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    金华经济技术开发区社会事务服务中心2022年度单位决算目录.docx

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    金华经济技术开发区社会事务服务中心2022年度单位决算目录.docx

    金华经济技术开发区社会事务服务中心2022年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(3)(二)机构设置(3)二、2022年度单位决算公开表(3)(一)收入支出决算总表(4)(二)收入决算表(4)(三)收入决算表(5)(四)支出决算表(5)(五)支出决算表(5)(六)财政拨款收入支出决算总表(6)(七)一般公共预算财政拨款支出决算表(7)(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(8)(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表(9)(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表(9)三、2022年度单位决算情况说明(9)(一)收入支出决算总体情况说明(9)(二)收入决算情况说明(9)(三)支出决算情况说明(10)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(10)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(10)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.(13)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(13)(十)机关运行经费支出说明(15)(十一)政府采购支出说明(15)(十二)国有资产占有使用情况说明(16)(十三)预算绩效情况说明(16)四、名词解释(18)五、附件(21)一、概况(一)单位职责1 .协助做好开发区文化、文物、体育、教研教科、退役军人服务等具体工作。2 .参与拟订开发区文化、文物、体育、教研教科、退役军人事业发展规划工作计划,以提高学校教育教学质量,保障退役军人权益为宗旨。3 .组织落实区域内教师培训、学科教研、课题研究、学生心理健康教育、教育信息化建设;退役军人移交安置、权益维护、拥军优抚、就业创业、教育培训、烈士褒奖等工作。4 .完成上级政府交办的其他事项。(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:教研中心、退役军人服务中心。二、2022年度单位决算公开表2022年度收入支出决算总表公JRH农金隼经侪技术开发区社会事务龈务中心(汇总)金融单Kb万元收入支出项目行次金救项目行次金颔栏次1栏次2-、一般公共预算财政拨款收入1531.22、殷公共服务支出32489.70:、政府性基殳侦察财政拨款收入20.00二、外交支出330.00国仃资本经汴预并财政拨款收入30.00国防支出340.00四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00五、事业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00二附属单位上缴收入70.00L.文化旅湃体行与传媒支出380.00八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出3916.349九、卫生健康支出-106.4410十、节能环保支出-110.0011十一、城乡社区支出420.0012十一:、农林水支出430.0013十三、交通运谕支出440.0014I四、资源勘探工业信息等支出450.0015十五'商业服务业等支出460.0016I六、金融支出170.0017t七、援助其他地区支出180.0018IAx自然资源海洋气象等支出490.0019卜九、住房保障支出5018.7520.卜、粮油物资储备支出510.0021:十、国有资本经营顼算支出520.0022二十二、灾告防治及应急管理支出530.0023二十三、其他支出540.0024二十四、债务还本支出550.0025二十五、债务付息支出560.0026:十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计27531.22本年支出合计58531.22使用非财政拨款结余280.00结氽分配590.00年初结转和结余290.00年末结转和结余600.003061总计31531.22总计62531.22注,1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差.2022年度收入决算表(分单位)曲位名衿本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入IH康华位上缴收入其他收入档次1231567L:531.22531.220.(三)0.0()0.000.000.OO畲牛会演必水开发IXU公货多蜃务中心,搴级531.22531.220.000.000.000.000.00幺开仪表,7':一,:.华外济技术开发K社日:本&反次本”收取用各段收入怫祝.2022年度收入决算表(分科目)公开金华”解技术开发M科4苏中C(疣依)'1(.:,;二项目本年收入合计W收拨款收入上上补助收人事业收入姓营收入IW属单位上数枚入其他收入支出功能分类科目端科口名称龙款E次123567会计531.22531.220.000.000.000.00(1.0(1201股公共Bl务支出189.70!89.700.(XI0.000.000.000.0020】03政府办公厅(空)及相关机构*夕489.70489.700.000.000.000.000.002010350*业运行137.75137.750.000.000.000.000.0(12010399K他政府办公厅(空)及相关代351.94351.91O.(XI0.000.(1(10.00O.(Kl208社会像味和就业支出16.3416.340.000.000.000.000.0(120805行政享业於付养老工出16.U16.340.000.000.(100.000.002080505机.Z本业伏G"h界2保©黑N10.8910.890.(XJ0.000.000.000.0(12080506机关«业的住职业年金班ftJKU5.455.450.000.000.000.000.0(1210P生M康支出6.146.1IO.(×l0.00(I.(K)0.00(1.(1(121011行政串业战位长疗6.446.Il0.000.000.000.000.(l<l2101102M业村付浜行5.085.080.000.000.0(10.000.0(12101)03公务员医疗补助L然b360.00Q,DDQQQ0,000.00221件房保球支出1&7518.750.(X10.000.000.000.0(122102年尻段¥支出18.7518.750.000.000.(1(10.00(1.(1(12210201住房公枳金18.7518.750.000.000.000.00(1.(1。注I本我反映本年度取得各川收入情2022年度支出决算表(分单位)公开04表金华姓济技术开发区社会务服务中心CT)金福中位:万元单位名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次12:56合计531.22179.28351.940.000.000.00金华经济技术开发区社会事务服务中心531.22179.28351.940.000.000.00注,本农反映本年度各项支出情况.2022年度支出决算表(分科目)公开05表长痂小位:力兀项目本年支出合计珞本支出项目支出HLE或支出经营支出对附属单位补助支出功英给出分目一文初科一科目名称类教项档次346合计531.22179.28351.940.OO0.OOO.OO201一公共服务支出189.70137.75351.940.000.00O.OO20103政府办公厅(室)及相美机构平务189.70137.75351.910.000.00O.OO2010350事业运行137.75137.750.000.OO0.OOO.OO2010399IUft政府办公厅(空,及Ifl关机构事务文出351.940.00351.940.000.00O.OO208社会保降和就业支出16.3116.310.OO0.OO0.OO0.OO20805行政事业触位养老支出16.3416.340.000.OO0.OOO.OO208050610.8910.890.000.000.00O.OO2080506机关事业单位耿业年金4赛支出5.455.450.OO0.000.000.OO210R生键康支出6.116.140.000.OO0.OO0.0021011行政事业也位医疗6.Ii6.Ii0.000.000.000.002101102K业单位庚疗5.085.080.000.000.000.OO2101103公务M医疗补助1.361.360.000.000.000.00221住肩保由支出18.7518.750.000.000.000.0022102住房改革支出18.7518.750.000.000.000.OO2210201住省公枳金18.7518.750.00O.OOO.OO0.00柱:本我反映本年度各联支出一况.2022年度财政拨款收入支出决算总表公开06丧金华经济拄术开笈【升务!务中j<ja)III金IM位.方元收?JS日行次金颠项目行次合计JR公共共算财g”.政附性韭金攸力财政拨款Bl有货本经营侦克时改拨款料次I档次2345-IK公共预。财政按款1531.22段公共服务支出189.70489.700.000.00:、政府性必金Bi。咐政掇款20.OO:、外交支出0.000.000.(0.0030.00国防支出0.000.000.000.00I四.公共安全支出0.000.01*0.000.Qo5五、RftAitli0.()00.OOl0.(0.006六.科学技术支出0.000.000.000.007L.文化与附体H与传媒支出0.000.000.000.008A.杜公W府和优业支出16.3416.340.000.009九.卫生做康支出6.446.440.000.00IO.环保支出0.000.000.(0.00IlI-城乡社区支出0.000.0。0.000.0012r.、农林水支山0.000.00)0.000.0013I交通运怆支出0.000.(K>0.0(10.00MHnk资凶勘探工业箱息等交出0.000.000.000.0015*五、微业JR务业等支出0.000.OO0.000.0016I六、金融支出0.()00.0。0.(1(10.0017I七援助其他地区支出0.000.(M)I0.000.0018-.门然资源海汗1象等支出0.000.000.000.0019卜九、住力保降支出18.751H.750.(1(10.0020.卜、做油物资储备支出0.000.00.000.0021.I.国有旗本炷好预真支出0.000.(三)l0.000.0022:卜二灾害防治及应急管理支出0.00o.o00.000.0023.|££.其他支出0.000.000.000.0024:卜四、债务还本支出0.000.000.0(10.0025.卜JL债务忖息支出0.00o.o00.000.0026.卜六、抗疫特别国债&安的支支0.000.000.000.00麻邠收入合计27531.22本隼支出合“531.22531.220.(1(10.00年初财政拨款结转卬结余280.00年末时政拨款给$和结余0.000.Otf0.000.00-.做公共预和财政拨款290.00玫向住相金国野中政拨款300.00八国行资本经普预口财歧拨款310.00总计32531.22急计531.22531.220.000.00注:本农反映本年展版公共预算财政拨款、政期性拈金预算财政拨款和国有资本经甘预算财政拨款的总收支和年末钻技结余情况.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表公开07表金华经济技术开发区社会事务服务中心(汇总)金额单位:万元项目本年支出科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计531.22179.28351.94201一般公共服务支出489.70137.75351.9120103政府办公厅(室)及相关机构事务489.70137.75351.942010350事业运行137.75137.750.002010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出351.940.00351.94208社会保障和就业支出16.3416.340.0020805行政事业单位养老支出16.3416.340.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8910.890.002080506机关事业单位职业年金缴费支出5.455.450.00210卫生健康支出6.446.440.0021011行政事业单位医疗6.446.440.002101102事业单位医疗5.085.080.002101103公务员医疗补助1.361.360.00221住房保障支出18.7518.750.0022102住房改革支出18.7518.750.002210201住房公积金18.7518.750.00注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度依公共预算财政拨款基本支出决算表公开烟&介曲竹Tin.人员经费*1日W科H名林决QSt川日名一决口数TfM加Mlliific决N数(ll工宛福利支出179.2WF!*M尚从林观务支出0.(Xl族703收内债务发行费HJ0.00加01妹本依Z9OO3。201办公圆0,(XU7(I1国外愤务发行鞭用加102津贴朴贴0.(M30202卬刷瘦310侬本件支出0.00IMHQ?奖金SI.H930203占为费31001历尾便仪为的现0.OO0l(J6伐作补助费(K0030201手投例31002办公设法的置n:UHQ7滋的依30205水费Hoo30,0030108机关事业加速线木“2慢殴飞的)0.8930206电快JJOOSM阳设心陇设Mn09职业年金微的5.1530207M电费O1(MiJlOOb攵和修结0.00MllIO职I:M木医疗保心缴费5.083O2OH双送费0.(Xl“007信息网络见代性购置出新0.OOWlIl公务G国行扑的妫电1.3630209戊业皆利他H008构侪砧小O112儿他“会保的结舒0.1830211r里的31009上地卜给Mlll3住房公枳金JH.7530212因公出W(城)费用D.X31010安置补助WIIl次疗BD-OO30213滋佬(护)雷MOll地上昭君物和青苗朴健:如199真枚T密神利支出11U30211杵储费0.(MiU0I2L看计总3(13川个人钟京立的补助0.OO30215会议费0,(Xi11D13公务用+%或SOMl图休省0.0030216均刑咕0.OO31019Wfe¾IinHjw:如:如2遇休费0.(Xl30217公芬接待致0.OOU02!义物和陈列n购置0.OOYJ3D3坦职役侪0.0030218号用材“钳0.OO31022无形智产期过111103(MR0.0030221杨分那将0.OOH099Il他我水性支出0.00然303生活济助0,0030225右用燃料费312“企曳扑助(I,(II)3(1306救济磔D.0030226分务酣M2(J以东分注入0.OO:UI307炙疗借补助0.IXl3022764l-;政心检我姓金依权投资0.0K3OX助学金0,OO30228I:会经伊“204处用讣贴0,QO30309“场公0.OO302293旬病31205利息I卜贴0.00:ui:no个人农业篁产朴心0.IXl30231公务川不送忏雄炉戕JUfe对企业补助0.003031也?:食保心费0一OO30239H牡幺通御用399H能支出0.0030399发触我个人和的补助0.0030240税金及附加费用39907国里附归我用支出0.0030299Jl触新心和艰务支出妁就8Q1(10307州务息及普用文山为909经常性明叮0.0030701T内伸整付.Umo磔本性不0OD30702国外情务代卫MM9M恤支出Qn人Id壮哉合计179128公用经改合计¢1,(Il)注:冬裘反映本尔收圾公共长算财政拨收艰本支出明细情况.2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金华短坛技术并叁区注会本务做石不石IIIII金额单位J万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和纳余功奖给出分目文翎科一科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456A44*OIl注,本表反映本年财府性Jt金如算附政稣收入、文出及姑抬和结余情猊本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表金华经济技术开发区社会事务服务中心(汇总)金额单位:万元项目本年支出支出功能分类科目编科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。财政拨款“三公”经费支出决算表公开11表金华经济技术开发区社会事务服务中心(汇总)金额单位:万元项目预算数决算数“三公”经费支出合计1.因公出国(境)费用2.公务用车购置及运行维护费小计(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费3.公务接待费注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出安排,故无相关数据。三、202年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计531.22万元,支出总计531.22万元,与2021年度相比,各增加159.87万元,增长43.05%,主要原因是人员经费投入增加。(二)收入决算情况说明本年收入合计53L22万元;包括财政拨款收入531.22万元(其中,一般公共预算531.22万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。(三)支出决算情况说明本年支出合计531.22万元,其中基本支出179.28万元,占33.75%;项目支出351.94万元,占66.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%o(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总计531.22万元,支出总计531.22万元,与2021年相比,各增加与9.87万元,增长43.05%,主要原因是人员经费投入增加;财政拨款支出年初预算数490.17万元,完成年初预算的108.37%,主要原因是人员经费投入增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出531.22万元,占本年支出合计的100虬与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加159.87万元,增长43.05%,主要原因是人员经费投入增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出531.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出489.7万元,占92.18%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出。万元,占0%;社会保障和就业(类)支出16.34万元,3.08%;卫生健康(类)支出6.44万元,占1.21%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占%交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出18.75万元,占3.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.17万元,支出决算为531.22万元,完成年初预算的108.37%,主要原因是人员经费投入增加。其中:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为145.14万元,支出决算为137.75万元,完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员调减。一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为299.06万元,支出决算为351.94万元,完成年初预算的117.68%,决算数大于预算数的主要原因是工作经费投入增加。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.3万元,支出决算为10.89万元,完成年初预算的88.54%,决算数小于预算数的主要原因人员调减。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.15万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的88.62%,决算数小于预算数的主要原因人员调减。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.92万元,支出决算为5.08万元,完成年初预算的73.41%,决算数小于预算数的主要原因人员调减。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为L54万元,支出决算为L36万元,完成年初预算的88.31%,决算数小于预算数的主要原因人员调减。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.62万元,支出决算为18.75万元,完成调整预算的90.93%,决算数小于预算数的主要原因人员调减。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.28万元,其中:人员经费179.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费O万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公,经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费一般公共预算财政拨款相关支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加O万元,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:(1)因公出国(境)费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出0万元,完成全年预算的。虬决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截止2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。(3)公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0虬国内公务接待0批次,累计0人次。主要用于接待公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中:外事接待支出O万元,主要用于外事接待支出。接待O批次,累计O人次。其他国内公务接待支出O万元,主要用于其他国内公务接待支出。接待O批次,累计O人次。(十)机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费年初预算数为O万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是事业单位无机关运行经费;比2020年度增加0万元,主要原因是事业单位无机关运行经费。(十一)政府采购支出说明2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(十二)国有资产占有情况说明截至2022年12月31日,金华经济技术开发区社会事务服务中心共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车O辆、特种专业技术用车O辆、离退休干部用车O辆、其他用车O辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备O台(套),单价100万元以上专用设备O台(套)。(十三)预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,金华经济技术开发区社会事务服务中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,其中,一级项目O个,二级项目1个,共涉及资金351.94万元,占一般公共预算项目支出总额的100虬本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年度未开展以部门为主的项目绩效评价,因此,无相关内容。本年度未开展部门整体支出绩效评价,因此,无相关内容。本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果金华经济技术开发区社会事务服务中心在2022年度单位决算中反映合同制人员经费绩效自评结果。合同制人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为299.06万元,执行数为351.94万元,完成预算的117.68%o项目绩效目标完成情况:一是解决人才队伍紧张等问题;二是深化改革,创新用人机制,调动人员的工作积极性;三是组建一支精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。项目支出绩效自评表(2022年度)项目名称合同制人员经费主管部门288-社会事务股务中心(教研中心、退役军人服务预算单位288001-社会事务服务中心(教研中心、退役军IRU5Lt4f.i*.项目资金(万元)资金来源年初预算数全年预算数全年执行数全年执行数执行率(八)(B)(BA)年度资金总额299.06351.94351.940l.00%一般公共预算资金299.06351.94351.940100

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