电梯公司内审计划表.doc
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1、.wd审核进度月份受审核部门年度内部质量审核方案一二三四五六七八九十十一十二总经理管理者代表生产部供销部质检部办公室车间说明:1 本月有一次审核 2 审核已进展 3 进展纠正预防措施 4 纠正预防措施已完成 5 纠正预防措施验证 年度内审方案 D-095审核实施方案D-096审核组组长: 组员: 日期: 年 月 日1 审核目的:a.验证本企业所建设的QMS是否符合ISO9001:2000标准要求;b.是否符合本厂实际运行需要:c、QMS文件是否切实可行。2 审核依据:GB/T190012000 idt ISO9001:2000本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3 审核覆盖产品: 产品4
2、 审核时间:首次会议时间:末次会议时间:5 现场审核期间请被审核方有关人员参加以下活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动:按审核日程安排,被审核有关人员在本岗位。6 审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议 (AB组)总经理(AB组)管 代(AB组)(A 组)审核组会议总经理 (B组)部 (B组) (A组)(A组) (B组)说明:与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议 日期: 日期: 内审首末次会议签到表D-097姓名部门职务姓名部门职务内部质量管理体系审核报告D-101可另附纸表达审核目的:验证本公司质量管理体系是否符合ISO 90
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