内部审计部门工作内容9篇.doc
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1、内部审计部门工作内容9篇 内部审计部门工作内容篇1职责:(1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。(2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;(3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;(4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;(5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;(6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;(7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。任职资格:(1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相
2、关专业。(2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。(3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。(4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。(5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。(6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。内部审计部门工作内容篇2职责:1、协助总经理开展各专项审计工作;2、受理内外部举报投诉事件;3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈
3、骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。7、开展工程监察相关工作;8、梳理举报投诉渠道等工作。任职资格:1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写
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