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    科研经费报销最新通知.docx

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    科研经费报销最新通知.docx

    各位老师、各位同学为了减少课题组人员因经费报销往返行政科室次数,科研经费报销单据交到科研处后,各级领导审批通过后,科研处将统一交至财务办理报销转账,课题组无需再至科研处领取送财务。为了减少因填写单据不规范造成返工,财务处对相关报销单的填写提出如下要求,请各位老师、同学务必遵守,具体如下一、报销需转至个人账户类别:差旅费、交通费、版面费、查新、图书、资料装订打印等报销单右上角务必新增信息:1、收款人姓名、工号(院内职工)或者银行卡号+开户行+户名2、南部/北部+报销经办人联系电话(非常重要)3、附件及发票请用胶水整齐贴在报销单背后,粘贴后应便于审核翻阅4、在增值税发票正面签字5、外地差旅:科研经费报销单+出差审批及会议通知+差旅费明细表二、报销需转至公司或医院动物房账户测试化验加工费、实验材料费、动物房费用等报销单右上角务必新增:南部/北部+报销经办人联系电话1、测试化验加工费:报销单+发票+法务审批通过的合同(五千以上)(该类费用审计重点再次强调不能拆分发票)2、实验材料费:报销单+发票(南部发票需平台签字)+申购单(北部)3、动物房费用:报销单+收费审核单(动物房)4、所有附件、发票请务必用胶水整齐贴在报销单背后,粘贴后应便于审核翻阅5、在增值税发票正面签字三、劳务费、专家咨询费报销转账报销单右上角务必新增:南部/北部+报销经办人联系电话1、劳务费:报销单+发放清单(有工资收入人员附预算明细)2、专家咨询费:报销单+签收单+专家信息表+会议通知、议程、会议审核单(如为会议形式)3、所有附件请务必用胶水整齐贴在报销单背后,粘贴后应便于审核翻阅备注:北部暂定每周一上午、周三下午财务处*老师来科研处接收并初审报销单南部财务人员紧张,还是每周四科研处收回审批后统一交财务,请务必按照要求填写报销单,避免频繁退回返工。设备费涉及固定资产出入库,按照原流程报销。以上要求会根据试点成效作变更,感谢大家的支持与配合科研处202*221

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