XX电力科技有限公司内部质量体系过程审核控制程序(2024年).docx
《XX电力科技有限公司内部质量体系过程审核控制程序(2024年).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX电力科技有限公司内部质量体系过程审核控制程序(2024年).docx(4页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、XX电力科技有限公司内部质量体系过程审核控制程序1 .目的评价公司内部质量过程活动和有关结果是否符合GB/T19000-2008标准和策划的安排,及CCC公司质量体系能力要求,为保证质量体系有效运行并不断得到完善提供依据。2 .适用范围适用于公司内部质量体系过程的审核。3 .职责3. 1管理者代表负责制定内部体系年度内审计划。3.2 管理者代表选定审核组及内审员,并审批内部体系审核计划。3.3 审核组负责制定并执行审核实施计划,提交内审报告,跟踪不符合项纠正措施的实施及验证。3.4 受审核部门配合内部体系审核,并对审核中发现的问题及时采取措施进行整改。4.工作程序4. 1审核计划管理者代表制定
2、年度内审计划,于每年1月份报总经理审批。审核应覆盖标准规定的全部过程、部门以及产品。4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成:a.审核组的成员不能审核本人的工作。b.审核人员必须是接受过内审员培训并经任命的内审员;c.管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。4.2.2审核前由审核组长组织审核组成员,准备审核计划。4.2.3审核实施计划的内容:a.审核的目的、范围和依据的文件;b.内审员分工;c.审核的主要项目及时间安排;d.受审核部门及审核内容。4.2.4审核组应提前将审核实施计划以书面形式通知到受审核部门。4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 电力 科技有限公司 内部 质量体系 过程 审核 控制程序 2024
链接地址:https://www.desk33.com/p-1084013.html