欢迎来到课桌文档! | 帮助中心 课桌文档-建筑工程资料库
课桌文档
全部分类
  • 党建之窗>
  • 感悟体会>
  • 百家争鸣>
  • 教育整顿>
  • 文笔提升>
  • 热门分类>
  • 计划总结>
  • 致辞演讲>
  • 在线阅读>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 课桌文档 > 资源分类 > DOCX文档下载  

    公司财务部付款一般操作流程.docx

    • 资源ID:967942       资源大小:45.41KB        全文页数:2页
    • 资源格式: DOCX        下载积分:5金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要5金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    公司财务部付款一般操作流程.docx

    公司财务部付款操作流程1、费用报销付款预算范围内交单至会计处审核单据合法性及预算控制签批的超支返回至部门出具超预算支出报告(董事长签批)注意:1)部门负责人签字时明确费用的归属;2)会计负责审核各项原始凭证的合法性,合理性;依据预算金额控制费用是否在预算范围之内,若在预算范围以内,走下一级程序,如果超出了预算范围,出具预算超支报告返回报销部门;3)报销有时间限制,各部门作好工作安排。会计工作流程包括:1.对各种原始凭证进行审核,审核无误后编制记账凭证;2、根据记账凭证登记各种明细分类账;3、对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账;4、负责账本的结账以及对账;5、编制相关会计报表,并进行分析说明;6、将会计资料装订成册并妥善保管。

    注意事项

    本文(公司财务部付款一般操作流程.docx)为本站会员(夺命阿水)主动上传,课桌文档仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知课桌文档(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-1

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000986号

    课桌文档
    收起
    展开