施工企业信息系统管理规章制度.doc
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1、信息系统管理规章制度第一章 总则一、为了加强公司信息系统的管理,促进信息化工作的发展,根据财政部信息化管理办法和信息化工作规范,结合信息化工作的特点,特制定本办法。二、管理各直属单位及下级单位的信息化工作三、信息化工作的主要任务是: (一)研究并制定信息化发展规划,并组织实施。(二)制定信息化管理规章及专业标准、规范,并组织实施(三)引导信息化软件质量不断提高。(四)组织和管理信息化人才培训工作。(五)总结、交流、推广信息化经验,指导基层单位开展信息化工作。四、各下属单位要根据总公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的信息化工作。五、开展信息化的单位应根据工作需要,建立健全包括信息化岗位责任制
2、、信息化操作管理制度、计算机硬软件和数据管理制度、信息化档案管理制度和内部管理制度。第二章、岗位责任制 一、各单位业务负责人要亲自组织领导公司信息系统工作,主持本单位公司信息系统工作,协调单位内各部门之间关系,并按照本办法,结合本单位实际,做好人员的分工和职责权限的落实。 二、各级实施信息化系统的单位,应设置信息化岗位。其中有_1_个以上基层单位实施公司信息系统的单位,应设置专职电算化人员;有 _2_个以上基层单位实施公司信息系统的单位要指定或设置专门的机构负责公司信息系统的管理和维护工作。 三、岗位职责划分(一) 会计主管:负责协调信息系统的总体运行工作。具体职责包括:1、负责信息化岗位的设
3、定和分配,结合本单位情况确定每个岗位的职责;2、分配每一电算化岗位人员操作权限,以书面形式通知系统管理员;3、组织信息系统的实施工作,对工作的进度、数据安全负责;4、负责组织信息系统的培训工作;5、根据本单位的实际情况,总结系统存在的问题,并提出改进的建议;6、研究本单位的需求,对信息系统提出新需求或升级的请求;7、负责对输入计算机的会计数据(记帐凭证和原始凭证等)进行审核,登记机内帐簿,对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认。(二) 系统管理负责公司信息系统的技术管理工作,要求相对稳定,在更换系统管理员时,必须报上一级部门批准。管理员1、负责系统软件、硬件及数据库的安装与升级; 2、负责系统软
4、件、硬件及数据库所有技术问题,保障系统正常运行; 3、负责服务器的硬软件资源分配,监控网络的运行; 4、负责数据的备份与备份的恢复工作; 5、负责总公司用户权限的分配管理工作,做好数据的保密工作;6、负责了解国内外软硬件的最新动态;7、负责整个系统的系统管理员、骨干人员以及普及培训工作。服务器管理员1、职责范围包括本单位及下级单位;2、负责常用软件的安装与升级,系统的代码与日常维护;3、负责硬件的日常维护工作4、检查服务器的数据备份状况,并每月定期将备份数据刻录成光盘; 5、操作系统每周做一次防病毒检测;6、组织与安排系统的普及与提高的培训工作;7、总结系统运行情况,向上级主管及管理员提出改进
5、的建议。岗位要求:1、 系统管理员应当具有很强的工作责任心,坚持原则,廉洁奉公2、 具备计算机和会计知识,经过信息化中级知识培训、熟悉系统的所有功能3、 熟悉本单位的业务实务(三)业务操作员岗:负责输入业务数据,输出各种帐表及其他辅助资料,同时进行部分数据处理工作。岗位要求:1、 具备公司信息系统的操作知识;2、 达到信息化初级知识培训的水平。 (四)电算审查:负责监督计算机及会计软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗可由会计稽核人员兼任。具体包括: 1、不定期审查计算机数据与会计资料(如:凭证、帐簿、报表等)的一致性; 2、监督历史数据保存方式的安全性、合法性,防止对已存档数据的非法篡
6、改;3、防止其它影响会计数据真实性的问题发生。岗位要求:1、具备会计和计算机知识;2、达到信息化中级知识培训水平。四、各单位可根据内部牵制制度的要求和单位的实际情况,参照上条对信息化管理岗位的划分进行调整和设立必要的工作岗位。第三章 信息系统管理制度一、系统管理员操作管理制度1、系统管理员享有操作权。未经系统管理员授权,其它任何人不得对其进行任何操作。特殊情况下,下级管理员可以对其进行远程重起服务器或重起中间件操作,且向上级管理员汇报操作原因、操作时间及执行的命令。2、操作人员(包括专业维护人员)必须严格按照操作权限操作,不得越权操作。每次操作应记录相应的操作日记,日记包括操作时间、执行命令等
7、。3、操作人员离开系统时,应退出系统或进行系统封锁。4、管理员应每月检查二次工作日志,核实操作人员的上机时间、操作内容等,并整理相应的日志文件。5、管理员每周应检查数据备份情况,每月10-13日应将其刻录成光盘。6、管理员应每_月_更换一次超级用户的口令,且每当系统管理员及专业维护人员有变动时作相应的口令更换。7、系统管理员变动前必须办理交接手续,经接管人员或监交人员与系统管理员双方签字确认,作为会计档案存档。具体内容包括: (1)管辖范围内的服务器地址分布、帐套的详细资料; (2)网络服务器口令、数据库超级口令、公司信息系统管理员口令; (3)信息系统相关设备配置表及明细表 (4)每年的历史
8、数据备份,本年的所有的数据备份; (5)系统培训资料; (6)系统维护记录本; (7)所有版本的公司信息系统软件; (8)所有版本的数据库管理系统软件; (9)下级单位系统管理员名单及联系方式; (10)其他应交接的内容。8、操作人员离开系统时,应退出系统或进行系统封锁。二、各单位应明确规定上机操作人员对系统操作的内容和权限,并整理成文档由系统管理员保管。对作密码要严格管理,每人必须定期更换密码,杜绝未经授权人员操作软件。三、会计岗位权限包括软件功能权限、科目使用权限、报表使用权限及其它权限。各单位应根据各会计岗位工作内容制定会计岗位权限标准,临时性的赋予某岗位其权限以外的权限应由会计主管签字
9、;上级单位有穿透查询要求的,将其视同一种岗位,进行岗位权限的设定。四、系统管理员负责依据会计主管签字通过的会计岗位权限标准,给各会计岗位分配权限。临时性赋权在完成会计主管所批准的任务后立即收回。五、操作人员必须设置自己唯一知道的口令,并定期更换口令。口令的安全由各操作人员自己负责,操作人员发现自己口令被修改或删除应及时向会计主管报告,会计主管可委托系统管理员会同电算审查员,查明原因后再做处理。网络服务器及数据库口令的安全由本地系统管理员负责。六、操作人员离开系统时应退出系统或进行系统封锁,操作人员对自己账号下的所有操作负完全责任。七、原则上会计人员不得由他人代为输入数据,在特殊情况下,会计人员
10、必须将操作业务交代清楚,向会计主管申请临时帐号,并且使用输入者本人的名字及口令。八、所有机器产生的凭证、帐簿、报表等会计资料,必须以书面形式打印出来打印结果必须清楚。所有打印出的凭证、帐簿、报表必须经制单人员、审核人员,记帐人员、会计主管签字或盖章后生效。审核人员对打印件签字或盖章,必须与机器内数据核对一致后进行。打印的帐页或报表作为档案保存时必须经会计主管逐页签字或盖章。九、每天发生的业务,应当天登记入帐。日记帐原则上应每天打印输出,业务发生量少不能满页打印的,可按周或旬打印。一般帐簿应根据实际情况和工作需要按季、按年打印,并保持帐页的连续性。十、采用光盘、磁带,微缩胶片存储会计数据,不再定
11、期打印输出会计帐簿的单位,在征得财政部门同意后,报总公司部审核确认。同时记帐凭证、总分类帐、现金日记帐和银行日记帐仍须打印输出,另外,还要按照有关税务、审计等部门的要求,及时打印输出有关帐簿、报表。十一、使用公司信息系统时,不能删除中间的凭证。对决定作废的凭证,在后续制证时应优先使用其编号。月末仍有空缺凭证号时应附经有关人员的说明、审核人员审核通过的空白凭证。空白凭证应在分录处注明“空白”字样。十二、特殊情况下项对存档数据作调整,需经会计主管批准,由系统管理员临时赋权,由系统管理员以外的人员操作。操作完成后应及时计算生成有关凭证、帐、表,并打印存档。十三、结帐时,要规定结帐时间、结帐顺序。产生
12、上报报表以后不能再录入本月凭证,必须保证帐表的一致。报表上报以前必须进行报表校验(勾稽关系检查),检查通过后才能上报。上报报表必须以书面及磁介质(或网络传递)两种方式进行。十四、系统管理员应每个月检查二次工作日志,核实操作人员的上机时间、操作内容等。十五、对系统软硬件的操作必须按照正确的操作规程进行。电源的开关、软件的启动与关闭都应遵循正确的顺序。十六、操作人员必须严格按操作权限操作,不得越权或擅自上机操作。十七、一般操作人员的岗位变动,在移交清单中列出上机口令,会计媒体数据及有关资料与实物,系统管理员必须及时注销其账号或更改其密码。十八、对交接内容应进行相应的测试,以确保交接质量。一旦交接,
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