20xx年预算执行情况分析报告精选.docx
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1、2010上半年预算执行情况分析报告暨下半年生产经营预测编制部门:集团财务管理部2010上半年预算执行情况分析报告暨下半年生产经营预测2010年上半年,按照集团公司打造竞争优势、提高盈利能力的工作要求和推进“四大转变”、寻求“六大突破”的工作目标,在宏观经济总体持续向好的形势下,集团的经济运行继续保持平稳较快发展,生产经营同比去年实现根本性好转,盈利能力增强,主要预算指标完成情况较好。各行业运行特点:火电多发稳发,实现扭亏增盈;水电利用二季度良好水情多发抢发,弥补一季度干旱影响,总体保持应有效益;铝业产能完全释放,保持了良好的生产销售势头,氧化铝扭亏增盈,电解铝略有盈利;金融行业受股市低迷影响,
2、效益下滑幅度较大;化工行业产品平均售价上升,实现扭亏增盈;煤*产销两旺,保持了稳健的盈利能力;水泥建材受市场需求和审批投产时间影响,产销量受到一定限制,效益未能达到预期;建筑业业多数项目处于前期阶段,尚未进入实质性开发;集团总部受累参股水电效益大幅下滑影响,投资收益减少。上半年,实现营业收入110.03万元,完成年预算51.03%,同比增长96.85%;实现利涧总额6.64万元,完成年预算37.75%,同比增长120.24%;营业成本完成86.75万元,完成年预算52.20%,同比增长98.35%;期间费用完成15.87万元,完成年预算42.52%,同比增长25.62%。一、上半年预算执行情况
3、及分析(一)营业收入情况及分析上半年,集团公司实现营业收入110.03万元,超同期预算10.65万元,完成年预算51.03%。各行业板块中,铝业营业收入52.65万元,超同期预算9.57万元,完成年预算52.36%,是集团公司第一大收入来源;电力行业营业收入24.39万元,超同期预算4.76万元,完成年预算61.31%,完成情况最好;金融行业营业收入8.49万元,较同期预算少2.56万元,完成年预算38.41%,完成情况最差。各行业收入预算执行情况如下:单位:万元序号行业类别上半年5(算执行情况年刑T值年8(算完成率完成值91算值增城旗铝业52.6543.089.57100.5552.36%2
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