三体系-合同.订单评审控制程序.docx
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1、合同/订单评审控制程序文件类别:二级文件编号:版本IAO制作日期:制定审接核准文件编号:文件版本:AO等级机宙:B级1.0目的为使本企业的订货、发货管理工作规范化、流程化、使各部门高度协作,确保行能力履行合同要求,保障顾客订单能按时、保质保量完成,以增强公司时市场的快速反应能力,降低订单在生产环节中的不确定性和风险.2.0m适用于本公司与顾客进行合同/订I的受理、评审、变更管理.3.0权贵3. 1销售部:a)负田受理合同/订单、与顺势接洽、组织合同/订单评审及变更评审。b)负资合同/订单签订、回馈及资料整理、归档、移交3.2 研发部:负近技术资料、图纸的确认、制作,样品、成本明细发的制作,参与
2、合同/仃单评审.3.3 各部门负责合同/订单中关于数于、交货期、工艺、质贵要求的评审及订单变更通知单中相关要求的执行.3. 4CEO负责时合同/订单评审的最终核准。4.0定义-1.1合同:是指顾客所有的有关产品或服务的要求,并形成书面文件。此类文件通称为合同。合同前可加限定词来指定某一特定的合同.4.2 订单:是指顾客将产品的数量、质量、IM务及其他的有关需求以单据的形式予以明确.并要求我可按其需求内容执行的一种书面文件.从某种遨义上先说,订单是合同的一种简单形式.4.3 合同/订单评审:指在合同/订单内容经过销售部门初步确认后,由品质部、工程部、采购部、牛.产部、PMC部等部门诳行品质、技术
3、、物料及其供应、制造能力、交付条件方面进行可行性评审的过程.1. 1常规订单:无特殊要求或己进行:次及其以上批次生产的订单。4.5非常规订单:顾客有特殊要求、第一次fit产、个性包装、交期在一周内且数量较大或顾客加急的ij单.5.0程序内容5.1 合同/订单评审:5.1.1 合同分类5. 1.1.1合同评审:符合以下一条或多条的顾客协议或合同等A.新开发顾客的采购协议、品质协议、保密协议等:B.已合作帆客的佛议更新、增加条款等.5.1. 1.2常规项目的评审:新项目首次量产的订单/采购合同的评审.5.1.1.3旧项目/产品订单:在顾客产品品质无变更的情况下,不,再次组织评审,由销仰部与PMC部
4、确定交货计划、回城顾客即可。5.1.2评审方K文件编号:文件版本:AO等级机宙:B级5.1.2.1授权评审:小CEO授权相关人员对合同/订单内容进行独立钾审,在合同/订单的评审记录上签署评审意见.5.1.2.2传递评审:由销传都将合同/订单传递给相关部门对相关条款进行评审,并在合同/订单的评审记录上签罂评审意见。5.1.2.3会议评审:由销物都根据合同/订单的特殊性,组织生产、工程、品质、采购等相关涉及部门以会议形式进行评审.羟讨论达成共识,井在合同/订单的评审记录上签咨评审意见.5. 1.3评审后的处置评审后的处置方式有:A.正常可行B通过采取额外管理措施确保可行:如通过加班、外协外购、添商
5、设备、加强控制等,业务人员要凡休记录,职能部门负货人要落实相关的措施并按时完成,评审中出现内部逆地分歧时,由CEo协调解决。C修订要求确保可行:如改变交货时间、方式、粒房要求、付款方式等,由销竹部与顾客协商达成一致.D.不可行:由俏田部人员向顾客婉拒,说明原因.1 .2合同/订单管理包括接收、初审、评审、执行跟踪反馈、资料管理五个部份.5 .2.1接收及登记:销僧部在接到顾客合同/订单时,首先按部件号、部件名称、附图、产品规格、特殊要求、单价、交期要求等项目诳行初步评审,若有时时需向顺齐反馈,若无问题并在区分是常规订单还是非常规订单后,将相关信息记录在合同/订单评审登记表中,若顾客订单方式为此
6、件、电话口头及微信方式订单则在转录入订雅评审登记表后,猫联系候客提供正式书面订第.5. 2.2订单初审:5.2. 2.1订的初审的目的:a)识别并排除在顾客要求的交期内无法完成的订单:b)识别并排除在顾客要求的质量标准无法达到的订单:C)识别并排除因顾客的要求严重不明确而无法生产的订单:d)识别并排除明显亏损的订单.5.3. 2.2确认帆客需求信息.5.2.2.3确定顾客对产品的要求:销传接到顾客订照后,负责对产品要求的确定,产品的要求包括:a)顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求,也包括交付、交付后活动的要求,如交优期、包装、运输、售后股务等;b)Ml客没有明确规定,但按期或规定用途所
7、必要的要求;c)与产品有关的法律法规的要求;d)本公司附加的对顾客的责任:产品要求应形成相关文件,如产品标准、销售文件、书面承诺等.文件编号:文件版本:AO等级机宙:B级5.2.2.4合同/订单初审的内容:5.2.2.4.1顾客的各项要求(规格、服务、性能、交货期、结算方式等)是否合理、明确.5.2.2.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明,前后不一致的要求是否窗到解决.5.2.2.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求.5.2.2.4.4板客的潜在要求是否得到识别.这些要求是预期或规定用途所必要的.5.2.2.4.5本公司的附加要求能否兑现
8、。5.2.2.1.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。5.2.3合同/订单评审:5.2.3.1新产品或变更产品要求后的新0单的评审销件部收到帆客电邮或订单后,主管需确认单价及付款条款,将订单概况、产品技术指标、外观及交付要求等予以记录,并将顾客确认的产品要求通知研发部或工程部确认,若确认有问题.需向俏偿部反馈:若没有问题,便出销辔部或工程部制定或修改相关的SOPo铺作部在产品量产前祖织PMC,研发、工程、品侦、生产及采购等部门召取产前会议,评估满足顺齐要求的能力,确认各部门生产前衙注意的项目、顺收管控标准及母产解准在,并形成销售订单评审表.a.技术评审:对于新产品,研发部需确认能鲂提供足鲂
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- 关 键 词:
- 体系 合同 订单 评审 控制程序

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