市公安局(汇总)年度部门预算公开情况说明书 参考范本.docx
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1、市公安局(汇总)年度部门预徵公开情况说明行目录第部分部门/单位基本概况一、部11/单位职责二、机构设置情况第二部分年部门/单位预算情况说明一、收支总体情况二、般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公经费、培训费、会议费等情况四.一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采照安排情况六、国有资产占用情况七、其他j要事项情况说明八、Jft算绩效管理情况九、名问解择第三部分年郴门(单位)预算公开我一、部门/单位收支总体情况表二、部门/单位收入总体情况表三、部门/单位支出总体情况表四.财政拨款收支总体情况贡五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预尊基本支出情况表八、股公共预算财
2、政拨款“三公经费、会议费、培训费支H1.情况农九、一般公共预停财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预期支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、制门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标我n(a按照中华人民共和国预算法34中华人民共和国预林法实施条例务以及财政部灯也方预决算公开操作规程94关于推进部门所碰单位预算公开的指导意见?和4中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预尊公开【作的实施方案要求,现将年部门预算公开如下:一、明位职费公安机关的主要职能是:(一)组织领导全市公安工作.二收朱、掌握、研窕影响全市政治和社会治安稳定的情报信息,为市委、市政府和省
3、公安厅的决策提供或要依据;京费接待和受理人民W众来信来访.(三)防危、打击境内外敌对势力的灌透斯覆、民核分裂势力、宗教极端势力、盛力恐怖势力、邪教组织的破坏活动.指导和承办宗教,民族及特殊Jft城的国内安全保卫工作.(四)分析、研究经济犯罪特点和规律,制定预防.打击经济犯等的对策;顼防和打击严重经济犯罪活动,侦办全市经济犯罪案件。(五)指导监符全市公安机关依法管理社会治安和时内部单位、IR点建设工程的治安保卫工作,依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严术危吉社会的聚众闹事、狗乱事件及宽大治安灾害事故.(六)组织实他对党和国家领导入、重要外宾
4、、省部级领导人和市百脑机关以及理要会以重大集会活动的安全警(保)卫工作.(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在境内居留、旅行的有关事务。(八)组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作,负责M要案犯的绑捕工作,强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能,九)维护道路交通秩序,处理道路交通事故.进行车辆安全检抬、骂瓢员考核与发证发牌工作.(十)倒所全市禁毒工作,组织侦破毒品违法犯罪案件.(十)负货Iio接报警及指挥处警工作.(十二)负近维护全市公安机关有线、无线和密码划信专网,监普管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作,依法有处计算机违法犯罪案件.(十三)实施对看守所.拘田
5、所、强制成得所的业务指导、安全管理、等级评定等工作,(十四负件全市公安法制工作,承办少年收容敕养案件。(十五)负费全局公安思但政治工作,担织开展队伍正规化建设工作,做好干部管理、背衔管理、工资抚恤和党务、群团工作:负近民警教育训练、我影奖励和公安宣传工作.(十六)按规定权限对人民警察的监!?查处和15办公安队伍中发生的重大违纪案件.(十七)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。二、机构设现情况-)机关内设机构市公安局本级仟初预算实有民警人,进村进社人员人,辅警及临时用工人,退休人,设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机何等个职能部门.市局财务工作隶属局办公室,设有财务科长名、会计
6、名、出纳名。纳入部门汇编范圉的独立核算单位户,为市公安局本嫩二)参照公务员法管理单位无(三)宜属事业单位无三、收支总体情况年单位收支总预算万元。按照琼合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:版公共预算拨款收入、政府性施金预算拨歆收入、事业收入、事业单位羟首收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转:支出包括:公共安全支出、科学技术支出、社会保障和就业支出.卫生健康支出、住房保障支出.-)收入预算年收入预屈万元(详见部门/单位预算公开表1,2),包括;版公共预打收入万元,占0%:政府性基金预停收入。万元,占0%:上年结转收入。万元,占0%:其他收入0万元,占0%,图I:收
7、入1算构成-S*HJWtatna*tt*入XHtK依”入-)支物fft算年支出强算万元(详见部门/单位预驾公开表3).其中I基本支出万元,占6%:项目支出万元,占%;上年结转0万元,占0%。四、一般公共预算情况年我公共预尊当年支出万元,包拈:公共安全支出万元、社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元、科学技术支出万元.具体安排情况如下(详见部门第位)预算公开表4,5,6,7b公共货至支出tta*)iix卫生支出WT*it图2:支出预算构成-)基本支山整本支出万元,比年预算万元增加万元,增长,增长(下降)的上要原因是本年度各类段金基数增长,人员经费增长;上年度作为项目支出的部分
8、人员支出本年纲入超本支出其中:人员经归支出万元,主要包括:塞本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位刘本养老保险微费、职业年金徭龙、职工基木医疗保险微货、公务员医疔补助微龙、其他社会保障徼洗、住房公枳金、医疔费、其他工资福利支出、周休独、退休盥、退职(役)区、比M金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代城社会保险费、K他对个人和家庭的补助等.公用经将支出万元,主要包括I办公费、印刷费、咨询费,手续费,水力、电费、邮电发、取暧责、物业管理微,差旅微、因公出国(境)费、维修(护费、租赁力、会议费、培训发、公务接待决、专用材料能、被装购置能、专用燃料费
9、、劳务优、委托业务优、工会姓费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他而M和服务支出、办公设备期置,专用设备购置等.(二)项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预用万元,比年预算万元增加万元,增长,增长的主要原因是本年度平安城市监控运行经费项目增加,其他纳入年初预算的项目经费增加。羟济社会发展项目1个,主要是智怒安防科技成果转化项目.保障运转经费17个上要是项目1、年户政.出入境证件管理费;项目2、年市级保障公用经费;项目3,年禁毒补助经费;项目4、年表彰奖励经费;项目5,项目建设资金-一月;项目6、存行恩问金市公安历;项目7、年公务接待费;项目8,年“平安城市”视频监
10、控系统运行经处年初预眸;项目9、年拘押收教场所运行经此项目10.年反恐维稔后勤保障姓费;项目11、年政法大学、警察学院实习生羟物项目12、年反恐演练经费谯目13、年特别业务费;项目14,年度机动车驾驶入社会化考场服务项目:项目15、收支两条彼安排的支出(公用经费)项目:项目16、收支两条线安排的支出(交通基础设施维护费)项目:项目17、年公务接待费.其他项目1个,主要是年公安机关政法林格支付资金(笫一批)支出功能分类说明1 .公共安全(类)公安(款)行政运行(项)年预和数为万元,比年预许万元增加万元,主要原因是科目调整.2 .公共安全(类)公安(款)其他公共安全(项)年段算数为万元,比年预算:
11、0万元增加万元,主要原因是本年度将政法然移支付资金纳入年初预算。3,社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支小(软)行政单位离退休(项)年预更数为万元,比年预算万元增加万元,主要映因是离退休人员始加及岗退休人员活动费增加.4社会保隙和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关M业单位基本养老保险缴费支出(项)年预算数为万元.比年预算万元增1万元,主要厚闪是养老保险基数增长.5 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政幽位医疗(项)年预以数为万元,比年预。万元增加万元,由要原因是行政单14医行保险基数增长.6卫生健旗支出(类)行政方业单位医疔(款)力业单位医疗(顶)年预算数为万元,比年
12、预算万元增加万元,主要原因是事业琅位医疗保险基效增长.7 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年预算数为万元.比年段算万元增加万元,上要保因是公务员医疗补助基数增长.8 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年预整数为万元,比年预算万元增加万元,主要原因是住房公枳金星数增长.9 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年预算数为万元,比年预鸵万元增加万元,主要爆因是新录用公务员人数增长.10 .科学技术支出类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年预算数为万元,比年预眸万元M少万元,主要原因是此项文出由上年度平安城市监控运行势恃
13、万元更新至本年度智烈安防科技成果转化项目万元“五、部门(单位)般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况.(一)三公经费情况说明三公经股预0万元,较年预算万元增加万元.1 .因公出国(境)费用。万元,较年预算增加(减少)O万元,熠长(下降)0%.2 .公务接待费万元,蚊尔预!Z增加万元,增长(卜降)%,增长的主要原因是本年度安排公务接待班预算万元.3 .公务用车购置及运行维护黄万元(其中:公务用车购置0万元.公务用车运行维护费万元),较年预尊增加0万元.增长0%.(二)培训费预算情况说明4培训费0万元,蚊年预Ir烟加。万元,增长0%,(三)会议费预算情况说明5 .会议费0万元.较毋预
14、竟增加0万元.增长0%图3:三公经费、培训费、会议费等财政拨款情况WSUB六、般公共预立财政拨款机关运行姓货怙况机关运行经费万元,较年预知万元战少万元,卜降9%,卜降的主要原因是本年度其他交通费用从机关运行费取消.七、政府果购安排情况年,部门J单位)政府采购预察总做万元,其中:政府来购优物预算万元,政府采购工程预算万元,政府采购限务预算万元。年,部门(单位)面向中小企业预留政府兴购项目预算金额万元,小戊企业预留政府采购项目预算金额万元.八、国有资产占用情况上年末因定资产金额为万元.其中:办公用房平方米.价值万元.预算部门(单位)共有公务用车辆,价值万元,单价20万元以上的设价值万元,年拟先购固
15、定资产约万元.九、其他也要事项情况说明-)政府性基金预解支出情况未安排预鸵,政府性基金预鸵支出情况及为空表.非税收入情况年本单位涉及非税收入,年计划征收万元.其中:主要是罚没收入、其他盥入国库的公安行政事业性收费、交通罚没收入、与员员考试及驾驶证工本盥,分别计划征收万元、万元、万元万元.三)理点项目情况选取1个年单位预驾安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息,包括项目名称、项目概况.立项依据、实施4:体、实施周期、实施计划、年度预尊安排、预期总体目标等内容.项目名称:市智教安防小区系统应用服务项目1、项目概况:由市公安局委托中国电信股份有眼公司市分公司仇资投资建成智慈安防小区个.2,立项依据
16、:为进一步形成全市立体化社会治安防控体系,完成宵亮工程最后一百米.应用当前耳.联网和智能防范技术对居民小区空间进行犯罪预防和打击,简称高水平的平安,3、实施主体:市公安局4、实施周期:建成期6个月,服分期3年.S、实施计划:根据合同约定完成项目建设.提出验收申请.组织相关单位对系统验收评审.符合验收要求.6 .年度预舞安排:万元7、预期总体目标;建成智愁安防小区个,完善立体化社会治安防控体系,提高社会治安治理能力,提高居民满意度.(四)部门管理转移支付情况未安排段算.单位管理转移支付衣为空表.五)国有资本经营预算支出情况未安排预停,国有资本经酋预算支出情况表为空表,十、预笠绩效管理情况年预打缄
17、效管理工作情况.按照中共中央国务院关于全而实施预算绩效管理的意见6中共省委省人民政府关于全面实施预驾绩效管理的实施意见等相关妥求,我们将嫡效理念和方法融入预并编制、执行、决辑和监督全过程认直开展各项工作。1,绩效目标管理情况。年度,按照“谁申清资金,谁设置目标的原则,纳入部门预尊管理的制门整体支出和项目绩效目标20个,按规定的年度预期并公开项目20个,公开率为100%.2.一效运行监控情况.年7月.蛆织开展1.6月绩效情行监控7目10个,占本单位项目的50%截至7月底,如期完成预仪执行和绩效目标指标值的项目12个,完成率为60%,1,双监控”发现存在的问题和主要原因是:项目进展缓慢导致的资金使
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