SAP培训_玉溪红塔集团_MM业务指导书.docx
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1、ERP系统操作标准物料管理局部2001年I1.月8日定稿目录玉溪卷烟厂局部1物资公司局部21部门:配件加工中心22部门:物资公司物费供给料24部门:物资公司机电配件科30部门:配件仓储科38部门:物资仓储科41烟叶公司局部44复烤厂局部48玉溪卷烟厂局部工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3:00,综合管理部根据生产方案打印烤片春求领料单送交配料科。(2)配料科方案员查询库存情况,根据拉料单分库区创立采购订单。(3)配料科方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单,此单据一式四联,一联送交复烤厂相应库区;一联交工业财务;一联配料科方案员留作存根;一联交配料科入库员。配料科方案员对调拨
2、提货单进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7:00和下午18:00,复烤厂相应库区记账员根据调拨提货单分两次创立交货单。(5)当天,复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐,并打印出调拨出库单.此单据一式五联,一联复烤厂记账员留为存根;一联交复烤厂三级账(核算员);一联交商业财务;一联交工业财务;一联随烤片送到烟厂配料科,配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行绦字。(6)当天,配料科入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物进行核对,配料科记账员在系统中进行收货操作,并把烤片进行批次拆分,分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收
3、货的物料凭证,打印出调拨入库单,此单据一式四联,一联配料科领料员留为存根;一联交工业财务;一联交配料科核算员;一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐,并由财务部门(核算员)分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。2. 玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(I)根据生产需求,玉溪复烤车间辅料方案员提前几天通知玉溪卷烟厂(1001.工D动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后,玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间捕料方案员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料方案员拉料开出领料单(系统外部手工单据),并送交玉溪卷烟厂动力部香精料中心库。(4)玉溪卷烟厂
4、(1001.XD香糖料中心库记账员根据领料单进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证,此凭证一式五联,一联动力部香糖料中心库记喉员留为存根:一联交香糖料中心核算员;一联交工业财务;一联交商业财务;一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后,复烤厂包装辅料现场库记账员根据领料凭证收货入库。(6)生产完工确认后,直接从包装辅料现场库中进行消耗。3. 工业向物资公司领用辅料业务(包含动力部香糖料领用)(1)每天下午3:00,综合管理部根据生产方案打印物料需求方案表送交烟厂各使用部门辅料仓库。(2)烟厂各使用部门辅料仓库方案员参考物料需求方案表,分库存地创立采
5、购订单。(3)烟厂各使用部门辅料仓库方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单,此单据一式四联,一联送交物资公司相应的辅料仓库;一联交工业财务;一联各使用部门辅料仓库方案员留作存根;一联交辅料入库员核对。各使用部门辅料仓库方案员对调拨提货单进行签字。此单据需当天送交物资公司捕料仓库。(4)第二天上午7:00和中午12:00,物资公司相应辅料仓库记眠员根据调拨提货单创立交货单,分两次送货到使用部门辅料高架库;香糖料一次性由物资公司辅料库送到烟厂动力部香糖料中心库。(5)当天,物资公司辅料仓库记账员根据交货单发货过帐,并打印出调拨出席单.此单据一式五联,一联物资公司辅料仓库记账员留为存根;一联交辅
6、料仓库三级账(核算员);一联交商业财务;一联交工业财务;一联随椅料送到烟厂相应辅料库区,烟厂辅料库签收后返回到物资公司统计部门。物资公司辅料库记账员、提货员、收货方分别进行签字。(6)当天,烟厂各使用部门辅料仓库入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物核对后进行收货入库记账,并产生收货物料凭证。(7)烟厂各使用部门辅料仓库辅料入库员根据收货物料凭证,打印出调拨入座单,此单据一式二联,一联烟厂辅料库辅料入库员留为存根,一联交工业财务(车间核算员);烟厂辅料库辅料入库员进行签字。(8)月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐,并把对帐结果交给本部门核算员。(9)月末由财务部门(核算员)分收货库存地打印
7、出关联企业调拨统计表交各业务部门。(1)正常辅料生产领用A.生产线辅料发料员每个班下班前30分钟与辅料高架库确认领料数量,由本班商架库捕料发料员下班前在系统中从辅料高架库转储到车间辅料现场库。B.生产完工确认后,从车间捕料现场库自动完成生产领用动作。(2)卷烟用乳胶、热溶胶、封箱胶带生产领用A.生产线领料员针对生产线的需求,开出生产领料单,向高架库领取所需的物料。B.辅料高架库辅料发料员直接发料到本钱中心。C.辅料高架库辅料发料员根据发货物料凭证打印领料凭证,此单据一式三联,一联由辅料高架库辅料发料员自己保存;一联交领料人;一联交工业财务(车间核算科)。辅料高架库辅料发料员和领料人进行签字。(
8、1)每个班班末,由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量,并填写生产完工确认单,经拾牌员签字,并交下一班完工确认员进行完工确认。(2)生产完工确认以后,由综合科核算员打印生产完工确认入库单,将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3)下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐,对帐无误后,由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班,由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐,当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4)高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出转储入库单,此单据一式三联,一联由高架库成品入库员留为存根;一联交工业财务;一
9、联交车间现场库相关管理人员(一般是拾牌员)。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。每天由跟班统计员打印出成品日报表。(6)月末由综合科统计员打印出成品月报表。(1)根据库存情况及车间维修方案,使用部门设备员填写配件需求(正常、紧急)申报表一联,设备员签字确定。(2)对于急件,使用部门直接把方案手工传递到物资公司;机加工件和维修件仍然沿用以前的申报方式;一般的配件方案采用预留的方式。(3)配件需求(正常、紧急)申报表报经部门主管、部门领导审批签字,再报经卷烟厂领导审批签字,之后返回绐使用部门设备员。(4)使用部门设备员根据配件需求(正常、紧急)申报表在系统中创立颈留,注意预留的基准日期。配件鲁求(正
10、常、紧急)申报表由设备员保存。(5)物资公司方案员运行MRP,产生配件需求方案,并打印出配件采购方案盘,首先由物资公司机电配件科方案员签字,再经过物资公司逐级领导审批,然后进行采购。(6)采购入库后,通知使用部门进行领用。(7)使用部门设备员根据预留,开出领料申请(必须注明预留号),领料申请一式两联,一联设备员留存;一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门设备员和相关领导进行签字。(8)物资公司机电配件仓储科仓管员对预留进行发货,并根据发货凭证打印出领料凭证,此单据一式四联,一联发货人留存;一联交物资公司财务部;一联交商业财务;一联交使用部门设备员(领料员)。仓管员和使用部门设备员(领料员)
11、进行签字。(9)使用部门设备员(领料员)把物资公司领来的货物交到使用部门仓库进行入库,由使用部门设备员开出入库单(外部单据),此单据一式两联,一联设备员保存;一联交本部门材料员。并由设备员和仓库管理员进行签字。(10)每隔一段时间,使用部门核算科统计员打印芳公司本钱中心发料、收货对应表,查看领用与收货情况。(II)在规定的时间内,物资公司机电配件科统计员打印配件领用率统计表.检查配件使用部门的方案与领用情况,并交相关部门进行考核。7 .玉溪卷烟厂备品备件、五金杂类入库、发料业务(1)使用部门材料员根据设备员从物资公司领料时带回的领料凭证和设备员把货物入库后的入库单在系统中进行收货。并打印出物费
12、收货凭据,此单据一式两联,一联材料员留存;一联交设备员留存。(2)使用部门材料员把领料凭证和入库单进行归档,必要时交本部门综合科统计员进行相关处理。(3)使用部门仓库管理员根据车间的实际需求,查询库存情况,并向具体的机台(工作中心)或者修理组等进行发货,但要区分是计消耗的物料还是不计消耗的物料,两者的发货方式不同。(4)使用部门仓库管理员根据发货凭证,从系统中打印出物资领料清单,此单据一式两联,一联仓库管理员留存;一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(5)在一定时间内,由综合科统计员根据领导需要打印出备品备件、五金杂类本钱中心、机台领用统计表,必要时考核工作中心消耗情况。(6)每年年末,
13、使用部门的仓库管理员和相关财务人员进行盘点,并打印出盘点表,盘点完毕,打印出盘点差异清单,经过领导审批确定后,在系统中进行差异记账,使库存与帐统一起来。8 .膨胀车间二氧化碳、柴油处理业务(1)车间设备员查看库存情况,发现需要补货时,通知物资公司机配科采购员,采购员通知供给商拉货。(2)供给商把送来的物料送到动力部进行过磅,动力部过磅员根据过磅量,开出过磅单.此单据一联,随驾驶员送交膨胀车间设备员。动力部过磅员进行签字。(3)供给商随同货物带来一联随货单,三级站根据随货单和质检情况,开出检验报告单二联,一联由三级站保存;一联随货交到膨胀车间。三级站质检员及领导进行签字。(4)膨胀车间收货员根据
14、过磅单和检验报告单,收货入库后开出签收单,此单据一式二联,一联由收货员交膨胀车间备件员;一联交送货驾驶员。膨胀车间收货员进行签字。(5)到月末,供给商根据卷收单和发票,到物资公司收款,物资公司把4芟收单(供给商保存)和发票与膨胀车间进行对帐,无误后,膨胀车间设备员根据对帐的数量,向物资公司开出领料申请.此单据一式三联,一联膨胀车间设备员保存;一联交物费公司机配科;一联交膨胀车间核算员。膨胀车间设备员进行绦字。(6)膨胀车间把领料申请和三级站开出的检验报告单交物资公司,物资公司采购员根据领料申请在系统中创立采购订单,并打印出果购订单,此单据一式五联,一联物资公司采购员保存:一联交供给商;一联采购
15、部门统计;一联交工业财务作财务付款凭据:一联交膨胀车间设备员。物资公司采购员进行签字。(7)膨胀车间仓库管理员根据枭购订单进行收货入库,并打印出果购入库凭证,此单据一式四联,一联仓库管理员自己保存;一联交工业财务(车间核算部门);一联交核算科;一联作为财务付款凭据。膨胀车间仓库管理员进行签字。车间消耗二氧化碳和柴油以后,根据仪表显示的数量,由仓库管理员向本钱中心直接发货,并根据发货产生的发货物料凭证打印出领料凭证,此单据一式两联,一联物资公司仓库管理员保存;一联交工业财务(车间核算部门)。由仓库管理员进行签字。此发货动作每月月底根据统计数据进行统一的一次发货操作。月底对仓库进行盘点,损耗局部平
16、均分配到本钱中心本钱里面。(10)以上操作必须在本月内完成,不能跨月结算过帐,否则影响本钱核算。(1)各车间根据综合管理部下达的烟丝调拨方案进行烟丝转储。(2)膨胀烟丝每天都进行转储,其它烟丝根据方案需要时进行转储。(3)膨胀车间根据用丝调拨方案每天分三个班向各膨胀烟丝需求部门运送膨胀烟丝,并膨胀烟丝仓库管理员在系统做转储操作。(4)膨胀车间膨胀烟丝仓库管理员打印出转储单,此单据一式五联,一联交接收仓库存查(随货同行);一联仓库管理员自己留:一联交膨胀车间核算员;一联交工业财务;一联交接收单位烟丝核算员。仓库管理员、送料员和接收部门收料员进行签字。(5)其它烟丝的转储同膨胀烟丝。(6)烟丝需求
17、部门收到烟丝和转储单后,对实物进行清点,月底转储仓库与转入仓库进行对帐。(7)月底需求部门综合科统计员整理出膨胀烟丝消耗报表。H).动力部固体燃料处理业务(1)物资公司每年与供给商签定意向性合同,需要时通知供绐商供货。(2)动力部根据实际情况通知物资公司采购员进行供货,物资公司采购员通知供给商把煤直接送到动力部煤库。(3)供绐商送料员把煤送到动力部进行复磅,过磅员根据过磅情况开出过磅单,并把过磅单交给送料员。(4)供绐商送料员把随货带来的随货单和过磅单交动力部煤库统计员,煤库统计员在Rt货单上进行签字,交还送料员带回。(5)每个月底,动力部煤库统计员把本月的过磅单进行统计,开出领料申请,此单据
18、一式两联,一联动力部统计员留存;一联交物资公司采购员。动力部统计员和相关领导进行签字。(6)物资公司采购员根据领料申请上的数量,在系统中创立采购订单,并且根据采购订单直接在系统中进行收货入库。(7)财务局部由物资公司进行相应处理。(8)每年年底,物资公司和动力部统一对煤库进行盘点。11.动力部技改车间配件方案申报、领用、发料业务(1)动力部技改车间配件方案员根据需求系统外,手工进行配件方案申报。(2)物资公司方案员根据手工方案做出采购方案进行采购,货物收货入库后,物资公司通知动力部技改车间领料。(3)动力部技改车间配件方案员开出领料申请,领料申请一式两联,一联方案员留存;一联交物资公司机电配件
19、仓储科提货。使用部门方案员和相关领导进行签字。(4)物资公司机电配件仓储科仓管员根据领料申请发货,并打印出转储单,此单据一式五联,一联发货人留存;一联交物资公司财务部;一联交物资公司财务三级站;一联交商业财务;一联交使用部门领料员。仓管员和使用部门领料员进行绻字。(5)动力部技改车间仓库管理员根据转储单清点实物后进行收货入库,并打印出物资收货凭据,此单据一式两联,一联交设备员留存;一联仓库管理员留存。仓管员进行签字。(6)当各部门有技改工程时,技改车间的调度员要对工程进行评估,方案出技改工程所需工时。技改车间方案员在系统中创立针对某一技改工程的内部订单,并开出派工单,此单据一式三联,一联由方案
20、员留存;一联交制作员;一联交车间核算员。由方案员进行签字。(7)技改车间制作员根据海工单到仓库进行领料,仓库管理员对内部订单进行发货,并打印出领料凭证,此单据一式两联,一联仓库管理员留存;一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(8)如果是技改车间的本钱中心进行领用,而不是技改工程领用,则仓库管理员对本钱中心进行发货,并打印出领料凭证,此单据一式两联,一联仓库管理员留存;一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。月末时由财务根据内部订单进行结算,把费用直接计到各部门。(1)烟厂根据需求由综合管理部开出领料申请(系统外部单据)到物资公司领取包装辅料。(2)物资公司根据领料申请进行发货,并打印出
21、转储单:,此单据一式五联,一联发货仓库留存;一联发货单位三级帐(核算员);一联发货单位财务;一联领料单位财务;一联领料单位存查(随货同行)。领用人、仓库管理员签字。(3)烟厂综合管理部管理员把实物和转储单进行核对,并把货物收货入库到综合管理部仓库,并打印出物资收货凭据一式二联,一联由综合管理部管理员留存;一联交领料员。物资收货凭据需管理员绦字。(4)生产完工确认直接到综合管理部仓库进行消耗。(1)综合管理部根据出口方案,向相应的制丝车间下达出口烟丝生产方案。(2)烟厂配料科根据需求,向玉溪市烟草公司复烤厂调拨相关烤片,此过程参照“工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务”。(3)接到生产方案的制丝车间
22、完工确认员把加工好的出口烟丝直接完工确认到综合管理部仓库。(注:需求的相应的包装辅料直接从综合管理部仓库消耗)(4)做出口烟丝业务时,财务部门对出口烟丝业务建立内部订单。(5)综合管理部仓库管理员把出口烟丝直接发送到相应的内部订单中。(6)财务对出口烟丝业务做相应的处理。(1)集团技术中心根据试脸需求作出试验方案,并于试验前3天的下午4:00以前送交综合管理部。技术中心办公室在系统中根据试验工程建立相关的内部订单。(2)综合管理部根据试验方案,进行统一的协调安排,进行相应的原辅料调拨处理。把调拨来的原辅料放入相应的库中。(3)生产试脸用半成品或者成品时,如果是使用试验部门正在使用的原辅料,则由
23、技术中心开出领料申请(外部单据),试验部门的生产完工确认员对试险内部订单进行发货;如果是其它专用原辅料,则由技术中心按公司间调拨方式到物资公司调拨辅料,把辅料放入技术中心试验库中,并把其发到内部订单中;包装辅料由琮合管理部到物资公司领用,并把物料发到内部订单中。发料人员打印出相应的领料凭证,此单据一式四联,一联仓库留用;一联交发货部门核算科;一联交领料部门;一联交财务。此单据由发货仓库管理员和领料人签字。(4)加工好半成品或者成品后,由各部门生产完工确认员根据技术中心的要求对内部订单进行收货,把物料收入技术中心试验库中,并打印出内部订单入库凭证.此凭证一式三联,一联由仓库记账员留存;一联交财务
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