仓库管理制度范本.docx
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1、化昨管理制收他本发布时何:2010-05-03162955文纸朱劭C,f1.,M一、目的,1 .为加强蚱行及在Wt物品管理、明确物品出、入忤r埃及流程,提Ift公司使金、物品运用率,保港仓坪平安,特靶定以下筏理制度.2 .啊收中所指的物丛是囚辖华、生产,工科及研发所制而M作的各种成丛,半成补及侬材料.二、SJf1、物品入京管理,1.1 全部物从烟入*退回、冽i*Ifift.凿川.小逐及生产完工成丛等,均应经质H制核妗合格储入库1.2 物丛入降池为:(外物入比的由小业部、产丛刖地部等相关郃门办FN物拈入为坡叶他而埴(I&品入座单由产晶制造部办理物品入昨手鳗时领货Jn写.1.3 仓用人员依据质法带
2、:出具的验收合格后的物品入忤邛刚Qj核对粉总编号、名称、般格型号、it.AtK不超过一个工作H核对完毕,如相符,加写物丛入阵单实收栏,依据物M入阵里登记物料卡及台帐I知不符.划仓阵人的予以拒收并片上告知班此部.1.4 外购入陈单蔡一联由仓陈存档,其次联送财务部报假第三联巾,&;/KpyiftiiiiiW部门存档:成品入库单卜第-联由仓库存档,其次联由仓德交通财务部,第:联由产品制造部件办人存档.2.物品出岸发版管理I2.1 物&.出陈,持有物从被终运用战门经理或亲长幕门狙导审批后和综部经理校准后的相关的据方可提贷(领杼授权亦可).相关小振卜.必需说明的货续由:套料发放辰出(生产地知景?或生产支
3、配中和(套科清不),仓阵人员按中的意念悭度刚好发料,处长不得超过2个工作日.2.2 物&,发街(正犬合同I发货通却第必需炷合同执行部门经理和主管然“两耳市批后、综合部经理核准府(领导授权亦可).仓陈人员乂核上述手续E方可发货.2.3 物片发货(非正式合同九发货通知眼必需势合同执行部门经理和主管的门椒导审批后并势财务管理芹线理.煤合部经理核准后(领守授权亦可),仓阵人员Si核上述手绘后方可发次.2.4 物从发贪个人用,返侬)I发货通知单必需经所;BiWC经理、行管部门领导审?Ih综台部经理核准fa(也导授杈亦可).仓库人员奴核上述于埃后方可发货.2.5 仝部物品发黄曲仓库人员领费发出、跟踪至用户
4、手中.井领贵限览运公司核对相关贤运贲料.发货所产生的费用由相关部门担当,2.6 生产.傕理、开发及相关人员,领用物拈应办理物“申兴集合同出货应办理成M出库例,上述均为式三联,苏联仓麻存档.4次优交财务入账.第三联由经办人存档.2.7 仓府人员严格依据发货单上拟定的日期粗织物出陈.并避循先进先出的Ki则,物品上标行生产流水、;应记入物料卡,以防止领出物餐的加面调换:粉品不全应刚好通知相关部门人员.2.8 物丛发近I必隽松食物瞌的性般*外观及IH件,3项无误后,并经侦M制人员在相关的幅确认后,由仓阳人员发货I仓座人员均干出庶当11梅相关资料精确派入电脑台账,不得隔日作业.以利干物品存系的相味2.9
5、 因恃剂状况,由供应商干8ft发货坳用户的物品,由相关部门、人员刚好办理入库,出蟀、发货手注:同类事项未到好补办手续,除则不准再由供应商I.附发物从给用户.3、借用佑AS,3.1 内郤人员倡川物品时,应填巧物品内部锚川羊F.i地班均需经过相关部门经理审核、主管领8批准、燎台部经理核准方可侪用(锁子授权亦可).3.2 出差在外的人员借用物R时,应加弓(借用设爵(ft)申请表并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核.主管只导批根综合部经理核准方可与用(领导授权亦可)I特别状况可由他人代1,倒要部门领导确定凡信川人身份(本表在杨桥社区下找).3.3 仓除釜季度将在借用物品状况统计发于下季度四月5个
6、工作日内发出,相关用:门建理或指定专人在收“统计表后,依IW统计表上所奴定的*项刚好核对在信物品状况,并在8个工作H内按要求以H面或电子体件形式反情到仓库主管处:未按规定刚好反俄将通如财务部门从次月起起先从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人番100元作为罚款:34做用伤品期限从发货之日起为三个月,所借物品经辰豉部检验合格后,方可核用靖用去;三个月未能力还,借用人应挺出书面申请,蛭相关领导同怠后,可持续再借用三个月1如仍无法打还,由借M部门或当if人按比例拊当读物丛运用年iWWiim.若所得物用村为情:合同将返还所加折I卅.4、物品退园与归还管建,41合同退网、合同更换、个人侑用(出笔在外
7、人员)、试用型网的物品由仓库人51负费接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。4.2 合同退回的物丛,由相关人员填写物料退仓申请用”和在备注栏加写客户名林及退回缘由、合网号.势部r经理穗实确认后,由种部检验令格后、部经理核准.方可嚼I1.办理退k:J以:4.3 合同更换物品:先信用粉,由相关部门人员办理物品内SHft用不3手篌:件更映物品退网时持物科退化申请单办理合同道库手续,并将办理完毕的球据转蛤相关部门,由相关部门同时出具发圻通知单(即更换物品)和出除举.同时埴写物料祖仓申请印,.注明财JSH1.原单据号并给质昆部签字确认.以冲减借用人的购用帐:4.4 个人退回信用物品,由办人出具物料坦仓
8、申请单,标明借用时何,借用冷号等,特质It部检验站果转交本部门经理现认.并灶琮令部经理核准后办理退库手线.并1数,5、晶报M5.1 物必推度缘曲:仓库1)变原的(生锈*存变.虫喟、十咬等I2)超过三用好命的:3)已不再运用的:4)在担当运怆中描坏的.生产部1)因无法修理或无生理价做的I2)生产过程中损坏的.1)生产在途时,Bi客取消合同I2)因技术更改升级而选成报题的:3)已购买.但开发.第售、生产更改滞后.”怫调无法返回的:4)合同发优后,因系统无法开短而退回的:5)己附物在生产时发觉为不良,经选制人虬与供应箭协戏不行退撅的I6)倩川/试用后,经旗V部”定为无法再强品I7)因支IK失谈导致选
9、购引起的.5.2 物修报废流程:1)仓库人员铳计库存所Ir报废的物品,由相关也任部门出具推!申请单.由质录都和相关部门出具检希结果、财务行理部山区报废物品的价例、相关货任部门和综合簿校准后,予以报废.价位在一万元以上的呈报公司融辱审枇:2)相关费任停门人员凭具审批后的报废中语40和物料申领小3到仓蟀办理报废手人.53物Ia报废用意事项r1)金巾1.I办理Itt及续的物丛打仓陶保?2)生产部负责将报废半成品.成品上仍可用的元8件拆除(如单板上的IC.电阻、电容等).送质St部IQC检验,合格品办理退仓手续,6、账务曾016.1 金部入原、出腺均应依抠总据所视定内容,河体填。,不得涂改.成品发优必
10、需出行,发货通知单.否则仓降人员拒葩入账及发货:6.2 物品入库和退仓,i/通据需经质StSf核给合格相关就守签字地认后方可入去;6.3 物丛侬必禽j的照一样,n,11ft.发堂掾作错误刚好更改,若隔月则制也明燎由,并由以办人写明调解浊.Itt物控主首审核,综合酢经理审批后方可词脩并通知财务31:6.4 经办人月,底将3月发生常据装ij成册.由仓除,争人S货保管:6.5 仓库人G制冏刚Qf将中掂交于财务肥,以使财务入城.7、*三:71按现有仓库面枳.规划平面图.分别按料号次序攫放,并将各物丛布号、规格用标签纸列求干物品防.各项物品对应陈设我后.7.2 仓管员对于所炒管物修的排列以利于先进先出的
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