2024版质量管理体系内部审核管理程序.docx
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1、北京市XXXXXXXX制品有限公司文件编号XXX-QEP01-23页码1保密区分一般文件总页数4文件名称程序文件生效日期2024-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-20.内部审核管理程序1.o目的确立本公司内部审核程序,确保公司质量、HSF/环境管理体系的有效性、充分性及符合性。2.0范围适用于本公司质量、HSF/环境管理体系的内部审核。3.0定义:无4.0职责4.1 管理者代表负责任命审核组长并编制年度内部审核支配。4.2 审核组长负责组织内审,编制内审工作分派表以及协调有关内审的一切活动。4.3 审核组员负责实施内审,发出相应之不符合报告并跟进其是否按时回应及有
2、效。4. 4各部门相关人员在实施内审时,应予以协作、帮助。5.0内容5. 1审核的频次、人员及内审内部审核一般为一年一次。由管理者代表担当审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组,选择审核组员。全部审核组员必需是通过培训合格的资格内审员。管理者代表每年元月份前制订年度内部审核支配及打算相关文件、资料。领导审核组员进行定期审核。审核组员依据标准、手册、程序文件及工作文件,对体系所涉及之部门、活动等予以审核。出现重大质量、HSF/环境事故时,或组织架构发生重大变更,或依总经理指示,管理者代表负责刚好支配修订年度内部审核支配外的内部审核支配并组织实施。5. 2审核活动过程审核组长发出内审工作分派
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- 2024 质量管理 体系 内部 审核 管理程序
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