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    鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx

    • 资源ID:744578       资源大小:13.81KB        全文页数:2页
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    鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能.docx

    鄂州市审计局完善31项内控制度提升审计监督效能为提高审计工作科学化、规范化、制度化水平,促进审计监督提质增效,近日,鄂州市审计局对机关原有规章制度进行了重新梳理,完善31项内控制度,其中新增制度13项、修订制度9项、沿用制度9项,并汇编成册,为审计工作有序开展夯实制度保障。一、聚焦规范管理,提升办公水平。完善行政事务类制度17项,包含了学习、会议、督办、发文、保密、信访、档案、请休假等内容,对机关内部办公的各项事务进行了规定,明确了各科室在具体工作事项中的职能职责,消除了以往机关办公中存在的“盲点”,有力提升了审计机关行政办公水平。二、聚焦审计质量,增强业务效能。完善审计业务类制度7项,包含了审计业务会、审计组管理、优秀审计项目评选、审计整改督促、行政处罚、信息宣传、业务数据管理等内容,结合新修订的审计法,对审计实施过程、审计人员管理、审计项目质量、审计成果转化等各环节、各流程进行了更新,对不符合新时代审计工作新任务新要求的内容和复杂繁琐的程序进行了优化,切实增强了审计业务工作效能。三、聚焦作风建设,筑牢纪律意识。完善综合管理类制度7项,包含了公务接待、财务管理、差旅费报销、政府采购、固定资产管理、计算机网络与信息安全等内容。通过开展“提神、提能、提效"春训活动和“干部上讲台提能大行动”以及“三问三治三提升行动”,对相关制度进行公开解读和培训讲解,并狠抓制度执行和监督,实行季度检查通报,切实增强制度刚性,筑牢审计干部作风建设思想防线。

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