某叉车程序文件.docx
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1、某叉车程序文件凯做宝骊r江苏)叉车有限公司程序文件文件编号:WAHLQP-OO版本:日期:日期:日期:编写:审核:批准:分发编号:分发日期:凯傲宝骊公司程序文件一览表序号文件程序名称IS09001:2000条款号文件编号页码1管理文件操纵程序4.2.3WAHLQMQP40132技术文件操纵程序4.2.3WAHLQMQP40253质量记录操纵程序4.2.4WAHLQMQP40374管理评审操纵程序5.6WAHLQMQP50195生产计划运作操纵程序5.4.2+7.1WAHLQMQP502136设备管理程序6.1+6.3+7.5.1WAHLQMQP601167员工培训工作程序6.2WAHLQMQP
2、604208产品实现的策划操纵程序5.4.2+7.1WAHLQMQP701229与顾客有关过程的操纵程序7.23+7.5.1+7,5.4+8.3WAHLQMQP7022410产品设计与开发操纵程序7.3WAHLQMQP7032711包装操纵程序7.3+7.5.5WAHLQMQP7063112采购操纵程序7.4WAHLQMQP7043313供应商评审程序7.4WAHLQMQP7053514产品标识与可追溯性操纵程序7.5.3WAHLQMQP7073715检验与试验装置操纵程序7.6WAHLQMQP7083916产品的防护与交付操纵程序7.5.1f+7.5.5WAHLQMQP7094117检验与试
3、验状态标识操纵程序7.5.3WAHLQMQP7104318顾客满意度管理程序8.2.1WAHLQMQP8014519内部质量体系审核操纵程序8.2.2WAHLQMQP8024720检验与试验操纵程序8.2.3+824WAHLQMQP8034921零配件的验证程序8.2.3+824WAHLQMQP8045222不合格品操纵程序8.3WAHLQMQP8055323数据分析与持续改进操纵程序8.4+8.5WAHLQMQP8065524纠正与预防措施操纵程序8.5.2+8.5.3WAHLQMQP8075725强制性产品认证标志操纵程序7.5.3WAHLQMQP8085926RoHS指令操纵程序7.4.
4、3WAHLQMQP80960凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP401标题:版本:C/0管理文件操纵程序页码:1/21.目的对与质量管理体系有关的文件进行操纵,确保各有关场所使用有效的文件版本。2 .适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的操纵。3 .职责3.1 总经理负责质量手册与程序文件的批准、公布。3.2 管理者代表负责质量手册与程序文件的审核,组织有关人员对现有文件进行评审。3.3 品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的储存。3.4 办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的储存。3.5 各部门负责有
5、关部门制度等三级文件的编制、发放与使用,部门负责人负责三级文件的审核。4 .工作程序4.1 新文件的编号文件的类别:质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。由品质管理部根据部门代码、文件编号、文件分发编号规则对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。4.2 文件的编写4.2.1 质量手册与程序文件由管理者代表组织编写。4.2.2 公司其它管理文件(除质量手册、程序文件、三级文件)由办公室组织编写。4.2.3 部门制度等三级文件与质量记录格式由有关部门组织编写。4.2.4 程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。4.3 文件的审批4.3.1 质量手册、程序文件由管理者代表负
6、责审核,总经理批准。43.2公司级其它管理文件由办公室负责审核,总经理或者授权人批准。4.3.3检验规程由品质管理部组织编写,品质管理部经理负责审核,管理者代表批准。43.4其他部门级管理文件、部门制度由有关部门负责人负责审核,管理者代表批准。4.3.5质量记录格式不显示编制、审核与审批人签字。4.4文件的发放4.4.1受控文件原稿在提交资料室前,文件编写人应对文件进行下列确认:A.是否进行有效的批准B.标题、页数是否完整C.受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。1.1.2 文件管理员将收到的原稿作好编目登记,填写文件归档编目清单。1.1.3 文件管理员根据批准的发放范围进行复印,在
7、复印文件上加盖“受控文件章”印章。质量记录格式原稿盖章存档,作为检查质量记录格式是否有效的根据。记录生印稿不盖章,复印数量由使用部门确定。1.1.4 文件管理员把文件分发给有关部门,并要求文件领用人在管理类受控文件分发回收记录签字。1.1.5 质量手册与程序文件的原稿存放在品质管理部资料室,其它管理文件原稿由办公室存放。在公司局域网上将公布最新版本的质量手册与程序文件(只读),能够此文件作为根据。凯傲宝苑(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP401标题:管理文件操纵程序版本:C/0页码:2/21.1.6 当需使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用其他人的文件复印,应填写文件与样品领用
8、申请表,经部门负责人及管理者代表批准后,到文件管理人员处办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件章印章的受控文件复印件,一经发现,由文件管理人员收回,并追究其责任。1.1.7 当文件使用人将文件丢失后,应填写文件与样品领用申请表申请补发(在表中说明丢失原因)。资料室在补发时应给予新的分发号,并在受控文件分发回收记录上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。1.5 文件的以旧换新1.5.1 关于使用过程中损坏的文件,使用部门可到文件原发放部门换取新文件。1.5.2 以旧换新的文件,文件管理员要在管理类受控文件分发回收记录上作好登记,并注明原因。新文件的分发号同
9、老的相同。1.6 文件的修改文件在使用过程中应鼓励根据实际情况与创新的需要进行适当的修改。文件修改务必通过使用文件的部门经理审核并得到管理者代表的批准后,方可修改。文件修改后由品质管理部进行版本修改。新文件发放的同时收回旧的文件,并按照规定登记。1.7 文件的换版文件的初版为A/0版,文件经多次修改(修改状态从O到9时)或者文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废。换版依次序号为A、B、C、Do1.8 文件的作废作废的文件由文件管理员按管理类受控文件分发回收记录收回并记录。作废文件原稿加盖红色保留的“作废文件”印章后储存于原发部门。其余作废文件由原发部门统一销毁。1.9 文件的管理1.
10、9.1 文件应有序地存放以便存取与查阅,贮存环境应有利于长期储存。1.9.2 不得在受控文件上乱涂乱画、私自外借,确保文件的清晰、整洁与完好。1.9.3 公司运作方式与外部法律、法规及标准变更时,应及时更换相应文件。1.9.4 借阅文件时应填写文件与样品借用登记表,应在指定日期归还,到期不归还,由文件所在部门负责人收回。公司编制的原版文件一律不外借。1.9.5 文件管理员负责在每次内部质量体系审核前,全面检查各类在用文件的有效性,发现问题及时处理1.10 文件的评审每年管理评审前或者根据需要适时对使用中的文件进行评审,必要时予以修订。5 .支持性文件5.1 部门代码、文件编号、文件分发编号规则
11、WAHLQMWI4016 .有关记录6.1 文件与样品领用申请表WAHLEDQR4056.2 文件与样品借用登记表WAHLEDQR4026.3 管理类受控文件分发回收记录WAHLQMQR4116.4 文件归档编目清单WAHLQMQR412拟制II审核I批准/日期I凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP402标题:技术文件操纵程序版本:C/0页码:1/21 .目的对与技术管理有关的文件进行操纵,确保各有关场所使用有效的文件版本。2 .习惯范围习惯于与技术管理有关的文件的操纵。3 .职责3.1 工程技术部资料室负责受控技术文件的发放、回收、销毁及原稿的储存。3.2 模具中心资料员负
12、责受控模具技术文件的发放、回收、销毁及原稿的储存。3.3 各部门负责有关技术文件的使用与保管。4 工作程序4.1 文件的编号产品图编号详见技术文件编号规则,有关技术资料编号与产品图相同。4.2 文件的编写4.2.1 工程技术部负责编制设计文件包含产品技术要求、产品图纸、工装夹具图、BoM表、外观效果图、工艺文件、作业指导书等。4.2.2 同一类文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。4.3 文件的审批431设计文件由设计人员编写,工程技术部项目主管工程师校对或者审核,工程技术部经理批准。4.4 文件的发放4.4.1 受控文件原稿在提交资料室前,文件编制人应对文件进行下列确认:A.是否进行有效的批
13、准B.标题、页数是否完整C.受控文件的发放范围在文件批准时由工程部经理审批确定。442资料管理员将收到的原稿作好编目登记,填写到归档文件总目录表显示相应的版本号。1.1.3 资料管理员根据批准的发放范围进行复印,在复印文件加盖“受控文件”印章。1.1.4 资料管理员把文件分发给有关部门,并要求文件领用人在受控文件分发回收记录上签收。1.1.5 受控文件的原稿存放在资料室。1.1.6 当需使用文件的人员未领到文件时,不得随意借用其他人的文件复印,应填写文件与样品领用申请表,经部门负责人及工程技术部经理批准后,到资料室办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件更印件,一经发现,由
14、资料室收回。1.1.7 当文件使用人将文件丢失后,应填写文件与样品领用申请表申请补发。资料管理员在补发时应给予新的分发号,并在受控文件分发回收记录上注明丢失文件的分发号作废,必要时将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。4.5 文件的以旧换新4.5.1 关于在使用过程中损坏的文件,使用部门可到资料室换取新文件。4.5.2 以旧换新的文件,资料管理员要在受控文件分发回收记录上作好登记,并注明原因.新文件的分发号同老的相同。4.6 文件的更换4.6.1 文件需要更换时,应填写资料更换单,说明更换原因。资料更换单由工程技术部经理审批。4.6.2 更换后的技术资料连同资料更换单交资料室。资料管理员按受
15、控文件分发回收记录的名单发放修改后的技术文件及资料更换单,同时回收作废的旧文件(图纸及有关的工艺文件凯傲宝SS(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP402标题:技术文件操纵程序版本:C/0页码:2/2原稿由原提出修改人员使用划改方式更换;下发的图纸及有关工艺文件由资料员使用划改方式更换)。4.7 文件的换版文件经多次修改(修改态从0到9时)或者文件需进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件作废。文件修改后由工程技术部进行版本的修改,并及时更新归档文件总目录表。新文件发放的同时收回旧的文件,并按照规定登记。4.8 文件的作废作废的文件由资料管理员按受控文件分发回收记录收回并记录。作废文件原
16、稿加盖红色”作废印章后储存于资料室。其余作废文件由资料室统一销毁。4.9 文件的管理4.9.1 文件应有序地存放以便存取与查阅。4.9.2 不得在受控文件上乱涂乱画、私自外借,确保文件的清晰、整洁与完好。4.9.3 国家法律、法规及标准变更时,应及时更换相应文件。4.9.4 借阅文件时应填写文件与样品借用登记表,应在指定日期归还,到期不还,由文件所在部门负责人收回。公司编制的原版文件一律不得外借。模具中心的模具装配图的操纵同样按4.44.9过程执行;但现场使用的零件图则作为参考文件不受控。4.10 外来文件的操纵4.10.1 总部来的图纸、工艺、技术资料;适用的法律、法规、国际化标准等,应加盖
17、“外来文件”印章,资料室进行登记,发放时由工程技术部经理批准。4.10.2 资料室应存一份备案。4.10.3 为保持外来文件的有效性,在每年的管理评审前,工程技术部经理应对外来文件的有效性进行审查。关于国标等外来文件的版本状况要及时跟踪。4.11 外发文件的操纵4.11.1 提供给供应商与认证机构的受控文件(如提供给外协厂的加工图纸、技术规范、提供给认证机构的产品标准等),分别由生产经营部或者品质管理部填写文件与样品领用申请表,工程技术部经理批准,资料室应填写文件分发回收记录,作好登记、更换与作废的操纵。4.11.2 提供给客户的文件,由市场营销部与国际贸易部填写文件与样品领用申请表,不加盖受
18、控印章,不做更换(换)操纵,但需做好发放记录。5. 有关文件5.1 技术文件编号规则Wahledwi4025.2 技术文件管理办法WAHLEDWI4016. 记录6.1 文件与样品领用申请表WAHLEDQR4056.2 文件与样品借用登记表WAHLEDQR40263受控文件分发回收记录WAHLEDQR4016.4 资料更换单WAHLEDQR4046.5 归档文件总目录表WAHLEDQR407拟制II审核II批准/日期II凯傲宝骊(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP403标题:版本:C/0质量记录操纵程序页码:1/21目的:建立质量记录操纵系统,客观、真实、准确地反映质量活动与质量体系
19、的有效运行,为产品的可追溯性与采取改进、纠正与预防措施、质量审核提供根据。2适用范围与质量体系有关的记录,执行与实施质量文件及活动的记录.3职责3.1 品质管理部负责登记,备案及使用情况检查。3.2 各有关部门负责本部门质量记录的拟制,填写,保管。3.3 管理者代表负责监督、审查质量记录操纵的实施情况。3.4 质量记录的填写人员,对所记录的每一个数据、文字负责。4作业程序4.1 质量记录的分类、范围与形式4.1.1 需操纵的质量记录,分为下列两种类型:A.与质量体系运行有关的质量记录,包含:质量体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正与预防措施、培训与考核等记录。B.与产品有关的记录
20、,要紧有:质量检验记录、不合格处理、产品让步等记录。4.1.2质量记录能够是表格、图表、报告、磁盘、照片等形式。4.2 格式的制订与修订4.2.1 记录格式的制定与管理应遵循管理文件操纵程序。由使用部门负责,内容应包含主题、编号、日期、正文,按部门代码、文件编号、文件分发编号规则给质量记录式样唯一的编码,经部门主管批准后向品质管理部登记在质量记录一览表后发放使用。4.2.2 修订由使用部门与有关部门提出申请,经原制订部门审核批准,给予新的版本号,向品质管理部重新登记后发行,并对原有版本记录是否能够继续使用,假如能够使用就继续使用,假如不能使用就请有关部门收回与销毁原版本。4.3 记录的管理4.
21、3.1 在涉及的质量活动中应产生相应的质量记录,并按规定进行传递。4.3.2 书写要清晰,并按要求正确填写,不应随意涂改,不得使用铅笔作记录。已形成记录的内容如需修改或者删除,须在填写正确内容后,在改动旁签名、注日期。4.4 收集与归档4.4.1 每一项活动结束后,各部门应有专人负责收集质量记录。4.4.2 各部门负责收集质量记录的人员,应对原件进行分类装订后归档。4.4.3 已归档的质量记录,按管理文件操纵程序的规定进行查阅、借阅。4.4.4 所有质量记录的原件一律不外借。4.5 质量记录的标识、储存与销毁4.5.1 对质量记录,各部门应指定专门人员负责储存并选择合理的环境,防止遗失或者受潮
22、,根据性质每年分类整理归档,做好名称、部门与时间标识。4.5.2 超过一年的质量记录应交品质管理部保管,质量记录的储存期限为三年。4.5.3 对超过储存期限的记录,每年清理1-2次,经品质管理部审核后销毁。4.6 外来质量记录的操纵4.6.1 供应商提供的有关质量记录,由生产经营部统一保管。4.6.2 顾客的质量投诉,由市场营销部或者国际贸易部统一保管。凯傲宝福(江苏)叉车有限公司文件编号:WAHLQMQP403标题:版本:C/0质量记录操纵程序页码:2/25有关文件5.1管理文件操纵程序WAHLQMQP4015.2部门代码、文件编号、文件分发编号规则WAHLQMWl4016记录4.8.1质量
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