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    云浮云城区粮食储备管理中心2024年概况.docx

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    云浮云城区粮食储备管理中心2024年概况.docx

    第一部分云浮市云城区粮食储备管理中心2024年概况(一)部门主要职责一、部门职责(一)贯彻执行国家、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规,提出全区粮食宏观调控,总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用区级储备粮的建议。(二)负责全区粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作。(三)负责全区粮食流通的行业管理和全区粮食流通宏观调控的详细工作,制定粮食行业发展规划。(四)负责全区粮食系统依法行政和法制建设工作。(五)负责区级储备粮的行政管理,提出区级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、调销总量支配,负责区级储备粮轮换支配的下达并监督实施。(六)依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动,以及执行国家粮食流通统计的状况进行监督检查。(七)落实军粮供应政策,组织军队粮油供应,抓好军队粮油供应网点的建设和修理。(八)承办区人民政府、市粮食局及区发展和改革局交办的其他事项。二、机构设置依据上述职责,区粮食中心内设3个副股级机构:(一)综合股(二)储备购销股(三)监督检查股区粮食中心核定事业编制12名,内设机构领导职数3名。其中主任1名,副主任2名。其次部分云浮市云城区粮食储备管理中心2024年部门决算表应当公开8张部门决算表格,包括:1.收支总表(3张),即:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表;2.财政拨款收支表(5张),即:财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外,收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目,一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在合计栏以零填列。格式如下:收入支出决算总表公开Ol表单位:万元部门:云浮市云城区粮食储备管理中心收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1772.53一、一般公共服务支出145二、上级补助收入2二、社会保障和就业出15134.96三、事业收入3三、医疗卫生与支配生育支出1610.83四、经营收入4四、住房保障支出1711.99五、附属单位上缴收入5五、教化粮油物资储备支出18609.76六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计9772.53本年支出合计22772.53用事业基金弥补收支差额10结余安排23年初结转和结余11年末结转和结余241225总计13772.53总计26772.53注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转状况。有关填表说明:(I)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决Ol表)。收入决算表公开02表部门:云浮市云城区粮食储备管理中心必八十一单位:万兀项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计772.53772.53208社会保障和就业支出134.96138.9720805行政事业单位离退休120.93123.7720805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与支配生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76609.7622201粮油事务609.76609.762220241行政运行104.60104.602220245粮食风险基金470.05470.052220249其他粮油事务支出35.1035.10201一般公共服务支出5520249其他一般公共服务支出55202499其他一般公共服务支出55注:本表反映部门本年度取得的各项收入状况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表(财决03表)。支出决算表格式的.居中公开03表-.格式的:.部门:云浮市云城区粮食储备管理中心-Y一式的:缩进:也缠些,J国.单位:万元项0本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属一单位补-带格式表格功能分类科目名称科目编码助支出栏次123456合计772.53267.38505.15201一般公共服务支出5520249其他一般公共服务支出55202499其他一般公共服务支出55208社会保障和就业支出134.96138.97行政事业单位离退休20805120.93123.77T,格式表格20805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与支配生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76104.6505.1522201粮油事务609.76104.6505.152220241行政运行104.60104.602220245粮食风险基金470.05470.052220249其他粮油事务支出35.1035.10注:本表反映部门本年度各项支出状况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表(财决04表)。财政拨款收入支出决算总表带格式的:一而部门:云浮市云城区粮食储备管理中心单位:万元收入支出项目行次金额项目行次合计公算拨般预政款一期财政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1772.53一、一般公共服务支出1555二、政府性基金预算财政拨款2二、社会保障和就业支出16134.96134.963三、医疗卫生与支配生育支出1710.8310.834四、住房保障支出1811.9911.995五、粮油物资储备支出19609.76609.766六、科学技术支出20721822本年收入合计9772.53本年支出合计23772.53772.53T带格式衰格收入支出项目行次金额项目行次合计公算拨般预政款一为班政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计14772.53总计28772.53772.53注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余状况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。(3)收入总计数应等于支出总计数。(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表(财决OlT表)。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门:云浮市云城区粮食储备管理中心单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计772.53267.38505.15201一般公共服务支出5520249其他一般公共服务支出55202499其他一般公共服务支出55208社会保障和就业支出134.96138.9720805行政事业单位离退休120.93123.7720805021事业单位离退休120.93123.7720808抚恤14.0215.202080801死亡抚恤14.0215.20210医疗卫生与支配生育支出10.839.2621005医疗保障10.839.262100502事业单位医疗10.839.26221住房保障支出11.9910.2522102住房改革支出11.9910.252210201住房公积金9.399.392210203购房补贴2.602.60222粮油物资储备支出609.76104.6505.1522201粮油事务609.76104.6505.152220241行政运行104.60104.602220245粮食风险基金470.05470.052220249其他粮油事务支出35.1035.10注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出状况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)1栏:(2+3)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)和项目收入支出决算表(财决06表)。一般公共预算财政拨款基本支出决算表1一式的.居中苒M°"公开06-(带格式的:右.讦行缩进:0字符能口1_云浮市云城区粮食储备管理中心_二(Im式的:左、首行缩进:°字符单位:万元人员经费公用经费-I带格式表格经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出95.91302商品和服务支出13.4530101基本工资32.2430201办公费0.8430102津贴补贴52.9030202印刷费0.2030103奖金30203询问费0.0930104其他社会保障缴费10.7830204手续费人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额30106伙食补助费30205水费0.1330107绩效工资30206电费0.9630108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费1.2830109职业年金缴费30208取暖费30199其他工资福利支出30209物业管理费303对个人和家庭的补助157.7830211差旅费0.1830301离休费27.6830212因公出国(境)费用30302退休费93.2630213修理(护)费30303退职(役)费30214租赁费30304抚恤金10.1930215会议费30305生活补助3.8430216培训费0.4930306救济费30217公务接待费0.0930307医疗费10.8330218专用材料费30308助学金30224被装购置费30309嘉奖金30225专用燃料费30310生产补贴30226劳务费330311住房公积金30227托付业务费30312提租补贴30228工会经费0.1530313购房补贴2.6030229福利费0.4430314采暖补贴30231公务用车运行维护费2.0430315物业服务补贴30239其他交通费用30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出3.55310其他资本性支出0.2431001房屋建筑物购建31002办公设备购置0.2431003专用设备购置31005基础设施建设31006大型修缮31007信息网络及软件购置更新31008物资储备31009土地补偿31010安置补助注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细状况。有关一信格式的:行跖:多倍行距宇行,不对齐到网填表说明:-格式的:缩进:首行缩进:O*存人员经费公用经费经济分类科目名称金额经济分类科目名称金额31011地上附着物和青苗补偿31012拆迁补偿31013公务用车购置31019其他交通工具购置31020产权参股31099其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401企业政策性补贴30402事业单位补贴30403财政贴息30499其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701国内债务付息30707国外债务付息399其他支出39906赠与人员经费合计253.69公用经费合计13.69(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(4)该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08T表)。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门:云浮市云城区粮食储备管理中心单位:万元2O42024年度预算数融42024年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合i因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.132.042.040.092.132.042.040.09注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出状况。有关填表说明:(I)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2) 2024咨年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金支配的实际支出。(3) 1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。(4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算状况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门:云浮市云城区粮食储备管理中心单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目科目名称小计基本支出项目支出编码栏次123456合计222粮油物资储备支出505.15505.15505.1522201粮油事务505.15505.15505.152220245粮食风险基金505.15505.15505.15注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支状况。有关填表说明:(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。(5)该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)和项目收入支出决算表(财决06表)。第三部分云浮市云城区粮食储备管理中心2024年部门决算状况说明一、20242024年度收入支出决算总体状况说明(一)年度收入总体状况云浮市云城区粮食储备管理中心2024年度总收入772.53万元,其中本年收入772.53万元。详细状况如下:1 .财政拨款收入772.53万元,比黑上年决算数595.3万元增加177.23万元,增长22.94%。主要缘由工资福利收入决算数95.91万元,预算数111.75万元,对比预算数削减15.84万元,对个人和家庭的补助收入决算数157.78万元,预算数137.58万元,对比预算增加20.20万元,商品和服务支出收入决算数13.45万元,预算数17.90万元,对比预算削减4.45万元,其他资本性支出收入决算数增加0.24万元,专项支出收入决算数505.15万元,预算数1182.03万元,对比预算数削减676.88万元。2 .上级补助收入0万元,比融&上年决算数增加(削减)0万元,增长(下降)0%o3 .事业收入0万元,比的如上年决算数增加(削减)0万元,增长(下降)0%o4 .经营收入0万元,比的如上年决算数增加(削减)0万元,增长(下降)0%。5 .其他收入0万元,比的如上年决算数增加(削减)0万元,增长(下降)0%o(二)年度支出总体状况云浮市云城区粮食储备管理中心2024年度总支出772.53万元,其中本年支出772.53万元。详细状况如下:1.一般公共服务(类)支出267.38万元,主要用于其他一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出134.96万元、医疗卫生与支配生育支出10.83万元、住房保障支出11.99万元、粮油物资储备支出104.60万元。比哙上年决算数352.56削减85.18万元,下降31.85%,主要缘由是粮油物资储备支出削减。专项支出505.15万元,比上年决算数242.74万元增加262.41万元,增加52%,主要缘由是储备粮油轮换数量增加,差价款支出增加。2.教化(类)支出万元,主要支出项目有(列出主要项目支出),比以短不上年决算数增加(削减)万元,增长(下降)一队主要缘由是。部门依据实际状况对与上年数据相比变动较大或异样的数据说明支出比上年同期增加(削减)的缘由*二、20242024年度财政拨款收入支出总表说明(一)20242024年度财政拨款收入说明云浮市云城区粮食储备管理中心2024年度财政拨款收入合计772.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入267.38万元,比年初预算数267.23增加0.15万元。政府性基金预算财政拨款收入505.15万元,比年初预算数1182.03削减676.88万元,下降134%;主要缘由是专项支出粮食风险基金削减。(二)20242024年度财政拨款支出说明云浮市云城区粮食储备管理中心2024年度财政拨款收入合计772.53万元。其中:一般公共预算财政拨款收入267.38万元,比年初预算数267.23增加0.15万元。政府性基金预算财政拨款收入505.15万元,比年初预算数1182.03削减676.88万元,下降134%;主要缘由是专项支出粮食风险基金削减。分功能科目看,一般公共服务支出772.53万元,主要用于其他一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出134.96万元、医疗卫生支配生育支出10.83万元、住房保障支出11.99万元、粮油物资储备支出609.76万元。三、20242024年度财政拨款“三公”经费支出决算状况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明云浮市云城区粮食储备管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.13万元,完成预算3.30万元的64沆其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,完成预算1.IO万元的185知公务接待费支出决算为0.09万元,完成预算1万元的0.09机2三2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要缘由是仔细实行中心“八项规定”精神和厉行节约的要求,严格限制各项费用支出。与融4上年相比,融42024年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.13万元比3023上年2024年2.45万元削减0.32万元,下降15%其中:因公出国(境)费支出决算O万元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元。对比上年2024年2.31万元增加0.27万元,增长12%;公务接待费支出决算2024年0.09万元比上年2024年0.14万元削减0.05万元,下降56%。因公出国(境)费支出0削减(增加);公务用车购置及运行维护费支出0削减(增加);公务接待费支出0削减(增加)。(二)“三公”经费财政拨款支出决算详细状况说明以32024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,占96%;公务接待费支出0.09万元,占0.04%。详细状况如下:1 .因公出国(境)费支出0万元。全年运用财政拨款支配局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参与0会议支出0万元;2 .公务用车购置及运行维护费支出2.04万元,其中:公务用车购置支出为0万元,融42024年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.04万元,2三2024年单位公务用车保有量为1辆,主要用于公务用车。3 .公务接待费支出0.09万元,主要用于上级单位检查和相关单位沟通工作等方面的接待等方面接待。以炒来访3批次,接待人数共23人。四、其他重要事项的状况说明(一)机关运行经费支出状况20420242024年本部门机关运行经费支出13.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一样),比吟上年13.44万元增加0.25万元,增长0.2%。主要缘由是:办公费用增加支出。(详细增减缘由由部门依据实际状况填列)。(二)政府选购支出状况说明202420242024年本部门政府选购支出总额0.24万元,其中:政府选购货物支出0.24万元、政府选购工程支出0万元、政府选购服务支出。万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府选购支出总额的0机其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府选购支出总额的0%。(三)国有资产占用状况截至20242016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)。其中,一般公务用车1辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备。台(套)。(四)预算绩效管理工作开展状况。1 .绩效管理工作总体状况。依据财政预算管理要求,我部门组织对2三2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。共组织对云浮市云城区粮食储备管理中心等O个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出O万元。从评价状况来看,O项目支出绩效状况较为志向或不够志向,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。(请对预算绩效评价状况进行简洁说明)。组织对云浮市云城区粮食储备管理中心个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出O万元。从评价状况来看,O项目支出绩效状况较为志向或不够志向,达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。(请对整体支出绩效评价状况进行简洁说明)。2 .部门决算中项目绩效自评结果(如有)。我部门今年首次在部门决算中增加工O及O项目绩效评价结果。依据年初设定的绩效目标,O项目自评得分为O分。3 .重点项目绩效评价报告(如有)。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当好人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告(部门要依据有关政务公开和保密条款审核)。4 .其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(由预算部门结合绩效评价工作开展状况,在征求本级财政部门业务处室看法的基础上自主选择公开)。第四部分名词说明为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行说明,格式如下:(以下专业名词说明供参考,各部门可以依据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入''等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以支配当年支出的状况下,运用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着运用的资金。七、结余安排:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算支配、因客观条件发生改变无法按原支配实施,须要延迟到以后年度按有关规定接着运用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其协助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、“三公”经费:依据党中心、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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