供应商管理评审程序.docx
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1、二阶程序文件文件名称供应商评审管理程序文件编号制定部门品质部版本/版次受控印章/文件密级:普通生效日期修改程度:0较大,需要培训口一般,需要通读口较小,口头通知会签部门0总经办0产品中心0采购部0人力资源部0市场部0研发中心0品质部0制造中心0业务部0财务部0仓储部团PMC部会签栏发放范围0总经办0产品中心0采购部0人力资源部0市场部0研发中心W品质部W制造中心0业务部W财务部0仓储部3PMC部修订履历版本/版次修订内容制定/日期审核/日期核准/日期A/0首版文件名称供应商评审管理程序文件编码生效日期版次A/01.目的:对供应商实行合理的评鉴与管理,以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物
2、料,特制定此程序.2、范围,适用于公司原材料的供应商,及提出认可申请之新供应商,均以此办法控制。(不含总务类或消耗性物品机器或设备的供应商)。3、职责:3.1 采购部:负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业之安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单调整。3.2 品管部:参与新供应商之评鉴调查与评核,对合格供应商之维护、更新及管理。4、定义:1.1 书面评鉴:指采用问卷调查方式填写供应商调查表,或样办承认的供应商。1.2 实地评鉴:书面评鉴以外的供应商都需实地考察。4. 3重要缺失:又称为“关键风险点”,也就是说这些缺失项对于HSF制程足以造成重大的隐患(重要缺失项在环保供应商实地评估
3、表中均以标注)。5. 4次要缺失:这些缺失项目对于HSPM体系不会构成重大威胁(环保供应商实地评估表未标注项均为次要缺失项)。5、程序内容5.1新供应商评鉴作业流程图5.2新供商的选择条件5. 2.1经营状况良好,为合法经营并有健全的财务系统。5. 2.2在市场具备良好的声誉,业务人员合作诚意高。5. 2.3已取得IS09001及ISO14001/QCO80000及其他绿色产品认证企业优先考虑。5. 3供应商初期接洽作业5. 3.1由采购部传真一份供应商基本资料5. 3.2由采购部提供本司所需采购物料交新供应商提供报价,收到报价单经采购员初次议价并符合要求。5. 3.3向供应商要求提供海关转厂
4、资料及有效营业执照登记证(不能转厂可以不用提供海关转厂资料)。5. 4新供应商的承认:因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。5. 4.1书面评鉴:对具有国际品牌代理商或经销商及距离较远的均实行书面评鉴。5. 4.2实地评鉴5. 4.2.1除书面评鉴外的供应商,必要时进行实地评鉴,由采购部、品管部、工程部之成员对新供应商行实地考察,并如实填写供应商现场评估表,其结果合格的,经总经理批准后承认该供应商为合格供应商。文件名称供应商评审管理程序文件编码生效日期版次A/05.4.2.2经实地评鉴在70分以上视为合格供应商,60-70分视为选择性供应商,但是都不能存在致命的缺失项,否则均评定为不合格供应商.60
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