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    复核管理规程.docx

    • 资源ID:301820       资源大小:16.06KB        全文页数:2页
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    复核管理规程.docx

    复核管理规程一、目的:确保药品生产过程每一步准确可信,防止人为混淆事故或衡器、仪器、仪表误差造成差错的发生二、范围:适用于原料、包装材料、标签、等领用发放,各工序生产过程及其交接三、责任者:车间主任、班组长四、正文1 .领用物料的复核:1.1 原料:复核外包装标签或合格证上的品名、规格、批号、数量是否与生产指令单一致。1.2 包装材料:复核实物、规格、数量是否与指令单一致。1.3 标签:复核品名、规格、数量、标签上所印刷的文字内容与所用药品是否相符合。1.4 中间产品:首先逐桶检查容器状态标识,至少包括:产品名称与企业内部的产品代码、产品批号、规格、数量,必要时注明生产工序与产品质量状态(如:待验、合格、不合格等)。1.5 检验报告书:证明所接收的物料为合格品。2 .称量复核:1 .1按本规程第1条复核所称量物。2 .2对磅秤的规格与硅码复核确认。2. 3对磅秤校正复核确认。2.4 复核皮重、毛重、净重,剩余料的净重。2.5 车间各岗位在称量物料前应对衡器、计量容器进行检查、校正、调零。2. 6对生产时的测定工具、仪器、仪表,需要在使用前要进行必要的检查。3. 7在称量物料时要有称量人和复核人,不得是同一个人,双方签字并做好记录。3.计算的复核:3.1 计算包括配制指令的计算,投料(用料)的计算,原辅料、包装材料用量的复核。3. 2各岗位物料平衡的计算必须经复核确认,各岗位的计算与称量应由计算与称量人和复核人签字,不得一个人包办,并有记录。4. 3所有的计算复核要以原始记录为依据进行复核、计算确认。4.工作的复核:4.1 标签所印批号均要复核确认。4. 2各工序清场清洁卫生工作结束后要由QA复核确认是否合格。5. 3各工序的复核人由班组长指定。5.责任:5.1 复核人所发现的错误被复核人纠正,如已造成损失,其责任由被复核人负责。6. 2由于复核人的疏忽,该发现的错误未发现而造成损失,其责任由被复核人和复核人共同承担。

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