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    行政单位差旅费报销管理制度模板.docx

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    行政单位差旅费报销管理制度模板.docx

    X市综合执法监督局差旅费报销管理制度为了加强差旅费管理,推进厉行节约,进一步规范出差人员的审批及报销程序,依据相关管理办法及制度,结合本局实际情况,制定本制度。一、差旅费在年度预算公用经费综合定额中控制使用。二、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。三、差旅费报销执行中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表(银财发2016127号)、X市本级党政机关差旅费管理办法(银财发2016330号)和关于转发自治区财政厅自治区机关事务管理局关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理等有关事项的通知(银财发)等文件规定。四、因公出差人员必须事先填写国内公务差旅费审批单,注明出差时间、地点、路线、事由、人员等相关事宜,经部门负责人、财务主管领导签署意见、局长审批后方可报销。出差人员未按出差审批单中规定的时间或路线返回的,出差发生的所有开支费用不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、增加天数、人数,需写清情况说明经局长签署意见后方可报销。因公出差工作人员将出差审批单报局监察室备案。五、因公出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。机票、住宿费、培训费等支出按规定使用公务卡结算;城市间交通票据遗失且无法提供相关附件的不予报销;提前或延期期间发生的住宿费、伙食补贴及市内交通补贴不予报销。六、国内公务差旅费报销需提供以下附件:(一)国内公务差旅费审批单;(二)机票、车(船)票、住宿费发票、培训费发票、POS机刷卡票据等凭证;(三)本单位的公函及对方单位的回函,差旅费审批单中应详细注明调研考察单位、路线、事项(调研考察)。七、因公出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具的交通费凭票据据实报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份,凭据报销。区内往返的,比照两地城市间公共交通客运里程,按每公里0.32元,发放城市间交通费。八、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。出差人员的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,实行定额补助,包干使用。在区外出差,每人每天80元;在区内出差,X市(不含车补保障区域:北绕城高速以南、南绕城高速以北、西绕城高速以东、京藏高速以西)每人每天50元,其它四市每人每天80元。九、住宿费在规定的限额标准之内凭发票据实报销,超出限额标准的按限额标准报销;未按规定限额标准住宿的,超支部分个人自理;实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。十、伙食补助费是指因公出差期间给予的伙食补偿费用。出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,按规定标准定额补助,包干使用。在自治区内出差的伙食补助费标准为每人每天IOO元。在自治区以外地方出差的伙食补助费标准,参照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。十一、外出参加培训的,举办单位统一安排食宿的,培训期间的食宿费和市内交通费不予报销;举办单位未统一安排食宿的,费用由参训单位承担的,不得超过综合定额标准(含培训费、住宿费、伙食补贴、市内交通补贴)。具体为区外一类培训700元/天/人、区外二类培训600元/天/人、区内一类培训500元/天/人、区内二类培训450元/天/人(一类培训是指参训人员主要为厅局级及以上人员的培训项目;二类培训是指参训人员主要为处级及以下人员的培训项目)。往返培训地点发生的城市间交通费、住宿费和市内交通费,按照差旅费管理办法的规定报销。十二、因公出国(境)工作人员的差旅费参照因公临时出国经费管理办法报销。

    注意事项

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