上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2024年度单位决算.docx
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上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2024年度单位决算第一部分上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心概况一、主要职能详细担当服务社区党组织、党员的详细事务,同时作为居民区党组织书记事业编制的归口管理单位。二、机构设置依据上述职责,上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心为七级单位。其次部分上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2024年度单位决算表2024年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入163.51一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共平安支出四、经营收入五、教化支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与支配生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出157.86十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计163.51本年支出合计163.51用事业基金弥补收支差额结余安排年初结转和结余年末结转和结余总计163.51总计163.512024年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计163.51163.51212城乡社区支出157.86157.8621201城乡社区管理事务157.86157.862120199其他城乡社区管理事务支出157.86157.86221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210201住房公积金5.655.652024年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计163.51133.5130.00212城乡社区支出157.86127.8630.0021201城乡社区管理事务157.86127.7630.002120199其他城乡社区管理事务支出157.86127.7630.00221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210201住房公积金5.655.652024年度财政拨款收入支出决算总表收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款163.51、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共平安支出五、教化支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与支配生育支出卜、节能环保支出十一、城乡社区支出157.86157.86十二、农林水支出十三、交通运输支出卜四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出卜七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出5.655.65二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计163.51本年支出合计163.51163.51年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计163.51总计163.51163.51项目一般公共预算财政拨款支出决算数功f科指分类目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项212城乡社区支出157.86127.8630.0021201城乡社区管理事务157.86127.8630.002120199其他城乡社区管理事务支出157.86127.8630.00221住房保障支出5.655.6522102住房改革支出5.655.652210299住房公积金5.655.65合计163.51133.5130.00项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出127.86127.8630101基本工资22.5322.5330102津贴补贴4.624.6230103奖金30104其他社会保障缴费10.8510.8530106伙食补助费30107绩效工资64.9464.9430108机关事业单位基本养老保险缴费17.8017.8030109职业年金缴费7.127.1230199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203询问费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国(境)费用30213修理(护)费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227托付业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助5.655.6530301离休费30302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费30308助学金30309嘉奖金30311住房公积金5.655.6530312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计133.51133.512024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数注:本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表多数据。项目政府性基金预算财政拨款支出决算数坡科J能分:出编类马科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注:本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表多数据。第三部分上海市浦东新区洋泾街道社区党建服务中心2024年度单位决算状况说明一、关于2024年度收入支出总体状况说明2024年度本单位收入总计为163.51万元、支出总计为163.51万元。与2024年度相比,收入总计增加68.59万元,支出总计增加68.59万元。主要缘由:年度预算调增。二、关于2024年度收入决算状况说明2024年度本单位收入合计163.51万元,其中:财政拨款收入163.51万元,占100%。三、关于2024年度支出决算状况说明2024年度本单位支出合计163.51万元,其中:基本支出133.51万元,占81.65%;项目支出30.00万元,占18.35虬四、关于2024年度财政拨款收入支出总体状况说明本单位2024年度财政拨款收支总决算163.51万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计增加93.30万元,增加57.06%。主要缘由:年度预算调增。五、关于2024年度一般公共预算财政拨款支出决算状况说明(一)一般公共预算财政拨款支出总体状况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出163.51万元,占本年支出合计的100吼与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加93.30万元,增加57.06%o主要缘由:年度预算调增。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构状况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出163.51万元,主要用于以下方面:城乡社区支出157.86万元,占96.54%;住房保障支出5.65万元,占3.46%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算详细状况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.51万元,支出决算为163.51万元,完成年初预算的100%。其中:1、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出157.86万元。主要用于:社区管理服务、社区建设等经费支出。年初预算为157.86万元,支出决算为157.86万元,完成年初预算的100%o2、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.65万元。主要用于:在职人员单位住房公积金的支出。年初预算为5.65万元,支出决算为5.65万元,完成年初预算的100%。六、关于2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.51万元,包括人员经费133.51万元,公用经费0万元。基本支出中:1、工资福利支出127.86万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等2、对个人和家庭补助5.65万元,主要用于:住房公积金。七、关于2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算状况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明。本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0万元,因为浦东新区因公出国(境)费实行“统一支配管理,经费各自担当”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度持平,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。(二)“三公”经费财政拨款支出决算详细状况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。详细状况如下:1、因公出国(境)费支出0万元。全年支配因公出国(境)团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2024年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。公务接待0批次、0人次,其中:接待外宾0批次、0人次。八、关于2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算状况说明本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款状况说明本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的状况说明(一)机关运行经费支出状况。本单位2024年度无机关运行经费支出。(二)政府选购支出状况。2024年度本单位政府选购金额(以合同签订为准)0万元,其中:货物选购金额0万元、工程选购金额0万元、服务选购金额0万元。2024年度本单位面对中小企业预留政府选购项目预算金额0万元,面对小微企业预留政府选购项目预算金额0万元。在面对中小企业预留的政府选购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,选购金额0万元;在其他政府选购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,选购金额0万元。(三)国有资产占用状况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车。辆、一般执法执勤用车。辆、特种专业技术用车O辆、其他用车。辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备。台(套)。(四)预算绩效管理状况。本单位2024年度预算绩效管理工作开展状况如下:2024年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。详细项目的绩效评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名称预算金额评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改状况注:本单位2024年度未开展绩效评价。无。第四部分名词说明