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    【《陕西S科技实业有限公司存货内部控制问题探究》开题报告(含提纲)1900字】.docx

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    【《陕西S科技实业有限公司存货内部控制问题探究》开题报告(含提纲)1900字】.docx

    开题报告系S专业片:;学生姓名指导教师开麴时间论文(设计)题目狭西S科技实亚有限公印存货内部控就问题研究一、研究的目的和廉义(一)研究的目的我国的市场经济体制不断完善,企业面肠看不同的内外部环漱在此时代背景下,存货作为企业击要的流动资产之一,在企业发展中具有非常蚩要的地位,企业的存贷内册控制制度会影峋了企业的整体竞争力和发展水平。存货内部控制对于企业内部控制过程来说是非常生要的。所以.科学有效的存货内郃控司可以更好的推动企业发展。然而目前很多公司都存在风险评估体系缺失、控制活动不到位、信息与沟通不及时等问题。本又以陕西安得科技有限公司为例.研究公司存货内部控制存在的问地,如赭笛资金管遑的何通、在产品资金管理的问题、产成品资金管理的何期;找到安福科技有限公句存货内部控制存在间磔的原因,50存货内控环境薄弱、内83库存控制制度不完善、内控信息沟通不及时、存货内部控起痣督检查和评价制度不完善;堤出完苫安得科技有限公司存比内部控制的相关措!fi.如提高员工的内部控制意火、完善内部库存控制制度、从内控清单上加强危总管建和沟通、完善库存与评价内部控制制度,最后做出做结.希望本文能为公司存货内部控制研究做出参考。(三)研究的意义内郃库存控制在企业内部控制中的地位是显而易见的.根据内部库存控制管理的特点,沟建科学的内部控制风睨防鬼机制其有十分生要的现实息义。在全球经济一体化选程加快的背景下,中国企业提高自身竞争力,减少财务丑闻的发生.加强自身发展,建立健全内部控制体系显得尤为更要。研究企业内部库存控制冈除防范不仅是一个壬要的理论问蚪,也是一个亟待解决的现实何四。内部库存控制的壬要性在于信用最经济的方法来确保库存满足销售的需要.降本增效.本文分析了企业内部库存控制存在的问题,从现论上对企业内部库存控制进行了借鉴,不仅优化了企业管理环境.除了改善大多数企业不更视企业存货内部控制的状况外,该眼能指令手册对于促迸存比流通的发展,提高经济效益,提高整个企亚的经济效益具有击要意义。二、研烟法I.文献朝究法本文结合所搜集到的文献资料,迸行仔细的归纳总结和分析.为本文的写作提供支撑和依据。2.案例分析法以陕西安得科技实业有限公司为研究案例,对公司存贷内部控制情况迸行研究,找到存在的问即.并提出解决对策。三、研究内容第I章结论1研究的目的及意义1研究的目的1.1.2研究的意义1.2 国内外研究现状1.2.1 国外研究现状122国内研究现状1.3 研究的方法与内容1.3.1 研究的方法1.3.2 研究的内容第2W存赁内部度制相关概念与基础理论2.1 内部控制清单2.2 存货内部控制原则第3茎陕西安得科技有限公司存货内部控制的现状3.1 公司简介3.2 内部控制活动清单33存货内部控制评价3.3.1惬备资金管理现状33.2产品资金管理现状333成品资金管理现状第4四安得科技有限公司存货内部控制存在问题的原因4.1存货内控环境薄弱4.2内部库存控制制度不完善43.内注信息沟通不及时44存货内部控制评价制度不完首第5&完苫安得科技有限公司存货内部控制的相关措施5.1改善内部控制环境52完善内部库存控制制度S.3力。强信息管理和沟通54完善库存内部控制评价制费第6空结论致谢参考文献附录四、具体工作进度安排(一)2022年3月2日-7月19日选超(二)2022年4月20日-6月26日开题准备()2022年6月27日6月28日开政(四)2022年6月29日1月31日一写论文(三)2023年2月I日5月28日初稿修改(六)2023年5月28日6月I日论文定稿(七)2023年6月2日Y月13日论又查至()2023年6月14日6月19日论文评阅(九)2023年6月18日6月26日答辩及成绩评定五、主要弁学文献U1.陈心的.家电行业存货管理码究一一以小卷电器为例j.戏场现代化.2022,(18):16.19.宋银燕,制造企业存货,管理存在的问题及改进叫.财富生活.2022.(18):34.36.13张立靖,美特斯超威存货管理的短板及破解方案IJ1.中国商界.2022.(09):18/9.4Ottg基于ERP系统环境下的出版企业内部控制优化研究J.唠业观察,2022.(26X4548+56.高金玉,建筑施工企业存贷管理存在的问题及改进对策一一以A公司为例几大众投资指南,2022.(18):194.196.16马培发.连颍超市行业的存货管理册究一一以北京华联超市为例IJ1.音展经济2022.(16):85.87.陈玲宜.制造企业存货,管理存在的问题及改进策格J中国集体经济.2022.424X343618)金城.基于内部控制的事业单位贯产管理模式初探J行政事业资产与财务.2022.(15):9/1+22.19闫田春,李甲谢,国有企业内部控制审计案例分析IJ1.河北企业.2O22,(O8X4345.UO1.费智睨.基于ERP系统的企业内部控制研究J.行政事业资产与财务.2022.(14)5860.“场江浩赖欣月.荃于家族企业视角的内部控制研究以玛星尔克为例力.西部皮革.2022.44(13):34-36.12罗兰.大欲据环境下皮革企业的内都控制优化策略研究U1.中国皮革.2022.51(07):4346.U3范越.Q油田公司存贷内删控制案例研究D.中国叼政科学研究院.2022.学生蟹名:年月日指导教师的急见(对研究目的、意义和用究计划的整体方案给出评语.明确是否向意开题,提出学生完成上述任务的建议、注意事项等):指导教用签名:年月日

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