亡或严重伤害的药品,包括高浓度电解 质、肌肉松弛剂、细胞毒化物等。三、高危药品品种遴选。参照中国药学会医院药学专业 委员会用药安全项目组2012年发布的高危药品分级管 理策略及推荐目录,同时结合我院临床用药与药品管理实 际情况,制定我院高危药品目录(具体品种见附件)。四、高危药品管理措施。高危药品的管理采用“金字塔 式”分级管理模式,分为A、B、C三个等级。1、A级高危药品在药库、药房、病区储存,应设置专用 的药柜(架)或区域。2、A级、B级高危药品在药品贮存处有明显专用标识, 警示药学和护理人员注意。3、高危药品调剂和医嘱转抄及执行时,严格查对,杜 绝用药差错。输液卡转抄或打印后,由打印者在高危药品用 法前面或后面标注红色三角符号();两人核对时,应检查 红色三角符号(A)标注有无遗漏。4、A级、B级高危药品应严格按照药品说明书中法定给 药途径、给药剂量和标准给药浓度给药。超途径、超剂量、 超浓度的医嘱,医生须加签字。5、门诊药房药师和治疗班护士核发C级高危药品应进 行专门的用药交代。6、各病区应根据用药实际情况设置高危药品基数,并列出清单。护理单元护士长负责本单元高危药品的管理,保 证用药安全。五、加强高危药品的效期管理,严格按照药品说明书进 行贮存、保养,按照“先进先出”、“近效期先用”的原则 管理和使用,并定期检查高危药品的有效期,对近效期的高 危药品按照相关规定上报处理,确保药品质量。六、高危药品在医院信息系统中应有警示标记和提示。七、严格掌握高危药品适应症,做好患者用药监测,严 密观察,确保用药安全。八、医院新购进高危药品时,应经过充分论证,购进后 及时将药品信息及高危特性告知临床医生、药师和护士,促 进临床安全、合理应用。九、加强高危药品的不良反应不良事件监测,医院药事 管理和药物治疗学委员会全面负责高危药品管理,建立健全 管理制度,促进、指导、监督高危药品的安全应用。组织开 展安全用药知识培训;进行监督检查,对用药安全隐患提出 纠正与改进意见。高危药品管理制度篇3一、目的为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、 准确性,真实地反映存货资产的结存及管理状况,使存货资 产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。二、适用范围该制度所称“存货”特指:仓库库存药品、药店陈列药 口 口口。三、职责1、仓库药品:由主管仓库负责人组织参与大盘点实施 工作,对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议,进行 盘点奖罚;2、药店药品:由销售业务部负责组织参与大盘点实施 工作,对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议,进行 盘点奖罚;3、财务部:负责对大盘点过程全程监盘,对盘点计算 结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进 行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结 果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,短少由药 店自行承担。4、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作;5、存货保管部门:负责本部门初盘工作。6、各职责人员必须对本职责负责,盘点工作结束,在 盘点表上签字确认盘点结果真实。四、盘点时间1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度 盘点)每月进行一次自盘(小范围盘点),由药店员工自 行进行盘点工作,药店员工将店存数与计算机实存数对照, 发现差异及时处理;每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、 监盘、复盘),大盘点具体时间具体安排。2、仓库盘点:半年进行一次,即年中、年末最后一个 月的最后一天。3、若要变更时间,必须征得财务主管会计(核对时点 数据的要求)同意方可。4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。五、盘点方式、方法1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘 点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合; 自盘与大盘、抽盘相结合。2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘) 相结合。3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为 辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽 盘由财务部决定。月盘点流程,药店每月进行月盘点可以及时发现工作流 程中的各个环节漏洞及差错,采取相应的措施加以纠正,以 减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况; 药店计算存货公式=上月结存+当月购入+药品退回-药品退 出-本月销售每月药店要同财务部对账,核对进货额、销售额、调价 额做到账账相符,以保证盘点结果的真实。4、每季度大盘点采取静态盘点,以业务部负责组织实 施盘点。5、对仓库不定期的'盘点采取动态盘点、抽盘的方式进 行,其盘点方法由财务部确定;年中、年末的定期盘点由主 管仓库负责人组织实施。六、盘点程序1、盘点前准备工作:仓库定期盘点由主管仓库负责人拟定盘点实施计划 上报经理审批,并负责召集相关人员召开盘点工作协调会, 并按拟定的盘点计划表组织实施;2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开 部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;3、与仓库药品、药店药品相关的所有账目处理应在盘 点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿,分类、分区域 按规定堆放好存货;5、季度、年中、年终大盘点前要求各部门按照计划安 排盘点小组,至少分为两组,一个初盘组,一个复盘组,分 组实施初盘、复盘,分小组必须两人以上。6、盘点计划表包括:盘点时间、参盘人员、分组 情况、分组负责人等;7、主管仓库或业务部负责人指定人员打印盘点表, 盘点表包括:药品名称、规格等,但不得打印结存数量。七、实盘1、主管仓库或业务部负责人将打印盘点表分发给 小组盘点人员,分段或分区开始盘点;3、每组盘点人员按照存货摆放顺序依次计数填写盘点 表的实盘数;各组将自己区域内药品盘完后,再各组交替复 盘;4、确认盘点结果无误,盘点人员在盘点表上签名 后交业务部在时空软件“盘点管理”录入实盘数,计算盘点 结果;并将盘点结果交财务部。八、盘点处理1、财务接到盘点结果表,审核再次核对确认盘点结果 后,编制编制盘点盈亏报告,报总经理审批做账务处理;2、主管仓库负责人对盘点结果和存货管理中存在问题 进行总结会议,进行盘点奖罚;3、由业务部对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作 会议,进行盘点奖罚;4、仓库盘点短少除去意外事故造成外,其短少数量按 照含税批发价由保管赔偿,责任不清由仓库全体共同赔偿。;5、药店短少除去意外事故造成外,盘点损失由责任人 按含税零售价赔偿,责任不清由店员全体共同赔偿。九、经总经理批准日执行高危药品管理制度篇41、目的:做好不合格药品管理,确保所有销售药品质量。2、依据:药品管理法、药品经营质量管理规范 及相关法律法规。3、适用范围:门店不合格药品过程管理。4、责任:质管科和门店质量管理员。5、定义:5.1不合格药品:指药品质量(包括外观质量、包装质量 和内在质量)不符合国家设定标准和有关管理规定的药品。6、内容:6.1、 不合格药品包括:6.1.1. Ll、门店验收员在进货验收时发现的外观质量及包 装质量不符合法定质量标准的药品;6.1.2. 店养护员在养护检查中发现的外观质量及包 装质量不符合法定质量标准的药品;6.1.3. 过期、失效、霉烂、变质及有其他质量问题的 药品;6.1.4. 各级药品监督部门抽检验不合格的药品;6.1.5. 药品监督管理部门禁止销售的药品。6.2、 各环节不合格药品处理程序:6.2.1. 来货验收时发现质量有疑问的药品应拒收,由 门店质管员填写“药品拒收报告单”办理退货手续;6.2.2. 门店养护员、营业员在检查养护、销售、售后 退回环节发现有质量问题的药品,应立即放置“停售牌”, 并在计算机软件系统中锁定,填写“药品质量确认报告单”, (此表一式二联,一联存根,一联报质管科),报门店质管员 处理,经质管员确认无质量问题的药品,应撤掉“停售牌”, 并解除锁定,恢复销售。确认为不合格的药品转入不合格品 区,记录“不合格药品台帐”;.6.2.3.能够直观判断为不合格品的由门店质量管理员 确认,“药品质量确认报告单”按月上报质管科。对有可能 涉及影响到整批次药品质量问题和有疑问药品,应及时送质 管科进行确认,质管科应向委托配送公司质管科或厂家进行 查询,根据查询结果,合格的药品继续销售,不合格药品及 时转入不合格品区,并记录“不合格药品台帐”;6.2.4. 上级药监部门抽查,检验为不合格药品,或药 品监督管理部门禁止销售的不合格药品由公司质管科电话 通知各连锁门店立即停止销售。同时出具“药品召回通知 单”,下发至各连锁门店。门店填写“退货通知单”直接退 回配送中心。若由门店首先发现,立即电话通知公司质管科, 并填写“退货通知单”直接退回配送中心。6.2.5. 5、门店根据质量责任对不合格药品及时退回配送 中心或进行报损销毁,退回配送中心的不合格药品按退出药 品程序操作。门店自行承担责任的不合格药品,应进行报损 销毁填写“不合格药品报损审批表”,此表由质管科和质管 员审核后签字,销毁时必须由质管科人员在场监督下进行, 并有销毁记录和签字;6.2.6. 质管科对不合格药品的处理情况应进行归档、 汇总;6.2.7. 2.7.如违反上述现象,不按规定操作及造成不合格 药品的销售和质量事故的将在质量考核中处罚相应的责任 人。7、相关记录:药品拒收报告单、不合格药品台帐、不合 格药品报损审批表、药品销毁记录、药品质量确认报告单、 药品召回通知单、退货通知单。高危药品管理制度篇5为规范医院药品采购管理,保证临床用药安全、合理、 有效、根据中华人民共和国药品管理法,特制订本院药 品采购管理制度如下:1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部 门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。2、采购药品必须按照中华人民共和国药品管理法 等有关规定审核经营(生产)企业的相关证照,不得从无经 营资质的企业购进药品。3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委 员会审批确定。4、医院药品网上采购必须经过山西省药械采购平台 进行采购。5、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救 药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。6.2.8. 应及时如实填写入库单。采购人员、入库验 收人员均应在购药发票上签名,并经科主任审核后办理财务 手续。高危药品管理制度篇6一、管控目的加强对防暑药品(指风油精、着香正气水、点香正气胶 囊等)的申报、采购、存放、领取、使用各个环节的管理, 确保防暑药品的质量安全、无过期产品,保证防暑药品的有 效利用,杜绝浪费、将防暑药品带回家使用等不良现象的发 生。二、管控对象公司各生产车间及相关部室三、管控范围公司各生产车间及相关部室防暑药品的领取及使用管 理四、管控内容(1)防暑药品发放范围、时间及标准1、发放范围:生产车间一线员工和室外作业的员工。2、发放时间:从每年6月至9月。3、发放标准:霍香正气水:每人15支/月(3小盒),车间按瓶发放 至员工,员工在车间领取时以旧瓶换新瓶领取。霍香正气胶囊:车间办公室到生产安全部领取,特殊岗 位,特殊人员到车间办公室内领用,发放完毕并持空盒到生 产安全部领取。风油精:每人1瓶/月。(2)防暑药品的申报及购买1、申报:生产安全部门在每年5月15日之前根据最新 的人员月报统计公司内生产车间人数,根据生产车间人数数 量计算本年度大约需要的防暑药品数量,在5月20日之前 向公司采购部门申报购买计划。2、购买:公司采购部门根据生产安全部门申报的防暑 药品购买计划在10个工作日之内确保防暑药品及时购置到 位。(3)防暑药品的发放及领取1、各车间领取防暑药品时必须持有车间主任或安全员 签字的高唐XXXX环保科技有限公司领料单,生产安全 部门根据车间的人员月报确认防暑药品的领取数量,在防 暑药品发放记录上登记后方可领取。2、再次领取防暑药品时必须将前一次使用完的空盒或 空瓶领取。3、所有防暑药品的发放必须遵循谁使用,谁领取;谁 领取,谁签字的原则并且必须填写防暑药品发放记录。4、车间的药品定量发放,凡因乱发、乱丢、乱扔而使 车间药品紧缺的由车间自行购买,生产安全部门不再给予发 放。5、各车间主任、值班长负责并监督药品的发放及使用。(4)罚则1、防暑药品发放混乱,无防暑药品发放记录的车 间在生产安全部门检查时一经发现扣车间安全分2分/次,罚车间安全员50元/次,再次检查不予及时整改的按双倍处 罚。2、任何车间(部位)任何人不得弄虚作假、损公济私、 随意发放防暑药品,一经发现给予岗位待业一个月的处理。高危药品管理制度篇7一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领 导下,负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作,其它 科室和个人不得自购、自制、自销药品。二、药库由专人管理,应设置药品保管员及药品采购人 员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应 具备良好的政治思想素质和专业技术知识,严格执行相关的 法律法规。三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全 的生产、经营批发企业进行采购,选择药品质量可靠、服务 周到、价格合理的供货单位,药剂科必须将供货单位的证照 复印件存档备查。四、药品采购人员必须严格遵守药品管理法及有关 的法律法规,按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录 采购药品,保持相应库存量,以满足临床用药需要。五、采购药品要根据临床所需,结合医院基本用药目录、 用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初 审,然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科,药 剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。六、采购进口药品时,必须向供货单位索取进口药品 检验报告书,并加盖供货单位的印章,采购特殊管理的药 品必须严格执行有关规定。七、在采购活动中,应坚持优质、价廉的原则,不得采 购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准 文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。 对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药 品经营许可证的单位和个人购置中、西药品八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品 有质量问题要拒绝入库,对于药品质量不稳定供货不及时的 供货单位要停止从该单位采购。九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录, 如实反映药品进出库情况,严禁弄虚作假。十、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量 验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月 向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、 库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事 委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库 存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药 品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。高危药品管理制度 篇81、效期药品是根据有关规定,表明有效期限的药品。2、加强效期药品的管理师保证药品使用安全的重要措 施之一,个部门要安排专业的人员负责效期药品的管理,防 止药品过期失效而造成损失。3、对于效期药品,库房根据需要有计划的采购,药房 也应该根据临床使用情况适量领用,即防止缺货,又防止积 压。4、采购和领用药品要查验效期,凡有效期在六个月内 的药品,不得验收入库,特殊情况须经科主任批准。5、药品上架陈列、堆垛码放要按照效期远近存放,并 根据药品性质和贮藏要求分类储存,科学养护。药品出库和 调剂要遵循“先进先出”、“近期先出”和“按批号发放” 的原则。6、库房、药房在每个季度末进行盘点时要检查药品的 效期,建立效期药品登记簿,而且易于辨识。对于效期药品 实施动态监控。凡有效期在六个月内的药品纳入监控范围, 悬挂状态标示,每月清点乙烯,三个月之内的纳入重点监控 范围。7、临近效期药品处理流程:库房存有接近三个月的药品可退库,或更换新批号, 或与临床科室联系。采取措施,近期药品在规定期限内使用 完。在效期药品登记簿中登记处置结果。病区临近效期又暂不用的药品,直接到药房调换远期 批号或退回病房,由处置记录。临近效期的库房药品和药房退回的近效期的药品,由 药库负责处置。药库对于有效期六个月内的药品及时与销售公司取 得联系,适时调换;对于市场经常脱销的药品,要保留合理 库存,以免造成浪费。8、药品在有效期限内发生变色、变质或其它质量异常 情况的,不得调剂使用。药品一旦超过有效期限,应立即停 止使用并封存,按规定作报废处理。9、因工作失职,至药品过期失效造成损失的,视情节 轻重给予责任部门或者责任人经济处罚。高危药品管理制度篇9一、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理,确合理 地储存约品,保证药品储存质量,根据药品管理法、医 疗机构药品质量管理规范等法律法规,特制定本制度。二、药品储存保管的基本工作职责是:安全储存、保证 质量、降低损耗、避免事故。三、仓库保管人员的基本职责:(一)按照药品不同自然属性分类进行科学储存,防止 差错、混淆、变质。(二)做到数量准确,帐目清楚,帐物相符。四、药品仓储保管应执行药品储存管理制度,并按主要 剂型的储存保管和养护要点做好在库药品的储存保管。(一)药品应按储藏温、湿度要求,分别储存于阴凉库 或常温库、冷藏库内。1、阴凉库:温度不高于2(rc。2、常温库:温度保持在o30。3、冷库:温度保持在2t1(C°4、相对湿度:各库房相对湿度保持在45%75%之间。(二)药品应依据药品性质,按分库、分类存放的原则 进行储存保管,其中:1、药品与非药品(指不具备药品生产批准文号的物品) 应分库存放。2、内服药与外用药应分库或分区存放。3、品种与外包装容易混淆的品种应分区或隔垛存放。4、易串味的药品、中药材、中药饮片、化学原料药以 及性质相互影响的药品应分库存放;危险品应与其他药品分 库存放。5、药品中的危险药品应存放于危险品专库。6、处方药与非处方药分开存放。7、不合格品应存放在不合格品专区内,按合格药品管 理规定进行管理。8、退货药品应存放在退货区内,经质量验收并确认合 格品后再移入合格品区;经质量验收为不合格的入不合格品 区。9、药品按品种、规格、批号、生产日期及效期远近或 分开堆垛,入混批堆码,每一垛的混批时限为:药品的产品 批号或生产日期间间各应不超过一个月。10、近效期药品即有效期不足半年时,应按月填报近效 期药品摧毁月报表。11、近效期药品应挂近效期标志。12、在搬运和堆垛等作业中均应严格按药品外包装图示 标志的要求搬运存放,规范操作。不得倒置,要轻拿轻放, 严禁摔撞。怕压药品应控制堆放高度,并定期翻垛。13、保持库房、货架的清洁卫生,定期进行清理和消毒, 做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。(四)药品的货堆应留有一定距离,具体要求如下:1、药品垛与垛的间距不小于IOOCn1。2、药品垛与墙、柱、屋顶、房梁的间距不小于30cm。3、药品与地面的间距不小于IOCn1。4、库房内主要通道宽度不小于200cm。5、照明灯具垂直下方不准堆放药品,其垂直下方与药 品垛之间的水平距离不小于50cmo(五)在库药品均实行色标管理,其中:1、黄色:待验药品库(区)、退货药品库(区)。2、绿色:合格药品库(区)、零货称取库(区)、待 发药品库(区)。3、红色:不合格药品库(区)。(六)药品入库时应按照药品入库验收制度,经过质量 检查验收,并签字或盖章后办理入库手续。(七)药品仓储保管人员对货与单不符、质量异常、包 装不牢或破损、标志模糊等情况,有权拒收并报告有关部门 处理。(A)药品仓储保管人员应接受药品养护员有关储存方 面的指导,掌握主要剂型的储存保管与养护要点,做好仓间 温、湿度等管理,正确储存药品。(九)药品出库发货时,应坚持检查复核后出库发货。(十)药品出库发货时,应做好出库发货复核记录。(十一)对于销后退回药品,应按退货药品的管理规 定做好退货记录与存放、标识等管理工作。(十二)根据季节、气候变化,做好温湿度调控工作, 坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度记录表,并 根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度,确保药品储存 质量。(十三)药品仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点 工作,做到帐物相符高危药品管理制度 篇10L药房必须凭本单位执业医师的处方调配、使用药品。2 .药剂科必须配备依法经过资格认定的药学技术人员。 处方调配人员必须经过专业或岗位培训,考试合格并取得执 业资格证书后方可上岗。3 .处方须经处方审核人员审核签字后方可调配和发放。4 .处方审核人员收到处方后,应对处方的姓名、年龄、 性别、科别、药品剂量、配伍禁忌及处方医师签章等内容进 行认真审核。5 .药剂人员调配处方,必须经过核对,对处方所列药品 不得擅自更改或代用。对有配伍禁忌或者超剂量的处方,应 当拒绝调配;必要时,经处方医师更正或者重新签字,方可 调配。6 ,发药时应认真核对患者姓名,向患者或其家属说明用 法、用量及注意事项等。7 ,应按照国家有关规定妥善保管,留存备查。

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