CRPG-WI-016 样品管理规范.docx
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1、1 .目的t规范样品的管理,确保样品的有效性,适宜性。2 .MS:适用于本公司所有样品的制作与管理.3 .定义;3 .1客户样品:即客户提供的样品。4 .2自制样品:公司自己开发的新产品样品,3. 3供应商样M:供应商加工或生产时做参考使用的样息,或供应商初次供货样4. 4限度秤品:产品存在结构或外观瑕精,H仅作为允收域大限度的一个标掂的样品。4 .权责:4.1 开发部:负货客户样品的确认及新产品样品的制作、确认与保管.4.2 工程部:负贵供应商样品的确认。4.3 M管部:协助工程部对样M尺寸进行色测,并负货供应商样M及限度样品进行保管。4.4 采购部:负责供应商送样的管理及与供应商的联络沟通
2、.4.5 梢件部:负优客户样品和开发新产品样品时与客户的联络沟通.5 .作业内容:5.1 客户样品的管理:接到客户样从后,由开发部先确认样赭有无异常后登记在客户财产活附上,并贴上“样M标示单”,如果发现有异常.通知客户重新送样.5.2 自制样品的管理:当公司需开发新产品时,开发部安排相关人员进行样M制作。制作完成后,由开发部高级主管经理确认,确认OK后填写&样品承认书,经客户确认后返回开发部进行登记备案,返Ia1.可以是电子档和产品照片的方式,方便海外运行。5.3 供检商送样的管理:5.3. 1供应商在送样前,采购负责督促供应商对样品实施检杳、试脸,OK后将该样品及实施检杳的结果数据提交给工程
3、部.5.3.2工程部对供应商送的样品及样品检验报告进行确认,品管部协助对样品尺寸进行量测,井填写学供应商样品尺寸检验报告给工程部确认.工程部确认后填写供应酶提供的样品承认书,并一式二份,一份提供给供应商,另一份提供给IQC.确认合格的样品贴上“样品标示单”,登记于样品清单讥同时提供给供应商和IQC各IPcS5.3.3供应商送样不合格时需重新送样,直至样品确认合格为止.5.4.1隈度样品分类:a.供所商不良限度样品b.制程不艮限度样品c.客户限度样品5.4.2制作流程;对于制程上各工序之半成品、成品、原物料在品质检聘上有争议,而无法以既定的标准完成检验,由品侦部提出限段样从,会同工程实施确认,以达到产质符合要求。必要时直接由客户签此样.卷好样后,品管部登记于样品清单旌5.5样品的保管:客户样M及自制样从由开发部进行保管,供应商样品及限度样M由品管部进行保管。由各保管部门制作样品点检表,对样品实施定期点检,5.6样品标签样板:样M标示单样品来源口客户样品限度样品口原材料样M口自制样品样品编码样品名称规格/型号样品有效期签样者签样日期6.0相关表单I供应商样M尺寸检验报告样品承认书样品清单样品点检表埔制部门品管部编制人审核人
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