乐仕服装有限公司文件控制程序.docx
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1、乐仕服装有限公司文件控制程序1 .目的有效控制与公司质量管理体系有关的文件,确保文件各使用处所使用的文件为最新或有效版本。2 .适用范围适用于与公司质量管理体系相关的文件。3 .职责3.1 总经理负责质量手册的批准颁布:1.1 2管理者代表负责组织质量管理体系文件的编制工作及工作性文件的批准;3.3 公司办公室负责质量管理体系文件的编写、发布、回收及外来文件的获取更新等管理:3.4 各相关职能部门负责本部门与质量管理体系相关文件的整理、归档、保护等。4.工作流程4.1 文件编号a.质量手册公司代码/文件类别一年号如AY1.(乐仕)/QM(质量手册)2002(年号)b.工作文件公司代码/文件类别
2、一顺序号如AY1.(乐仕)/WI(工作文件)001对于外来文件c.公司代码/文件类别一顺序号如AY1.(乐仕)/W1.(外来文件)001d.记录表格公司代码/文件类别一顺序号如AY1.(乐仕)/QR(质量记录)-001e.对于文件的版本,用英文大写字母由A-Z代表,修订状态由阿拉伯数字09表示,如A/0表A版本,修订状态为“0”即零次修改。f.对于记录,只有版本,无状态。4. 2文件分类本手册第6页。4.3文件受控状况a.公司质量管理体系文件均为受控文件,由公司办公室文件管理员负责在其封面加盖“受控文件”标识,并注明其分发号:对于质量管理体系之外的文件,则属于非受控文件,对于受控文件原件不作任
3、何标识,由公司办公室或各部门自行备案保存。b.对于记录,依据记录控制程序有关规定执行。4.4文件编制、审核、批准a.质量手册,由管理者代表负责编制,总经理批准颁布实施。b.各部门工作文件由各部门负责人组织编制,部门负责人审核,管理者代表批准。C.记录依据记录控制程序有关规定执行。4.5文件的发放、保存4.5.1质量管理体系文件发放,统一由公司办公室执行,填写“文件发放/回收登记表”,各相关领用部门签收领用。4.5.2对于厂部,由厂部办到公司办公室集中领取,再进行第二次分发,填写“文件发放/回收登记表”,厂部各相关部门/人员签收领用。4.5.3各部门负责编制本部门“受控文件清单”,进行分门别类标
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