某印刷质量管理手册.docx
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1、某印刷质量管理手册JHYS-QM-2011质量手册编制:审核:批准:版本号:A/0版受控状态:换版日期2011-12-01实施日期2011-12-10颁布令为确保公司产品满足顾客需要,在建立、实施质量管理体系与持续改进其有效性时使用过程方法,增强顾客满意。根据质量管理体系要求(GBT19001-2008idtIS09001:2008)编制完成了质量手册A/0版,现予以批准公布,于2011年12月Ol日起实施。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件,是开展各项活动的行为准则,也是对外提供质量保证的证实。全体员工务必遵照执行。任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:200
2、8质量管理体系要求,加强对质量管理体系运行的推动与监督,兹任命为公司的管理者代表。其职责除原有其它规定职责外还应履行下列职责:1)确保质量管理体系所需的过程得到建立,实施与保持;2)向最高管理者报告质量管理体系的业绩与任何改进的需求;3)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;管理者代表的职责可包含与质量管理体系有关事宜的外部联络。质量方针ER刷精美亮丽,使用方便环保,质优价廉安全,服务周到及时。方针内涵:1 .关注社会与顾客的需求,产品从环保、节能与有用出发。本着求实创新的理念,不断改进产品与服务质量。2 .以优质可靠的生产质量与安全便利的使用质量,确保满足顾客及标准的要求。3 .全面为顾客
3、需求服务,以诚信的经营理念,热情、周到、及时的服务态度赢得顾客满意。质量目标1 .设计符合顾客要求100%;制图差错率S3%2 .采购要紧原材料合格率100%;3 .制版合格率298%;4 .产品退货批次率42加顾客综合满意率290%;总经理:201年12月01日郑州金辉印刷有限公司质量手册0.1目录章节号0.1版本A/0页码1/1标题GB/T19001:2008标准条款参照0.1目录0.2质量手册说明1.0企业概况2.0质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.24.0-1文件操纵程序4.2.34.0-2质量记录操纵程序4.2.45.0管理职责5.1、5
4、2、5.3.54、5.55.0-1管理评审操纵程序5.66.0资源管理6.16.0-1人力资源操纵程序6.26.0-2基础设施与工作环境操纵程序6.36.47.0产品实现7.17.67.0-1与顾客有关的过程操纵程序7.27.0-2设计开发操纵程序7.37.0-3采购操纵程序7.47.0-4生产与服务提供操纵程序7.58.0:测量、分析与改进8.1、8.2.3、8.48.0-1顾客满意度测量操纵程序8.2.18.0-2内部审核操纵程序8.2.28.0-3产品的监视与测量操纵程序8.2.48.0-4不合格品操纵程序8.38.0-5改进操纵程序8.5附录第二级文件清单郑州金辉印刷有限公司质量手册0
5、.2质量手册说明章节号0.2版本A/0页码1/11.手册内容本手册根据GB/T19001:2008质量管理体系一一要求,并与公司实际相结合编制而成,包含:(1)质量管理体系覆盖的范围,包含任何删减的细节与正当的理由;(2)为质量管理体系编制的形成文件的程序或者对其引用;(3)对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2 .本手册的有效运用,以增强顾客满意,并保持持续的改进提高。3 .手册编制目的:确定公司质量方针、质量目标、质量管理体系、程序与要求。按GB/T19001:2008标准要求建立实施有效的质量管理体系。4 .手册修改及版本操纵(1)手册修改执行文件操纵程序的有关规定。修改记录填写在质
6、量手册后附的更换记录中。(2)手册版序号以大写英文字母A、B、C”依次表示。修改状态以阿拉伯数字“0、伯2、3、4”依次表示。5 .适用范围(1)产品范围:包装印刷品、广告印刷品、纸质包装袋的加工。(2)适用于向第二方(顾客)提供质量证实与作为第三方(质量管理体系认证机构)认证审核的根据。6 .术语与定义(1)使用IS09000:2005idtGB/T19000-2008质量管理体系-基础与术语;(2)本手册所使用的供应链为:供方一一组织一一顾客7 .删减说明本公司产品实现过程为包装袋印刷与制作、广告宣传页的印刷,各工序过程通过后续检验均可加以验证。不存在需要确认的过程,故标准7.5.2条款删
7、减,此过程删减不影响公司为顾客提供合格产品的责任。郑州金辉印刷有限公司质量手册1.O企业概况章节号1.0版本A/0页码1/1电话:0371-传真:0371-郑州金辉印刷有限公司质量手册2.0质量管理体系结构图章节号2.0版本A/0页码1/1管理者代表生产副总生产设备部版 技 术 组印 刷 车 问后 工 车 间原 材 料 仓 库成 品 仓 库行政后勤司机体 系 主 管人 力 资 源注:质量管理体系覆盖范围除财务外所有层次与部门。郑州金辉印刷有限公司质量手册3.0质量管理体系过程职责分配表章节号3.0版本0/A页次/1职能部门体系要求管理层综合部生产部设计部质检部采购部销售部t部车间4.1质量管理
8、体系4.2.1文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4质量记录操纵5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产与服务的提供7.6测量与监控装置的操纵8.1策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视与测量8.2.4产品的监视与测量8.3不合格操纵8.4数据分析8.5改进:要紧职能;:有关职能。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码1/34.质量管理体系
9、公司按GB/T19001:2008标准要求,建立文件化的质量管理体系,使用“PDCA”的管理模式,即通过有效运作实现“策划、实施、检查、改进”的动态循环。确保质量管理体系实施、保持与改进。4. 1总要求公司质量管理体系过程分管理职责过程、资源管理过程、产品实现过程、监视、测量、分析与改进过程。质量管理体系覆盖产品范围:广告印刷品、纸质包装印刷品、纸质包装袋的设计与加工。4. 1.1过程输入为顾客要求,最终输出为顾客满意。产品实现过程为要紧过程,其过程顺序如下:顾客要求一设一材料采购一制版一印刷一加L检验一交付5. 1.2管理职责过程、资源管理过程、监视、测量、分析与改进过程为支持性过程。6.
10、1.3过程的运作与操纵所需的准则与方法,在5-8章及各程序文件中叙述。7. 1.4公司外包过程:生产任务量大时将部分纸袋的手工制作外协。外协加工按采购操纵程序中A类产品进行操纵。8. 1.5绽合部归口管理与操纵质量管理体系总要求,并识别以上过程。确定以上过程的顺序与相互关系;负责组织各部门制定操纵以上过程有效运作的程序、标准与方法。9. 1.6综合部收集有关信息,会同有关部门通过对顾客满意、体系过程与产品进行监视与测量,并分析这些过程,实施必要的措施以实现所策划的结果与持续改进。10. 1.7通过内审、管理评审,制定并实施纠正与预防措施,确保质量管理体系有效运行,实现其绩效的持续改进。郑州金辉
11、印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号4.0版本A/0页码2/311. 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施与持续改进。4.2.1按照GB/T19001:2008标准要求及公司的实际情况,编制了适宜4. 2.2质量管理体系文件结构图:质量手册(包含方针、目标、程序文件)外来文件、记录表格等其它质量文件的文件以使质量管理体系有效运行。管理制度、作业指导书、图纸部门质量目标、技术、工艺文件、4.2.3质量手册质量手册是公司质量管理方面的宗旨与方向,是纲领性文件,全体员工应懂得并贯彻执行。具体内容见0.2章节质量手册说明。4.2.4程序文件程序文件包含了公司所有作业过程的程序(流程),对不一致作
12、业过程由谁做,何时、何地、如何做,与各作业接口关系进行了规定。在质量手册中进行描述,共14个程序文件。4.2.5管理制度是各部门工作管理的制度性、规范性与指导性文件。包含了部门每项工作的作业标准、作业流程、作业接口、记录要求等。4.2.6作业指导书是印刷与制作过程中关键工序的作业标准、作业流程、技术标准、设备操纵、记录要求等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0质量管理体系章节号1.0版本A/0页码3/34.2.7文件管理文件管理具体要求见文件操纵程序。文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性与适宜性。4
13、.2.8文件可呈现任何媒体形式,如纸张、磁盘、光盘或者照片、样件等,管理执行文件操纵程序的有关规定。4.2.9为实施上述要求,本章编制了下列程序文件:标题GB/T19001:2008参照条款4.0-1文件操纵程序4.2.34. 0-2质量记录操纵程序4.2.4郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件操纵程序文件号4.0-1版本0/A页码1/51 .目的对与公司质量管理体系有关的文件进行操纵,确保各有关场所使用文件为有效版本。2 .范围适用于与质量管理体系有关的文件操纵。3 .职责3.1 1总经理负责批准公布质量手册与管理制度。3.2 生产副总经理负责作业指导书与检验规程的审批。3.3 综合部
14、组织编写质量手册(质量方针、目标、程序文件)与部门有关的管理制度。负责审核质量手册、各部门管理制度。负责质量管理体系文件的发放、归档,负责作废文件的回收与销毁。负责质量管理体系文件执行情况的监督与适宜性评审。3.4 各部门负责参与本部门管理制度的制定。负责本部门与质量管理体系有关文件接收、管理与执行。3.5 5生产部负责各关键工序作业指导书的编写。质检部负责检验规程的编写。4 .程序1 .1文件分类及归档、管理4 .1.1分类1)质量手册,包含质量方针、质量目标、程序文件;2)2)第二级质量管理体系文件。分为:a)管理性文件:包含部门各类管理制度、外来文件与法律、法规文件;b)技术性文件:包含
15、检验标准、操作规程、工艺规程、外来产品标准、内控标准、原材料技术要求等;C)质量计划:是针对特定产品或者合同编制的文件;d)质量记录:阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件。包含文件发放记录、培训记录、检验记录、采购记录、内审记录、管理评审记录等等。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件操纵程序文件号4.0-1版本A/0页码2/54. 1.2归档、管理公司所有文件均应报综合部归档储存,并监督管理。公司内部编写文件由编写部门审报综合部对文件格式、内容进行审定后,根据确定的发放范围与发放方式发放有关部门。电子档文件通过电子邮箱或者在公司局域网上加密发放。保证文件只可读,不可随意更换。外
16、来文件按4.7条进行管理。4.2 文件的编号D质量手册:本公司名称代号一手册代号一年代号比如:JHYS-QM-2011表示金辉(JH)印刷(YS)2011年版本的质量手册(QM)o2)程序文件:章节号一顺序号比如:5.0-1表示第5.0章节第1个程序文件。3)二级文件编号(图纸除外):本公司名称代号一部门名称代号一顺序号比如:JHYS-ZH-01表示综合部编制第一份文件。部门编号规则如下:ZH为综合部;SJ为设计部;Se为生产部;WL为物流部;CG为采购部;SB为设备部;XS为销售部。以此类推。4)质量记录:JL-程序文件号加记录顺序号比如:JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节,第
17、2个程序文件的第1个记录。5):图纸及外来文件编号执行原编号。6)质量记录:JL-程序文件号加记录顺序号比如:JL-4.0-201表示在质量手册中第4.0章节,第2个程序文件的第1个记录。郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件操纵程序文件号4.0-1版本A/0页码3/54.3 文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是充分与适宜的,文件公布前应得到批准。规则如下:1)质量手册由综合部组织,有关部门参与编写,总经理批准。2)部门管理制度由各部门组织编写,综合部审核,总经理批准。3)技术性文件由生产部、质检部等有关部门负责编写,生产副总审核,总经理批准。4)综合部按发放范围进行发放。通过电子邮箱
18、或者在公司局域网上发放的文件,应与纸质文件一样储存发放到位的证据,即填写文件发放、回收记录,确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。电子文件发放,文件管理人员部应设置密码。5)文件发放要编定分发号,分发号应唯一,即发放同一人或者同一部门的所有文件均为同一分发号,编号规则由综合部制定。因故需重新领用新文件时,分发号不变,并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丢失文件的分发号失效;综合部做好相应发放签收记录。6)若客户有要求,为客户提供的质量手册或者其它管理文件,由有关业务人员填写申请表,通过管理者代表的审批,综合部进行发放并做好记录。为客户提供的质量手册或者其它
19、体系文件,不受更换、作废换发的操纵。4.4 文件的受控状态文件分为“受控”与“非受控”两大类。“受控”指与质量管理体系有关,纳入公司管理的文件。“非受控”指与质量管理体系无关,部门内部指导或者考核使用,不纳入公司管理的文件。“受控”文件发放公司内部各有关部门与认证机构,状态标识为通过审批。发放时,由综合部注明分发号。执行本程序的规定要求。4.5 文件的更换1)质量手册、各部门管理制度等质量管理体系文件局部更换,由更换建议部门/人员提出申请,填写文件更换申请,综合部组织,有关部门参与共同郑州金辉印刷有限公司质量手册4.0-1文件操纵程序文件号4.0-1版本A/0页码4/5评审后,由原编写部门实施
20、更换。更换文件应经原审核人审核,原批准人批准后方可发放。综合部应保留文件更换申请。2)当质量管理体系标准变化,公司组织机构变化或者产品范围、生产规模等发生变化时,需要对质量管理体系文件进行统一修改,由管理者代表统一组织进行策划,综合部制定文件修改计划,经总总经理审批后,按计划进行实施与操纵。4.6文件的储存、作废、销毁4.6.1文件的储存1)公司所有文件由综合部统一管理。各部门收到文件应指定专人管理。电子文档务必分类建立文件夹并加密储存,不得私自更换与考贝。纸张文件应分类建档,存放在干燥、通风、安全的地方。文件使用过程中任何人不得乱涂划改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别与检索。内审时对
21、各部门文件保管情况进行检查。2)图纸等技术文件由设计部指定专人管理,分类建立文件夹,并加密储存。3)综合部建立公司受控文件清单,各部门建立部门受控文件清单。质检部建立所有产品标准清单。4.6.2文件的作废、销毁1)所有失效或者作废文件由综合部及时从所有发放或者使用场所撤出。网上收回的作废文件,综合部应认真保管,以便追溯,同时,对作废文件作删除处理,并填写作废、修改文件清单,由文件管理人员对各部门删除文件进行抽查,确认已经删除。纸张文件收回后,应加盖“作废”印章,综合部统一销毁,填写文件销毁登记。确保防止作废文件的非预期使用。2)为某种原因需保留的任何已作废的文件,包含电子存档与纸张文件,都应加
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