欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    公司食堂物资采购管理制度2.docx

    • 资源ID:466096       资源大小:17.43KB        全文页数:4页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    公司食堂物资采购管理制度2.docx

    公司食堂物资采购管理制度21、目的为进一步加强公司食堂管理,健全食堂管理*,规范食堂财务收支,严肃财经纪律,现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下:2、总体要求公司开办食堂是一项公益性事业,必须以服务员工为宗旨,不以盈利为目的;必须认真执行国家有关法律法规和财务管理规章*,实行“*管理,*建账,成本核算,收支*衡”。3、公司食堂物资采购管理3.1食堂物资采购应坚持“勤进快消,以消定进”原则。所购物资必须做到质优价廉,经济实惠。3.2建立和完善物资采购牵制*。为降低成本,除需求量很小的物资,公司食堂物资必须实行两家供应商比价供应,择低供货,如米、油、蔬菜等占成本比重较大物资。月底由采购人员汇总品种、数量采购量及单价对比表,并以此表作为参考,以降低成本为目标,分析确定下月供应商单位及其供应物资的种类、数量。3.3建立物资采购验收食堂物资采购回来后,必须办理过秤、验收等入库手续,经采购人员、保管人员在*印制的“食堂物资采购订单”上分别签字认可后,财务部门可作为结算凭据。对于未按要求供应,品种、数量、质量等不符合的,采购人员、保管人员可以拒绝签字,物资可以拒收。单据签收不全,财务部一律不予付款。3.4建立物资采购报批*。采购人员应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”,经审批人员同意审批后方可采购。3.5食堂如需购置固定资产,由食堂负责人提出申请,报公司*审核,审批同意后,办理设备采购手续,购入后做好固定资产登记。4、公司食堂收入管理4.1 食堂收入来源。食堂收入主要来源于单位员工和外单位职工的就餐收入,每月末以当月电脑打印的就餐交易额确认当月的刷卡伙食收入。我公司员工免费午餐和来访宾客安排的工作餐,由公司根据就餐人次,在月底统计一次性补助收入。4.2 充值消费。所有职工在我公司食堂就餐,应首先由食堂管理人员为其办办理饭卡,做好登记,进行饭卡充值,持卡刷卡消费。除特殊情况(如刷卡机不能刷卡消费时),不允许手工记账消费。公司补助充卡,确定补助名单后,可以分次批量充值,次数不超3次。4.3 职工伙食费的收取应充分考虑员工的承受能力,以伙食支出的估算成本为依据,力求收支基本*衡。5、公司食堂支出管理公司食堂支出要以服务员工为中心,按照“量入为出”原则合理安排各项支出,严格支出管理,提高伙食资金的'使用效益。食堂支出主要包括:5.1 伙食支出:是指公司食堂开展伙食活动而发生的各项支出具体包括:5.1.1 粮食支出:公司食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;5. 5.L2菜金支出:公司食堂烧菜所耗用的支出6. 1.3调料支出:公司食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;7. 1.4燃料支出:公司食堂加工过程中耗用气体等支出;5.1.5其他材料支出:公司食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。5.2其他支出:公司食堂聘请职工的工资等支出。具体包括:炊事员工资,非正常支出及其他杂项支出。6、公司食堂财务收支结余及分配管理6.1食堂财务收支结余是指公司食堂因伙食经营而发生的当期总收入与总支出相抵后的余额。6.2加强食堂的成本核算,对食堂成本实行每月结算,月底按照食堂汇总计算出“月份食堂收支情况汇总表”,报告公司*,做到及时发现问题,分析原因,降低成本,消除亏损7、公司食堂资料档案管理食堂的原始核算资料,由食堂采购员每月汇总后,月底和“月份食堂经营情况汇总表”一起交财务部报销结算保存。8、考核由财务部牵头,2-3名职工*组成检查小组,每月对食堂采购定价、物资验收等程序进行23次不定期检查,对检查中发现的问题,对公司提出考核建议,行政部依据公司*批示在此月发资时扣发相关责任人工资。9、附则9.1本*由公司财务部制定,经董事长核准签发,自20xx年月日起实施执行,原相关费用*作废,未尽事宜以财务部发文为准。9.2本*由财务部负责解释、监察。

    注意事项

    本文(公司食堂物资采购管理制度2.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开