集团采购管理制度(精选17篇).docx
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1、集团采购管理制度(精选17篇)集团采购管理制度1为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工 作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司 基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需 要,特制定本制度。1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理 人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专 业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、 采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁 自律。2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、 监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负 责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落
2、实。3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的) 采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。4、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、 及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质 量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单 位的意见,改进不足。5、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。6、采购合同的签订:初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集 团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采 购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报 公司计划科审核
3、,经事前审计、确认其合法、经济后,报公 司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采 购合同、协议。7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿, 平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、 协议的注意事项为:合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律 规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利 益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可 操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。集团采购管理制度2一、总则(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制 定本制度。(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的 采购活动。二、采购原则
4、(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购 金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在 权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因 素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价 格,临时性应急购买的物品除外。(二)合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理 部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修 部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总 经理批准签约。属集团采购的项目,应报总裁批准。(S)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、 数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有
5、关 标准与供应商协商完成。(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规 格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求 或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单 作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审 核后,差值不得超过请购量的5%10%。(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案 库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。(六)廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料 质量,降低采购成本。2、加强学习,提高认识,增强法治观念。3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,
6、更不能 向供应商伸手。4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。5、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公 司造成损失。6、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(七)招标采购凡大宗或经常使用的材料,如原、辅、包材料、零星且 繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的 形式,由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部 门共同参与,定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供 应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效 率。对于价格随市场变化较快的材料,除缩短招标间隔时限 外,还应随着掌握市场行情,调整采购价格。三、采购程序(一)供应
7、商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的 合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、 中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门 批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务,采购部应较全 面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、 成本控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案, 做好业务记录,会同企业生产、质量、采购部门对供应商定 期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进 行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信 誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价 不能作为唯一决定的因素。
8、4、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对 稳定。5、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对 于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为 后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家 以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算 计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关 部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约 供货协议,定期结算。(二)采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划一一 一生产计划 资金预算。2、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填 写请购单,写清采购物资的数量
9、、规格、型号、质量标准、 技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理 签字上报分管领导批准,交集团采购部门。3、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调 生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共 同完成,报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部 门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调 查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条 款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。 采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案 的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物 接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事
10、宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签 订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购 部。4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收 报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具 检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测 报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请 部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。(三)中药材采购1、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行 情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。2、在招标确定了供应商以后,应通过市场调研,上网 公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息,与供应商协 商,不断调整价格。四、审计监
11、督采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中, 除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与 外,财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价 格的核查,审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的 事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监 督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为,审 计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议, 直至追究法律责任。集团采购管理制度3第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制,规范采购 行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关 法律法规以及集团公司要求,
12、制定本制度。第二条制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货 款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当 强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应 的控制措施:一)权责分配和职责分工应当明确,机构设置和人员配 备应当科学合理;二)采购计划和审批程序应当明确;三)采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对 供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的 验收等应有明确规定;四)付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应 当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗 位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配
13、合部门 为销售部。其分别职责为:市场部:一)采购计划审批;二)询价与确定供应商;三)采购合同的审核与备案;四)付款的审核。销售部:五)采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制 度,并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实 施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞, 降低成本和费用。第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程 序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的 记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采 购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相 互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度,采购计划应
14、当与公司生产经 营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、 质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市 场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目, 要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确 定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确 保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共 同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交 货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评 价,并
15、根据评价结果对供应商进行调整。第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方 式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方 式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等 方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按 规定的授权批准程序确定供应商。第十三条制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的 品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本 批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的 人员应当立即向市场部报备。第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采 购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、 计量报告和验收证明等相关凭证的
16、真实性、完整性、合法性 进行严格审核、存底。第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预 付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预 付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综 合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付 账款资金风险和形成损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理,由专人按照 约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。第十七条建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。 第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款 等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度,明确
17、监督检 查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。第二十条对监督检查过程中发现的,在采购业务中的薄 弱环节,供应部应当采取措施,及时加以纠正和完善。集团采购管理制度4一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物 品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由 各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领 导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx 元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物 品采购金额在20xx元以上(含20xx元)的,报办公室主任 审批。三、经审批,由文书科负责采购。一次性办公室物品采
18、 购金额在200元20XX元的由两人共同购买;一次性办公室 物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。四、所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原 则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领 用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物 品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主 任,并在主任办公会上通报。五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服 务,不得私自使用或送、借他人使用。六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行 领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并 由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他 办公用品,必须经
19、办公室主要领导或分管领导同意,并由领 用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退 还文书科,并作好物品退还登记。七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由 领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁、被 盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办 公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、 主任报告使用情况。集团采购管理制度5一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。 自行采购办公用品的不予报销其采购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办 公用品两类。一般办
20、公用品指单位价格IOO元以下的日常办 公消耗性用品,如笔、本、纸、碳粉等;特殊办公用品指单 位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及 单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存 及办公用量情况提出采购计划,报办公室主任批准后,集中 购置;特殊办公用品的采购,由所需部门填制办公用品申 购单(需部门经理签字),报办公室主任批准后,由办公 室统一购买。2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不 得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导 审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。 办公用品采购要严
21、把采购物品质量,做到秉公办事,货比三 家,择优选买,不从中谋取私利,并做一办公用品报价对 比分析表报总经理审批。3、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人 员直接到办公室文秘室签字领取。2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单, 经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办 理领用手续。五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要 建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销
22、;2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其 采购资金;3、所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财 务不予报销。4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事 长出纳本制度最终解释权归公司办公室,自董事长签字之日起 实施。请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合 作!集团采购管理制度6为更有效的制止铺张、浪费现象,切实管理好办公经费, 依据相关法规、政策,结合我单位实际情况,制定本采购管 理制度,具体内容如下:一、要由民主推荐,成立采购管理小组,至少三人以上。二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购,年初要 有具体详细的计划,并报单位领导办公会审批。三、对单笔购置5000元
23、,批量购置IOOOO元的固定资 产,要上报局机关审批。四、采购单价在500元(含500元)以下的低值易耗品 和日常办公用品,以及在500元以内的日常开支由办公室负 责人审批决定;购置单价在500元以上的大宗款物品或500 元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库 清点、造册登记,对价值在200元以上的大宗办公用品及其 他物品应建立相应台账,对其领用人、保管人、使用人都一 一登记。领取时要经办公室负责人审批通过,履行必要的领 借手续,一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。六、采购小组在外出采购时,不得一人独自行动,须3 人以上集体行动。七、采购小
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- 集团 采购 管理制度 精选 17
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