审计局审计整改检查督促工作办法.docx
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1、审计局审计整改检查督促工作办法为贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,充分发挥审计监督的“经济体检”作用和“治已病、防未病”建设性作用,进一步加强管理,完善制度,强化审计整改督促检查,明确审计整改督促责任,完善审计整改台账建立、检查方式、工作报告等审计整改工作机制,促进整改落实,用足、用透、用好审计成果,提高审计整改工作水平,制定本办法。一、指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和指示批示精神,认真落实中央和省委、省政府、市委、市政府、市委审计委员会、审计厅关于审计整改工作决策部署和局党组工作安排,切实转变“重审计、
2、轻整改”观念,充分发挥审计整改联席会议制度作用,健全审计整改任务监督协调落实工作机制,统筹全市审计整改督促检查力量,确保审计工作开展到哪里,整改督查就跟进到哪里,推动审计查出问题真正整改落实,切实维护审计监督权威,为推进国家治理体系和治理能力现代化做出积极贡献。二、基本原则(一)突出重点,全面覆盖。适应新形势新要求,将上级审计机关、市本级审计和专项审计调查查出的各类问题全面纳入审计整改督促检查范围,以重大项目专项整改和市领导批示要求的审计整改任务为重点,加强组织协调推进,促进全市审计整改工作扎实有效开展。(二)规范制度,求实问效。认真落实“转观念、转作风、转方式”工作要求,进一步完善审计整改事
3、项台账管理制度、审计整改工作报告制度,健全监督检查工作机制,落实整改主体责任,不断提高审计整改工作水平。(三)密切协作,分级负责。充分发挥审计整改联动机制作用,加强与审计整改联席会议成员单位及其他相关单位的沟通协调,进一步发挥联席会议成员单位积极作用,密切配合、分工协作、分级负责,及时跟踪整改落实,共同推动审计整改。(四)明确导向,实事求是。根据整改事项类别和性质,依据“三个区分开来”和相关法律法规,研究落实整改标准和清理无法整改的事项。(五)注重时效,边审边改。审计实施与审计整改同步进行,将审计整改贯穿审计全过程,做到审中边审边改、审后全面报告,提高审计整改的时效性。三、进一步完善审计整改台
4、账管理审计督查整改科进一步完善审计署、审计厅和周口市审计局查出的涉及项城市问题整改台账、市本级审计查出问题整改台账、市审计整改联席会议部署审计整改事项台账、市领导批示整改事项台账等5类台账,对照“问题清单”和“整改清单”,严格对账销号。对未整改到位的事项,审计督查整改科要继续加强跟踪督促,确保完全整改到位,并将后期收集到的整改材料移交相关业务科(室)按规定存档。(一)审计署、审计厅和周口市审计局查出的涉及项城市的问题整改台账。审计督查整改科承办市审计整改联席会议办公室日常事务,按照整改事项要求,建立整改专项台账,将整改任务逐项分解至牵头部门和审计整改主体责任单位,督促整改落实并及时取得相关整改
5、材料,汇总整改情况,按规定时间提交审计整改情况报告。(二)市本级审计查出问题整改台账。市局业务科(室)各审计组在出具审计报告(意见)时,列出审计(调查)查出“问题清单”(见附件1),随审计报告(意见)一起送达被审计单位,并于5个工作日内向审计督查整改科报备。整改期满15个工作日内,业务科(室)完成对被审计单位整改报告和整改资料审核,填写“整改清单”(见附件2),并将整改报告和“整改清单”向审计督查整改科报备。审计督查整改科对照“两个清单”建立整改台账,根据业务科(室)报送的整改进度及时更新整改台账,有计划地抽查复核已完成整改事项。将未完成整改事项纳入市审计整改联席会议报告内容,列出整改任务清单
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