《内审(自检)检查表》-企业管理.docx
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1、内审(自检)检查表一、审核部门:具体部门名称审核日期:年/月/日二、审核项目及内容:(一)管理体系文件执行情况1 .是否有现行有效的管理体系文件?检查方法:查看文件清单,抽查相关文件的版本和有效性。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题2 .员工是否熟悉管理体系文件的内容和要求?检查方法:随机访谈员工,了解其对文件的掌握程度。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的员工3 .是否按照管理体系文件的要求进行各项管理活动?检查方法:查看相关记录、工作流程,观察实际操作。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及
2、对应的管理活动(二)部门职责履行情况1 .部门职责是否明确并得到有效执行?检有方法:查看部门职责文件,与部门负责人及员工交流,了解职责履行情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的职责2 .与其他部门的协作是否顺畅?检查方法:与相关部门进行沟通,了解协作情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体问题及涉及的部门3 .部门目标和指标是否完成?检查方法:查看部门目标和指标文件,核对实际完成情况。符合情况:符合/不符合/部分符合备注:如有不符合情况,注明具体目标和指标及完成情(三)内部审核和管理评审实施情况1 .是否按计划参加内部审核和
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