公司财务违纪管理制度.docx
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公司财务违纪管理制度一、目的为了严格执行公司各项财务管理规定,维护公司的经济秩序,保障公司资产的安全和完整,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有财务人员。三、编制原则按约定办事,按制度办事,按原则办事。三、违纪情况(一)出现下列情况之一的,对财务人员予以警告,并作出相关处理:1.未经授权擅自提取现金的;2 .未经批准,擅自挪用或借给他人资金(包括现金)或支付款项的;3 .利用账户替其他单位和个人套取现金的;4 .坐支现金的;5 .未经允许保留账外款项或公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。(二)出现下列情况之一的,财务人员应予以解聘:1.违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;2 .拒绝提供或提供虚假的会计凭证、报表、文件资料的;3 .伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿;4 .利用职务便利,非法占有或虚报冒领,骗取公司财产的;5 .弄虚作假、营私舞弊、非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;6 .在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;7 .有其他渎职行为和严重错误的。(三)给公司财产造成重大损失,构成犯罪的,依法追究刑事责任。四、附则(一)本制度由财务管理部负责制定、解释与修订。(二)本制度自颁布之日起正式执行。
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