湖南省新闻出版广电局2015年度部门整体支出绩效评价报告.docx
湖南省新闻出版广电局2015年度部门整体支出绩效评价报告根据湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效评价工作的通知(湘财绩(2016)3号)要求,我局成立了绩效评价工作组,于2016年4月至6月对单位部门整体支出实施了绩效评价,根据评价结果,形成本评价报告。一、单位基本情况(一)机构人员情况及主要工作职责我局系2014年9月由原省新闻出版局和原省广播电影电视局合并而成。2015年,我局行政编制数127个,参照公务员管理的事业编制28个,总编制155个。局机关实有公务员121人,事业人员15人,实际在职人员136人;另有离休人员16人,退休人员177人,共计329人。局下设23个处室,另有纳入财政部门预算管理的直属单位19个,包括17个全额拨款事业单位和2个差额拨款事业单位。直属单位实有人数为538人,其中:事业人员270人,工勤人员67人,离休人员1人,退休人员200人。我局主要有以下15个方面的工作职责:1贯彻执行党和国家有关新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规,把握正确的舆论导向和创作导向。2.负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规及省政府规章草案,拟订相关政策措施和行业标准,并组织实施和监督检查。3负责制定全省新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划,组织实施重大公益工程、公益活动和公共服务,扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。负责制定全省古籍整理出版规划并组织实施。4.负责统筹规划全省新闻出版广播影视产业发展,制订发展规划、产业政策并组织实施,推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。依法负责全省新闻出版广播影视统计工作。5负责监督管理全省新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量,协调组织、推动新闻出版广播影视精品创作生产。实施依法设定的行政许可并承担相应责任,指导对市场经营活动的监督管理工作,组织查处重大违法违规行为。指导监管广播电视广告播放。负责全省新闻记者证的核发和管理。6.负责对全省互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。负责对全省网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管,审查其内容和质量。7.负责推进全省新闻出版广播影视与科技融合,依法拟订全省新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准,并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进广电网与电信网、互联网三网融合,推进应急广播建设。负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。8.负责全省印刷业、发行业的监督管理。9负责全省出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理,协调推动全省新闻出版广播影视领域"走出去''工作。负责全省新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。10.负责全省著作权管理和公共服务,组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。11负责组织、指导、协调"扫黄打非"工作,组织查处大案要案,承担全省"扫黄打非”工作小组日常工作。12负责管理省级新闻出版广播电视机构和直属二级机构。13.负责组织实施全省全民阅读推广活动。14.制定全省新闻出版广播影视业和著作权管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施;承办全省新闻系列、出版系列、播音系列专业技术职务评审工作;指导省级新闻出版广播影视、著作权行业社团的工作。15.承办省人民政府交办的其他事项。(二)预算编制情况年初,根据湖南省财政厅关于编制2015年省级部门预算的通知,结合我局的工作职责和2014年度预算执行情况,认真分析2015年收支增减变动因素,遵循讲求绩效和收支平衡的原则,编制了全口径部门预算。编报并经财政批复的预算收支情况为:预算收入一般公共预算拨款6169.01万元(包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款40.7万元);编报预算支出包括保障局机关的基本运行经费和部分项目经费,金额6169.01万元(不含单独评价的广电事业发展专项200万元)。预算支出构成为文化体育与传媒支出4850.01万元、社会保障和就业支出1114万元、医疗卫生与计划生育支出60万元、住房保障支出145万元。二、绩效评价情况根据湘财绩(2016)3号文件要求,我局绩效评价组制订了自评方案,完善了评价指标体系,从4月至6月对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。一是下发评价通知,布置项目单位自评;二是开展了现场评价,于5月3日至5月31日,组织专人对局本级、局系统的整体支出进行了检查,审阅了凭证,查阅了账簿,对预算收支情况进行了核实;三是认真分析自评和现场评价情况,及时总结分析,形成了评价结论。自评综合得分97分。三、预算执行情况(一)2015年收入构成2015年,我局全年财政总资金37614.2万元(见表1),由年初财政应返还额度5563.9万元和本年实际预算收入32050.3万元构成(其中政府性基金拨款6142万元);收入包括年初预算6169.01万元,预算追加25881.29万元(含非税收入安排700万元)。表1:省新闻出版广电局收入情况表单位:万元来源基本支出项目支出合计1.年初结转与结余5563.905563.902.年初预算3984.012185.006169.013.本年追加410.0025471.2925881.29预算总收入合计4394.0133220.1937614.20(二)预算执行情况我局对2015年预算执行情况从基本支出和项目支出两个方面按照经济性质进行了简单的分类(见表2),并进行了分析。总体来说,我局执行预算法、党政机关厉行节约反对浪费条例等政策是比较到位的。2015年,我局无楼堂馆所建设支出,仅发生日常维修24万元;因公出国(境)支出29.78万元(专项工作)、公务用车购置及运行维护费260万元、公务接待费178.07万元,"三公经费"支出合计467.85万元,未超过年初"三公经费"预算,且仅占总支出的2.35%;此外,我局其他主要支出均严格控制在了预算范围之内。表2:省新闻出版广电局支出情况表单位:万元项目基本支出项目支出合计占总支出比重工资福利支出1961.39339.092,300.4811.57%办公经费78.5066.41144.910.73%印刷、咨询费174.23174,230.88%水电费50.0050.000.25%差旅费50.00127.72177.720.89%维修租赁费24.00457.39481.392.42%会议费20.00108.38128380.65%公务接待费54.52123.55178.070.89%公务用车维护费150.00110.260.001.31%因公出国(境)费用29.7829.780.15%培训费32.9732.970.17%劳务费163.36163.360.82%专用材料4,505.004,505.0022.66%对个人和家庭补助支出1554.481,554.487.82%设备购置费1,785.751,785.758.98%业务委托7,799.987,799.9839.23%其他110.843.92114.750.58%合计4,053.7315,827.5219,881.25100%1基本支出预算执行情况2015年,基本支出实际4053.73万元,其中人员支出3515.87万元,占基本支出的86.73%,日常经费支出537.86万元,占基本支出的13.27%。与2014年合并前的原省新闻出版局和省广播电视局两单位基本支出之和4359.75万元比较,整体降低306.02万元,下降幅度7.02%,主要是行政运行经费降低。在此不难看出:我局绝大部分预算支出都用于了"养人"的刚性支出,运行费用相当节俭,"三公经费''的开支只占基本支出的5%O我局的支出主要是用于保稳定、保运转。2项目支出预算执行情况我局主要项目有“村村通"、"村村响"、地方广播电视发展、国家电影专项、农家书屋建设、中央广播电视无线数字化建设工程等29个(见表3)O项目资金年初结转5563.9万元,加上本年预算安排,项目总收入33220.19万元,全年实际支出15827.52万元。建设项目大多数是民生工程,其中:农家书屋项目支出4828.87万元,中央广播电视无线数字化建设工程支出1445.56万元,国家电影事业专项支出6142万元,"村村通''和"村村响”支出428.39万元。表3:省新闻出版广电局项目情况表单位:万元项目名称来源本年支出数年末结转和结合计年初结转和结余本年拨款合计33220.195563.9027656.2915827,5217392.67高层次人才出国培训费用5.005.005.002014年度社会管理综合治理奖金3.003.003.00"村村通”建设工程2198.702198.70347.391851.31上星租星费285.00285.00283.391.612014年度绩效考核奖金336.09336.09336.09因公出国(境)经费30.0030.0029.780.22金鹰卡通频道上星补助200.00200.00200.00中央广播电视节目无线数字化工程建设经费13709.001729.0011980.001445.5612263.44办公设备购置专项20.0020.0017.602.402015年广电事业发展专项资金700.00700.00700.00"村村响"建设770.00770.0081.00689.00艰苦边远地区补助20.0020.0020.00全民阅读活动经费177.0027.150.00175.521.48全省新闻出版广电规划发展经费265.60i15.60150.00150.00115.60展会经费30.0030.0030.00重点出版物补助资金320.00320.00320.00工作经费52.702.7050.0052.70"扫黄打非”活动及奖励经费603.903.90600.00584.1719.73调研及执法经费70.0070.0064.465.54审读审视审听审查经费180.00180W180.00出版、广播、影视“走出去”经费20.0020.0020.00人才队伍建设经费60.0060.0060.00农家书屋建设经费6566.20697.005869.204828.861737.33国家电影事业专项资金(中央、省级)6142.0020.006122.006142.00全省高山台规划编制费29.0029.0029.002015年文化事业引导资金240.00240.00240.002015年文化产业引导资金100.00100.00100.00省农村文化研究院调研费10.0010.0010.00全省文化事业建设费77.0077.0077.00四、绩效情况(一)部门职责履行情况分析2015年,我局各项工作成绩显著,为全省新闻出版广电产业发展、事业繁荣做出了新贡献。1.实实在在地为民服务农村广播"村村响"是全省2015年度的重点民生实事项目,我局全年完成安装高音喇叭119503只,音柱15694套,建成县、乡、村广播平台12596个,圆满完成了40个县“村村响"建设任务。2015年,为14205个农家书屋每个书屋配送图书411种;对中小学教材绿色印刷进行了抽样检测,使省内中小学教材绿色印刷覆盖率达到86.2%0我局为丰富人民群众的生活,积极推进影院建设,2015年,全面实现了县级城市数字影院全覆盖的目标;全年下拨新建影院电影专项资金8109万元,至年底,全省已有影院262家,银幕1315块,座位数175862个,为丰富群众文化生活提供了良好的基础保障。下拨国产影片放映补贴资金、支持优秀国产影片面向城镇低收入群众的放映活动等补贴资金共计6597万元;全年完成农村公益电影放映546273场,极大地减轻人民群众文化生活费用支出负担。2.坚定不移地把握舆论导向2015年,围绕中心、服务大局,圆满完成"两会"、十八届五中全会、纪念世界反法西斯战争胜利暨中国人民抗战胜利70周年等重大宣传报道任务,紧扣"深化改革”、“法治"、“经济新常态'主题,开辟了中国在路上、蛮拼的湖南、行进湖南精彩故事等专栏,推出了多个系列报道,深入宣传习近平总书记系列重要讲话精神,大力弘扬社会主义核心价值观,充分发挥了主流媒体舆论引导作用。严格执行内容审查和选题审批,加强舆情监测和互联网出版信息监管,全年共审看电影剧本(梗概)41部,电影完成片7部;共审读书稿28种次、75。多万字,审批图书音像增补选题2800多种,撤销或暂缓出版内容平庸、低俗及存在导向问题的选题近40多种;出台了湖南省互联网出版网络视听节目导向管理暂行规定。"两型社会"建设作为宣传重点,2015年,全省广电媒体播发"两型社会''相关新闻4000余条。仅湖南广播传媒中心,湖南卫视、经视、都市等新闻媒体累计开展“节约资源、保护环境''公益宣传及相关新闻报道就达3000余条,宣传效果明显,社会反响较好。在全面小康推进工作中,开展了小康征文比赛、知识竞赛、主题演讲、知识问答、签订小康知识普及意见书等,在校园、企业和农村中宣传、普及小康知识,播发“全面小康推进工作”相关新闻8000余条。3.行之有效地搞好行业监管一是进一步强化新闻出版行政管理。清理整顿中央新闻单位驻湘机构及省直新闻单位驻市州机构,撤销中央新闻单位驻湘机构33家,合并4家,限期整改11家;组织全省150余家新闻机构的1917名新闻采编人员岗位考试;深入开展“扫黄打非",出动检查人员5.1万人次,检查出版物市场、店档摊点2.7万个次,收缴非法出版物47.8万件,立案查处案件981起,处置网络有害信息13125条、关闭网站24个;查处一系列报刊违规问题,下达警示通知书7起,开展诫勉谈话10余次;积极巩固软件正版化工作成果,加强社会服务职能,全年完成作品登记总量2103件,完成引进合同登记182项,海外承印备案38项,查处网络侵权盗版案件24件。二是进一步规范广电行业管理秩序。我省违规擅自设立频道频率的问题得到有效遏制,整治3个违规广播频率和14个违规电视频道;对全省118家广播电视制作机构进行年审换证;加强了对违规虚假广告整治,全年完成虚假违法广告的查处115件次,召集违法违规广播电视媒体单位责任人进行约谈20余次;加强了对卫星地面接收设施整治,全年全省共出动监管执法人员3524人次,车辆328台次,查处非法商家313户,查获各类非法天线1126套,接收机326台,调频头895只,拆除非法安装的天线2845套,群众自行拆除卫星电视地面接收设施352套;加强了电视剧审查,全年审剧26次890集。4.积极主动地促进产业结构优化2015年,我局进一步加强了产业引导,扶持了一批骨干企业和重点项目加快发展,有力地促进了产业结构调整。完成了2015年中央文化产业发展专项资金项目的申报,组织快乐阳光、长沙广播电视集团等单位申报了2015年中央文化产业发展专项资金。积极争取湖南省文化产业引导资金,申报项目80个,有44个项目共获得引导资金2160万元。加快推进湖南网络广播电视集成播控平台、绿色网络视频专线业务、"快乐看"手机电视播控及综合服务平台等一批重点项目的实施。组织指导5家印刷企业申报国家文化产业引导专项。组织中南出版传媒集团股份有限公司、华声在线股份有限公司等11家单位的11个数字出版项目申报省"互联网+”三年行动计划重点项目,争取政策和资金扶持。全年完成境外入湘印刷行政审批21项,引进境外委托印刷图书293个品种,出口创汇近380万美元。其他工作方面,全年完成芒果TV用户视听数据搜索平台建设;顺利实现了中央广播电视节目无线数字化覆盖工程的82座台站开工建设;积极组织参加第二十五届全国图书交易博览会并取得很好的效果;完成了中国有色金属知识库移动平台开发建设。2015年,我局很好地履行了部门工作职责,全面、优质地完成了相关任务。(二)社会经济效益分析我局在工作中厉行节约的原则,充分地发挥了财政资金的使用效益。全年节约使用部门经费340.28万元,与预算资金比,节约率达7.74%,局专项工作经费节约369.5万元,与预算比较节约12.06%。在重点民生工程"村村响”建设中,利用各级财政资金带动其他方面投资7251万元;通过农家书屋出版物更新政府采购招标工作,仅使用中央补助和省级财政配套资金5966.1万元完成了14205个农家书屋每个书屋配送411种图书的配送工作,与市场价格14263万元相比,节约资金8296.9万元。(三)行政效能分析2015年,我局进一步加强了行政效能建设,一是加强了各项规章制度建设,促进了局机关工作向制度化、规范化迈进。二是全面落实"两个责任",扎实推进党风廉政建设。局党组多次召开党风廉政建设专题会议,从加强党的纪律建设、坚决纠正"四风”、强化权力监督制约、加大信访案件核查力度、全面落实党风廉政建设主体责任、加强纪检监察队伍建设六个方面全面对2015年全省系统党风廉政建设进行了认真部署。局机关和直属单位的主要负责人都签订了2015年党风廉政建设责任书,从源头杜绝腐败的发生。三是加强机关工作纪律的建设,促进了机关作风的根本好转,杜绝了门难进、脸难看、话难听、事难办的现象。在局机关网站上明确了部门权限与职责,杜绝了互相推诿扯皮的现象,开辟了便民服务专栏,工作效率明显提高,群众满意度逐步提升。四是加强了队伍建设。全年开展学习教育活动25次,举办业务知识培训10次,极大地提升了我局干部职工的政治业务素质。在2015年中,我局推选的3部纪录片和3部动画片分别获得优秀国产片奖;我省境外卫星电视管理工作在全国考评中获得满分;农村电影放映员刘亮被评为全国新闻出版广电影视系统先进人物;局机关荣获两项中华印制大奖;3种音像制品被列入向全国青少年推荐百种优秀音像电子出版物目录;5名报纸发行人获“全国百名优秀发行人";6种图书入选总局“2015年向全国青少年推荐百种优秀图书";4种选题入选中国文艺原创精品出版工程;7种报刊入选中国邮政发行报刊百强;6种报刊入选全国百强;1部纪录片在首届戴维斯国际电影节获得最佳纪录片奖;6种选题入选中宣部和总局2015年主题出版重点出版物;2个电影放映单位获第六届全国"服务基层、服务农民''先进集体等等,可以说2015年硕果累累。五、主要经验及做法根据绩效评价的情况看,我局整体支出规范,资金得到了有效使用,保证了我局工作的正常开展并取得较好的成效。我们的主要做法和经验主要体现在以下几点:一是建立健全财务管理制度,加强了预算资金的管理。我局制定的制度有湖南省新闻出版广电局财务预算管理办法、湖南省新闻出版广电局专项资金管理制度、湖南省新闻出版广电局国有资产管理办法、湖南省新闻出版广电局机关财务管理办法、湖南省新闻出版广电局政府采购管理办法和湖南省新闻出版广电局直属单位财务管理暂行办法等。这些制度的建立,使得我局无论是资金还是资产,无论是收入还是支出,都有切实可行地管控措施。二是工作计划与经费预算相结合,遵循了预算控制。我局按照先有预算、后有支出的原则,尽力做到了工作完成有保证,相应经费有保障,大部分经费较好避免了开支的随意性,提高了资金的使用效率。在执行预算过程中,认真贯彻落实中央党政机关厉行节约反对浪费条例,切实做到了五个,坚持:坚持从严从简、坚持依法依规、坚持实事求是、坚持公开透明、坚持深化改革,把有限的经费投入到公共服务之中。三是坚持"三重一大”制度,落实了集体决策程序。局党组按照"三重一大"制度的要求,重大开支一律经局党组集体研究,未通过集体研究决定的坚决不予支出,集体决策程序得到有效落实。四是严肃财务工作纪律,强化了日常监管。经费支出和使用严格执行财务管理制度,规范审批程序,坚持"收支两条线”,坚持经费开支报批审核一支笔;对公务接待、差旅、会议费严格执行湖南省党政机关国内公务接待管理办法、湖南省省直机关差旅费管理办法和湖南省省直机关会议费管理办法,杜绝了超标准超范围开支;注重日常财务监管,每季度对部门支出进行分析,并加强对下属单位的财务检查,及时纠正存在的问题,做到年初有预算,每月有检查,每季有小结,年终有总结。五是加强项目管理,建立了项目责任制。通过设立项目领导小组,明确了项目责任人、项目推荐人和项目监督人的职责,制订了详细的工作方案和工作流程。对申报财政专项资金支持的项目实行申报信息公开,对项目实行专款专用,专账管理,年底对重点项目进行现场审计、检查和评价,确保资金的使用安全、有效。六、存在的主要问题及改进措施(一)存在的主要问题。通过自评,发现我局在预算执行中还存在以下两个方面的问题:1.存在单项支出超预算情况。虽然总体支出控制在预算之内,但部分单项支出超过了年初的预算安排。如印刷咨询费年初预算63.5万元,实际支出174.23万元;维修租赁年初预算29万元,实际支出481.39万元;培训费年初预算15万元,实际支出32.97万元;劳务费年初预算117万元,实际支出163.36万元。2.预算执行进度较慢。年末,项目结转结余17392.67万元,占项目总来源33220.19的52.36%,主要集中在5个项目:农家书屋建设结转1737.33万元,"村村通”结转结余1851.31万元,"村村响''结转结余689万元,中央广播电视节目无线数字化工程建设工程结转12263.44万元,广电事业发展专项结转700万元。主要原因有两方面:一是部分项目实施难度大,建设进度缓慢,影响了资金的支付和拨付;二是部分资金下达时间为年末,影响了资金的使用进度和时效。(二)改进措施针对存在的问题,我局将采取措施加以改进:一是加强预算的约束力,将预算指标进一步分解到部门,严格控制,杜绝超预算开支。二是进一步提高预算的准确性,充分考虑影响预算编制的各个因素,尽量做到年初预算准确完整。三是对项目结转情况加强清理,对完工项目结余资金进行整合,对应拨未拨的资金加快拨付进度,进一步提高资金的使用效率。附件:1.2015年度湖南省新闻出版广电局部门整体支出绩效评分表2.2015年度湖南省新闻出版广电局部门整体支出基础数据表湖南省新闻出版广电局2016年6月15日部门整体支出绩效评价指标表级指标分值级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。在职人员控制率=(在职人员数/编制数)X100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。5"三公变动8"三公经费''变动率至0,计g分;"三公经费一0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。"三公经费"变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费''预算数lOO%8过程61预算执行2O项邕完成5100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。预算完成率=(上年结转+年初预算十本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%o3预算控制5预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。预算控制率=(本年追加预算年初预算)X100%。45100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xl00%°该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5级指标分值级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XlOo%0该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费"控制率8100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。“三公经费”控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%o8政府采购执行率6100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。8级指标分值级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*S8级指标分值级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分履职效益6经济效益社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。612行政效能6促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据填报单位:湖南省新闻出版广电局财政供养人员情况编制数2015年实际在职人数控制率15513687.7%经费控制情况2014年决算数2015年预算数2015年决算数三公经费399.77477.00467.85L公务用车购置和维护经费251.98182,00178.07其中:公车购置公车运行维护251.982.出国经费9.9930.0029.783.公务接待137.80265.00260.00项目支出:27656.2915827.521.业务工作专项27656.2915827.522.运行维护专项公用经费其中:办公经费144.91水费、电费、差旅费227.72会议费、培训费161.35政府采购金额部门整体支出预算调整25681.96楼堂馆所控制情况(2015年完工项目)批复规模(m1)实际规模(叫规模控制率元)元)率