部门整体支出绩效评价报告(5).docx
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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述1、基本情况:根据编办核定,我单位内设股室7个,内设股室分别是综合股(办公室)、财务管理股、工程管理股、项目管理股、环境优化股、资产后勤管理股、政策研究室国资监察室及简报编辑室(简称三室)。全额拨款事业编制34人,2020年因工作需要,调出1人,辞职1人,年末实有人数为29人。2、部门职责:(1)、会同县直有关职能部门负责城市建设开发投资管理工作。(2)、承办县政府城市建设项目的管理实施。(3)、管理与承办城市建设国债项目。(4)、通过公司的职责职能,会同相关部门开发、经营、盘活、管理好县政府的资产。(5)、
2、管理好城市建设投资开发有限责任公司。(6)、全方位筹集资金,按古城保护规划,管理实施凤凰历史文化名城保护整治项目建设和城市基础设施的建设。(7)、完成县人民政府交办的其他工作任务。(二)部门(单位)部门支出规模、使用方向和主要内容、涉及范1、年度资金收支决算情况:2020年度年初结转和结余4981.79万元,本年收入7948.44万元,本年支出9053.23万元,年末结转结余3877万元。2、“三公经费”支出使用和管理情况:2020年度“三公”经费决算数为0.08万元,比2019年决算数增加0.08万元。其中公务接待费2020年决算数为0.08万元,与2019年决算数0元增加0.08万元。3、
3、部门资产配置情况:2020年度,我单位无固定资产和无形资产配置情况。配置在建工程5000万元,其中:凤凰古城旅游保护设施建设三期工程2000万元;凤凰旅游基础及转型升级建设项目3000万元。4、部门政府采购情况:2020年实际政府采购3.75万元,全部为货物采购。5、公用经费执行情况:2020年度实际支出公用经费41.40万元,其中:办公费I1.41万元;印刷费0.18万元;电费3.72万元;差旅费4.22万元;维修费0.39万元;培训费0.01万元;公务接待费0.08万元;劳务费0.21万元;工会经费1.25万元;福利费3.54万元;其他交通费用2.54万元;其他13.85万元。6、绩效目标
4、申报情况:我办部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为10356.14万元,其中,基本支出306.14万元,项目支出10050万元。二、一般公共预算支出情况(一)基本支出情况:基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年基本支出414.30万元,其中:人员经费372.90万元,占基本支出的90%;日常公用经费41.4万元,占基本支出的10%。(二)项目支出情况:项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,
5、包括有关业务工作经费和运行维护经费。1、年度专项资金收支情况:2020年专项资金上年结转3722.31万元,本年收入1294.48万元,本年支出1147.79万元,年末结转3869万元2、项目资金使用情况:2020年项目支出1147.79万元,其中:业务工作经费支出44万元,全部为综合治税工作经费。运行维护经费支出1103.79万元,主要是旅游保护设施建设三期工程129.31万元;全域旅游PPP项目200万元;人居环境提质改造项目100万元;增减挂钩咨询服务费309.48万元;山菜城棚户区改造配套基础设施建设项目365万元。3、项目管理情况:2020年我办实施的项目资金管理方面,严格按照国家财
6、经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,资金的拨付有完善的审批程序和手续,支出符合预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三、政府性基金预算支出情况:2020年政府性基金预算拨款支出4278.14万元,具体安排为项目支出,2020年项目支出为4728.14万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项业务费、基本建设支出等。其中:1、凤凰旅游基础设施及转型升级建设PPP项目4140万元;2、重点项目建设及扶贫工作经费16.04万元;3、全域旅游PPP项目80万;4、熊猫主题乐园项目30万元;5、西线旅游景区服务设施建设P
7、PP项目12万元。四、国有资本经营预算支出情况:无五、社会保险基金预算支出情况:无六、部门整体支出绩效情况(一)投入(1)在职人员控制率根据编办核定我办全额拨款事业编制为34名,实际在职人数为29人,在职人员控制率为85%,该指标得分为8分。(2)“三公经费”变动率2020年度“三公经费”预算为3万元,其中公务接待3万元。2019年度“三公经费”预算为3万元,其中公务接待3万元。根据数据,“三公经费”变动率为0,该指标得分为8分。(二)过程(1)预算完成率上年结转4981.79万元,年初预算10356.14万元,本年追加预算0元,年未结余3877万元。预算完成率为75%,该指标得分为0分。(2
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