2016年1月评审现场问题整改回执书-.docx
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1、2016年安全标准化三级达标评审整改回执书2016年1月7日至8日对我单位进行安全标准化三级达标评审。现场发现以下问题。我单位领导接到现场问题清单后,非常重视,立即责令相关单位整改。现将整改情况汇报如下:资料问题:一、安全生产目标1、安全生产目标缺少对部门的分解、实施要求,无具体考核部门,无考核记录;整改情况:已整改。2016年按标准化规范要求进行考核。2、主要负责人变更无相关文件,无资质印证材料;整改情况:已整改。2016年按标准化规范要求进行。3、个别文件无文号、无签发;整改情况:已整改。2016年按标准化规范要求进行。4、对基层车间的考核仅有车间主任打分,无部门考核,无奖惩;整改情况:已
2、整改。2016年按标准化规范要求进行。5、未定期进行效果评估;整改情况:2016年按标准化规范要求进行定期效果评估。二、组织机构和人员6、建立的安全责任制部分考核表填写不规范。整改情况:以按规范要求填写并考核。三、安全投入7、未提供职业卫生现状评价报告。整改情况:已整改。四、法律法规8、法律法规识别参与部门不全;整改情况:2016年已按标准化规范要求进行。9、法律法规培训记录不全;整改情况:已完善法律法规培训。10、作业安全管理制度引用文件与实际不符,在引用文件中找不到内容;整改情况:已整改。11、动火作业规定中“动火时间间隔1小时再次确认”与国家标准要求不一致;整改情况:已整改。五、教育培训
3、12、制定的安全培训制度缺少职业卫生、应急救援培训和特种设备压力容器的内容;应将从业人员进行分类制定相关制度。整改情况:已制定完善安全培训制度及职业卫生、应急救援、特种设备压力容器的内容,从业人员已分类制定相关制度。13、未对年度培训按照分类提出需求,按照需求按照类别列出计划;安全培训计划缺少职业卫生、应急救援培训和特种设备压力容器的内容Q整改情况:2016年制定年度分类培训计划,进行全方面分类培训。14、未对部分培训进行教学效果评估。整改情况:2016年公司要求每次培训要有内容、签到、照片和效果评估。15、未提供从业人员培训的考核合格记录,和制度上经培训考核合格后上岗无法印证。整改情况:20
4、16年制定新的培训制度,新工,转岗,复岗经过三级培训考试合格方可上岗。16、未提供转岗、脱离岗位人员进行培训考核合格记录。整改情况:已整改。17、特种作业人员台账显示有两个证书已到期为提出培训需求。缺少特种作业人员档案资料。整改情况:已整改。六、生产设备设施18、未见废气治理项目消防验收意见书;整改情况:现正在申请消防部门对此项目进行验收。19、企业“新、改、扩建三同时”制度内容不全;整改情况:已整改。20、部分安全阀已过有效期;整改情况:已报锅检所校检,并要求车间按期报检。21、安全设施检查出的问题未制定有效的整改措施;整改情况:安全设施检查出的问题必须制定有效的整改措施,并专人负责。22、
5、二硫化碳计量间可燃气体报警器设置数值不符合规范要求;整改情况:已按规范要求整改。七、作业行为管理23、特殊作业危险分析和控制措施为逐项确认,未填写电工证号,授权程序不严,签批不全,安全措施未逐项签字;整改情况:已按规范要求整改。24、部分作业票未编号;整改情况:各类作业票已按规范要求编号。25、未建立承包商、供应商等相关方管理名录,未将安全绩效和续用挂钩,未进行考核;整改情况:已建立相关方管理记录,并与安全绩效和续用挂钩,并进行考核。26、未对相关方提供的作业和行为进行风险分析并进行风险控制;整改情况:2016年按标准化规范要求对相关方的作业和行为进行风险分析并进行风险控制。27、未建立变更审
6、批和验收相关管理档案;整改情况:已建立变更审批和验收相关管理档案。28、隐患排查控制措施无针对性;整改情况:2016年按标准化规范要求进行。29、未明确供应商相关责任;整改情况:2016年按标准化规范要求进行。30、液氯供应商其中一家企业生产许可证过期,另一家未提供一书一签;整改情况:已整改。2016年按标准化规范要求进行。八、隐患排查与治理;31、隐患排查方案缺少职业卫生方面的内容。整改情况:按规范要求完善职业卫生方面的内容。32、隐患排查方案未明确排查的目的、范围和要求,方案不完整。整改情况:2016年按要求完成以上内容。33、隐患排查有漏项(职业卫生隐患排查)。整改情况:已按要求整改。3
7、4、未对预警系统所反映的问题,及时采取针对性措施,未每月进行风险分析。整改情况:已采取控制措施,每月进行风险分析。九、重大危险源35、防雷防静电装置检测报告已过期;整改情况:已按要求完成检测报告。36、气体防护站组织机构未进行年度更新;整改情况:已进行更新。37、重大危险源气体探头、报警、风机联锁无检测报告;整改情况:已按要求完成检测报告。38、未对重大危险源进行风险评估;整改情况:已对重大危险源进行风险评估。十、职业健康管理39、职业危害申报内容不全,需进行变更;整改情况:职业危害申报内容已完善,已进行变更。40、应根据职业病危害因素检测结果,确认职业病危害接触岗位及人员数量;整改情况:20
8、16年按规范要求进行。41、岗位职业健康操作规程内容不全;整改情况:2016年按要求完成职业健康操作规程内容。42、职业健康档案不全,无离岗人员职业健康体检记录;整改情况:2016年按要求完成职业健康档案,健全离岗人员职业健康体检记录。43、无职业健康管理机构、人员分工;任命文件未盖章;整改情况:2016年按规范要求进行。44、未见职业病危害因素检测报告;整改情况:2016年按要求完成职业危害因素检测报告。45、无职业病防护用品检验维护记录、无发放台账,无应急药品;整改情况:已整改。H一*、应急救援46、 事故应急救援制度中应核实预案的修订时间;整改情况:已整改。47、未见应急救援组织及人员的
9、相关任命文件;整改情况:已整改。48、无应急预案定期评审记录;预案演练计划与演练记录不符;整改情况:已整改。49、 事故应急救援预案无相关附件;整改情况:2016年按规范要求进行。50、 应急设施、装备、物资检查维护保养记录内容不全;整改情况:已整改。十二、事故管理不规范。51、2007、2009年分别发生一次事故,未见事故调查的相关档案。整改情况:已整改。52、对员工进行事故案例教育的印证资料不全,只有试卷无照片等其他印证资料。整改情况:已按要求整改。53、事故管理制度内容不完善。如事故分级前后矛盾。整改情况:已完善内容。十三、绩效评定54、标准化自评提出的纠正措施无落实人签字确认;整改情况
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