食品安全管理清单.docx
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1、食品安全管理制度清单及制度内容一.进货查验记录管理制度二.生产过程控制管理制度三.出厂检查记录管理制度四.食品安全自查管理制度五.从业人员健康管理制度六.不安全食品召回管理制度七.其他制度一.进货查验记录管理制度为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为,保障公众餐饮安全,根据食品安全法、食品安全法实行条例、餐饮服务食品安全监督管理措施等法律、法规及规章,制定本管理制度。一、指定经培训合格的专(兼)职人员负责食品、食品添加剂及食品有关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专(兼)职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。二、采购食品、食品添加剂及
2、食品有关产品,应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购,并应当索取、留存有供货方盖章(或签字)日勺购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。长期定点采购的,与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应协议。三、从生产加工单位或生产基地直接采购时,应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文献复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送货单。四、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)批量或长期采购时,应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件;留存盖有供货方公章(或签字)的每笔购物凭证或每笔送
3、货单。五、从流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)少许或临时采购时,应当确认其与否有营业执照和食品流通许可证,留存盖有供货方公章(或签字)日勺每笔购物凭证或每笔送货单。六、从农贸市场采购时,应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章(或签字)的购物凭证;从个体工商户采购的,应当查验并留存供应者盖章(或签字)的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。七、从食品流通经营单位(商场、超市、批发零售市场等)和农贸市场采购畜禽肉类的,应当查验动物产品检疫合格证明原件;从屠宰企业直接采购的,应当索取并留存供货方盖章(或签字)的!许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。八、采购
4、乳制品的,应当查验、索取并留存供货方盖章(或签字)的许可证、营业执照、产品合格证明文献复印件。九、批量采购进口食品、食品添加剂的,应当索取口岸进口食品法定检查机构出具的与所购食品、食品添加剂相似批次的食品检查合格证明的复印件。十、采购集中消毒企业供应的餐饮具的,应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章(或签字)的营业执照复印件、盖章的批次出厂检查汇报(或复印件)。十一、食品、食品添加剂及食品有关产品采购入库前,餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识与否符合规定,与购物凭证与否相符,并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品BU名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联络方式、进货日
5、期等。十二、按产品类别或供应商、进货时间次序整顿、妥善保管索取的有关证照、产品合格证明文献和进货记录,不得涂改、伪造,其保留期限不得少于2年。为保证在生产加工环节过程中,杜绝因操作不慎导致损失及违反作业指导书等问题时发生,制定本生产过程控制管理制度。1、在生产加工过程中,车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。2、车间认真按生产加工计划,及时安排组织生产,有下列状况导致损失日勺由当事人自负:品种、包装规格、数量不符,合格证漏填或错填内容的。3、生产加工的成品应严格执行糕点食品原则规定。4、辅助材料按消毒规定进行操作。5、仓库保管员必须按下达的生产加工告知单内容,精确无误的贯彻发放原料、辅料、添
6、加剂、包装袋、合格证、标签等。私自更改包装、品种规格、增减包装数量,错发、误发辅助材料的按企业有关规定处理。6、质检员按生产加工告知单下达的品种,原则、规格准备合格证,及时安排打印生产日期,迅速传递到位,私自更改合格证品种、原则、规格、漏、少合格证的按企业有关规定处理。7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证多种辅助材料数量的供应,因工作不慎、错发、私自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。8、对糕点的生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定措施和程序在受控状态下进行,保证产品质量满足规定规定。9、生产过程分为一般工序和关键工序。本厂糕点生产欧I关键工序有:原料验收、配料(食品添加剂
7、日勺使用)及烘烤(卫生控制等),除关键工序以外日勺生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了,各环节应认真操作并对工艺操作作记录。11、生产结束后,各工序(原料验收、配料、预混、和面、醒发、成型、烘烤、冷却、包装、检查、入库等)认真填写岗位工作记录,生产科长审核后,上报质检员进行出厂检查。12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作,未按作业指导书进行操作的按对应管理制度处理。14、生产车间环境卫生班前、班后各打扫一遍,班后清理卫生完毕启动杀菌灯,时间不低于2小时,保证生产车间的卫生。三.出厂检查记录管理制度第一款、目代I:为保证产品质量,对客户负
8、责,对消费者负责,特制定本制度。第二款、范围:我司所有产品均合用本制度。第三款、内容:1、产品检查(I)检查人员是企业产品质量的最终把关人,必须保证产品质量。检查人员对原材料和产品质量独立行使一票否决权,凡经检查人员签发日勺合格产品,化验员负所有责任。(2)化验员按摄影应的产品原则、检查原则对产品实行检查,保证不漏检、不误检,做到批批检查,检查数据科学精确。(3)化验室要把每天检查状况上报质量负责人。2、出厂检查(1)化验员要严把质量关,产品达不到原则规定不准出厂。(2)化验员要按照生产许可证验收细则规定的出厂检查项目检查。(3)出厂检查项目中注有号标识时,应制定*号检查项目检查计划,每年检查
9、2次,可自行检查或委托有资质的检查机构进行委托检查。(4)产品出厂必须实行批批检查,原始记录和检查汇报格式规范、完整,检查数据精确,填写对的。(5)产品检查合格后填写出厂检查汇报,质量负责人手签后,准予出厂。(6)对检查不合格的产品,坚决不准出厂,不合格品按不合格品控制程序执行。(7)产品标签严格执行食品标识管理规定和GB7718H规定。第四款、操作程序:1、出厂检查是企业对产品质量的最终一次考核,也是制定产品与否满足规定日勺重要手段。因此,出厂检查应严格按照原则规定进行检查。2、质检员对最终产品的检查应做好详细记录。3、若某次检查企业化验室无法完毕时,应找有资格日勺单位进行检查。4、最终产品
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