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    龙港市第十中学2021年度单位决算目录.docx

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    龙港市第十中学2021年度单位决算目录.docx

    龙港市第十中学2021年度单位决算目录一、概况(一)单位职责(一)二、2021年度单位决算公开表三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明(二)收入决算情况说明(三)支出决算情况说明(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况8(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.8(十)机关运行经费支出说明10(十)政府购支出明10(十二)国有资产占有情况说明11(十三)预算绩效情况说明11四、名词解释12一、概况(一)单位职责贯彻国家的教育方针,实施素质教育,提高教育质量,使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展实施中学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展;遵守有关安全工作的法律、法规和规章,建立健全校内各项安全管理制度和安全应急机制,及时消除隐患,预防发生事故。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。遵循教学规律,深化课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。做好校园安全工作,开展师生安全教育,健全安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。积极配合政府,完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。(二)机构设置单位从预算单位构成看,本单位内设:校长室、工会、办公室、教务处、政教处、总务处等机构组成。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计1,056.58万元,支出总计1,056.58万元,与2020年度相比,增加168.69万元,增长19.05%o主要原因是:预算生均经费标准提高、基建项目增设等。(二)收入决算情况说明本年收入合计1,054.29万元;包括财政拨款收入1,052.36万元(其中,一般公共预算979.78万元,政府性基金预算72.58万元,国有资本经营预算O万元),占收入合计99.82%;上级补助收入O万元,占收入合计0%;事业收入O万元,占收入合计0%;经营收入O万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入O万元,占收入合计0%;其他收入L93万元,占收入合计0.18%。(三)支出决算情况说明本年支出合计1,056.58万元,其中基本支出911.56万元,占86.27%;项目支出145.02万元,占13.73%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占0%;对附属单位补助支出O万元,占0吼(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计1,052.36万元,支出总计1,052.36万元,与2020年相比,增加178.64万元,增长20.45%o主要原因是:本单位内基建项目增设;财政拨款支出年初预算数775万元,完成年初预算的135.79%,主要原因是:本单位内基建项目增设、教学质量以及人员经费。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出979.78万元,占本年支出合计的92.73%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加136.48万元,增长16.18%。主要原因是:预算生均经费标准提高。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出979.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出891.70万元,占91.01%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出88.08万元,占8.99%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0猊农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775万元,支出决算为979.78万元,完成年初预算的126.42%,主要原因是:教学质量以及人员经费。其中:教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.78万元,决算数大于预算数的主要原因教育教学研究专项以及送教上门经费支出。教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为686.90万元,支出决算为819.26万元,完成年初预算的119.27%,决算数大于预算数的主要原因调整人员经费支出。教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为58.27万元,决算数大于预算数的主要原因义务教育营养改善计划以及学校改造工程等支出。教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为3.86万元,决算数大于预算数的主要原因教师培训费用支出。教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为O万元,支出决算为9.52万元,决算数大于预算数的主要原因教学质量奖以及学校体育比赛经费等支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为58.72万元,支出决算为58.72万元,完成年初预算100%O社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为29.36万元,支出决算为29.36万元,完成年初预算100%o(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出907.34万元,其中:人员经费860.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费46.69万元,主要包括:主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费等。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出72.58万元,占本年支出合计的6.87%o与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加42.17万元,增长138.65%o主要原因是:食堂改造工程等基建项目增设。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出72.58万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出72.58万元,占100.00%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为72.58万元,主要原因是:食堂改造工程等基建项目增设。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.58万元,决算数大于预算数的主要是:原因是:食堂改造工程等基建项目增设。()国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无法计算增长率,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无法计算增长率,主要原因是无此项支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无法计算增长率,主要原因是无此项支出;。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。无法计算增长率,主要原因是无此项支出;全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算增长率,主要原因是无此项支出。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),无法计算增长率,主要原因是无此项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为O万元,支出O万元,无法计算增长率,主要原因是无此项支出。2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算增长率,主要原因是无此项支出。国内公务接待0批次,累计0人次。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,无法计算增长率,主要原因是无此项支出;比2020年度增加(减少)0万元,无法计算增长率,主要原因是无此项支出;。(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0.56万元,其中:政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元,占政府采购支出总额的100.00%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,龙港市第十中学本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,龙港市第十中学组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共0个项目(本县预算项目未分级次),共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0肌本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果无3 .财政评价项目绩效评价结果无4 .部门评价项目绩效评价结果无四、名词解释1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。2 .事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3 .经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。6 .其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7 .使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。10 .基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。IL项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16 .机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 .教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目反映。18 .教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出。19 .教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学校教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。20 .教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除国有资本经营预算项目以外的其他用于教育方面的支出。21 .文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。22 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。23 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。24 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。收入支出决算总表公开01表编制单位:龙港市第十中学金额单位:元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2船公共予页算财政拨款收入19,797,779.94一、一般公共服务支出32-、政府性基金预算财政援款收入2725,812.80二、外交支出33三、国有奥本短惹预篁:财政拨款收入3三、国防支出34四、上级补助收入4四、公共安全支出35五、事也收入5五、教育支出368,959,205.94六、经营收入6六、科学技术支出37七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38八、其他收入819,328.30八、社会保障和就让支出39880,800.009九、卫生健康支出40'10十、书能环保支出'4111d城乡社区支出42725,812.8012十二、农林水支出'4313十三、交通运输支出4414十四、奥源勘探工业信息等支出4515十五、商业服务必等支出4616十六、金融支出4717十七、鹿助其他地区支出4818十八、自然爱源海洋气象等支出'4919十九、住医保障支出5020二十、粮油物奥储备支出51,21二-、国有奥本经营颈算支出5222二十二、灾害防治及应急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、俵芬运本支出5525二十五、倭务付息支出5626二十六、抗疫特别国债安排的支出57本年收入合计2710,542,921.04本年支出合计5810,565,818.74使用非财政拨款结余2822,897.70结余分部59年初结转和结余29年末结转和结余,6030,61总计3110,565,818.74总计6210,565,818.74注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表(分单位)公刑2表编制单位:龙港市第十中学金额靴:元单位名称本年收入合计财政拨融入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次1234567合计IOj542,921.0410,523,592.7419,328.30龙港市斜巾学10,542,921.0410,523,592.7419,328.30注:本表反映本年度取得各项收入戢。收入决算表(分科目)公开03表编制单位:龙港市第十中学金额单位:元顶目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入明属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123467合计10,542,921.0410,523,592.7419,328.30205教育支出8,936,308.248,916,979.9419,328.3020501敦昌管理事务7,800.00Is800.002050199,其他教音管理事务支出7,800.00It800.0020502普通教苜8,794,668.648,775,340.3419,328.302050203初中教育8,211,935.148,192,606.841%328.302050299'箕他普通教再支出582,733.50582,733.5020509教育费附加安排的支出38,612.0038,612.002050999其他教育费附加安排的支出38,612.0038,612.0020599其他数宜支出95,227.6095,227.602059999'其他教育支出95,227.6095,227.60208社会保障和就比支出880,800.00880,800.0020805行政事业单位春老支出880,800.00880,800.002080505,机关事业单位基本棘老保险缴费支出587,200.00587,200.002080506"机关事业单位职业年金缴费支出293,600.00293,600.00212城乡社区支出725,812.80725j812.8021208国有土地使用权出让收入安排的支出725,812.80725,812.802120899'其他国有土地使用权出让收入安排的725,812.80725,812.80注:本表反映本年度取得各项收入情况。支出决算表(分单位)公开04表编制单位:龙港市第十中学金额单位:元单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次123456合计10,565,818.749,115,632.841,450,185.90龙港市第十中学IOj565,818.749,115,632.84L450,185.90注:本表反映本年度各项支出情况。支出决算表(分科目)公开05表编制单位:龙港市第十中学金额单位:元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计10,565,818.749,115,632.841,450,185.90205教苜支出8,959,205.948,234,832.84724,373.1020501教育管理事务7,800.007,800.002050199其他教育管理事务支出7,800.007,800.0020502普通教育8,817,566.348,234,832.84582,733.502050203初中教育8,234,832.848,234,832.842050299其他普通教育支出582,733.50582,733.5020509教育费附加安排的支出38,612.0038,612.002050999,其他教育费附加安排的支出38,612.0038,612.0020599其他教育支出95,227.6095,227.602059999其他教育支出95,227.6095,227.60208社会保障和就业支出880,800.00880,800.0020805行政事业单位养老支出880,800.00880,800.002080505机关事业单位基本源老保险缴费支出587,200.00587,200.002080506机关事业单位职北年金缴费支出293,600.00293,600.00212城乡社区支出725,812.80725,812.8021208国有土地使用权出让收入安排的支出725,812.80725,812.802120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出725,812.80725,812.80注:本表反映本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开06表编制单位:龙港市第十中学金额单位:元收入支出项目行次全额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金胶算财政拨款国有资本经营预算财政拨款拦次1栏次2345般公共预算财政拨款,19,797,779.94一、一般公共服务支出33二、政府性基金祯算财政拨款,2725,812.80二、外交支出34、国有资本经菅强算财政拨款3、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出378,916,979.948,916,979.946六、科学技术支出387七、文化旅葫体育与传媒支出398八、社会保障和就也支出40880,800.00880,800.009九、卫生健原支出41,10十、节能环保支出4211+、城乡社区支出43725,812.80725,812.80-12十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工"信息等支出4615十五、商It雕芬丑等支出4716十六、金融支出48,17十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出51,20二十、粮油物费储备支出5221二十一、国有资本经营预尊支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、俵芬付息支出5726二十六、抗疫特别国信安排的支出58本年收入合计27IOj523,592.74本年支出合计5910,523,592.749,797,779.94725,812.80年初财政拨款结转和结余28年末财政拨款结转和结余60般公共预算财政拨款2961二、政府性基金预算财政拨款3062、国有费本经营予市算财政拨款3163总H32IOj523,592.74总计6410,523,592.749,797,779.94725,812.80注:本*反映本年度一般公共颈其财政拨款、政府性基金强其财政拨款和国有费本经营领其财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计9,797,779.949,073,406.8472%373.10205教育支出8,916,979.948,192s606.8472%373.1020501教育管理事务I9800.00I9800.002050199其他教育管理事务支出I9800.00I9800.0020502普通教育8,775s340.348,192,606.84582j733.502050203初中教肓8,192,606.848,192,606.842050299其他普通教育支出582,733.50582,733.5020509教育费附加安排的支出38,612.0038,612.002050999其他教育费附加安排的支出38,612.0038,612.0020599其他教育支出95,227.6095$227.602059999其他教育支出95,227.6095,227.60208社会保障和就业支出880,800.00880,800.0020805行政事Ik单位券老支出880,800.00880,800.002080505机关事让单位基本券老保险缴费支出587,200.00587,200.002080506机关事Ik单位职业年金缴费支出293,600.00293,600.00编制单位:龙港市第十中学公开07表金额单位:元注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公刑8表编制单位:龙叁市第十中学金额单位:一元人员经费公用经责科目斓码科目名称决算数科目缩码科目名称决算数科目编码科目名称决算数-301工奥福利支出8,571,914.84302商品和服费支出466,887.8830703国内债势发行费用30101基本工资1,963,281.1830201办公费24,923.9830704国外债势发行费用,30102津贴补贴1,629,323.9930202印刷费21,220.18310资本性支出30103奖金455,975.0030203咨询费31001房屋建筑物购建30106伙食补助费30204手续费31002办公设备购置30107绩效工资2,606,360.0030205水费9,759.0031003专用设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费617,734.3330206电费38,763.9731005基础设施建设30109职业年金缴费293,600.0030207由他费8,424.8031006'大型修缮30110职工基本医疗保险缴费120,127.5030208取暖费31007信息网络及软件购置更新30111公务员医疗补助缴费150,416.5230209物业管理费93,020.0031008物资储备30112其他社会保障缴费30211差旅费4,193.0031009土地补偿30113住房公现金735,096.3230212因公出国(境)雳用31010"安置补助30114医疗夔30213维修(护)费27,716.3031011地上附着物和青亩补偿30199其他工资福利支出30214租赁费650.0031012析迁补偿303对个人和家庭的补助34,604.1230216会议费31013'公务用车购置30301离休费30216培训费22,069.0031019其他交通工具购置30302退休费30217公免授待费31021,文物和陈列品购置30303退职(役)费30218'专用材料费15,708.8531022,无影奥产购置30304抚恤金30224祓装购置费31099其他奥本性支出30305生活补助33,492.0030225'专用燃料费312对企业补助30306救济费30226劳务费31,570.0031201资本金注入30307医疗费补助30227委托业务费4,000.0031203政府投资基金股权投资30308助学金1,112.1230228工会经费43,200.0031204费用补贴30309奖励金30229福利费96,648.0031205利息补贴30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费31299其他对企北补助30311代缴社会保险费30239其他交通费用399其他支出30399其他对个人和家庭的补助30240税金及附加费用39906赠与30299其他商品和服务支出25,020.8039907

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