最新费用报销的管理制度怎么写.doc
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1、最新费用报销的管理制度怎么写 最新费用报销的管理制度怎么写(篇1)1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。费用报销的经办人必须要求开票单位如实填写发票的所有内容,发票涂改、大小写不符、假的发票以及未盖有财政监制章的收据一律不得给予报销。2、公司的人员需要报销费用时必须填写“费用报销单”,所有单据要按性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类、分次、分页粘贴填制;差旅费必须分次、按出差地点分开填列,并计算好出差天数,住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写,费用报销的单据粘贴要求整齐、美观。3、公司财
2、务报销程序:经办人财务室审核分管副总经理总经理审批财务室结算(200元以下由分管副总经理审批)。4、公司除正常费用开支外,其余各项费用支出必须事先提出计划,按支出审批权限批准后,在费用的计划范围内列支。5、办公用品的购置:由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统一购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进、出情况。领用时,须填制出库单,经各主管领导批准。这些都是非常重要的公司财务费用报销制度。6、各个部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务室是不给予报销的。7、公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示
3、公司分管领导,并在报销单上注明原因。8、所有需要报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在单据所填日期的一个月内报销,超过一个月一律不予报销。9、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。最新费用报销的管理制度怎么写(篇2)为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。一、 现金支出1、 学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守 财经纪律;2、 原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;二、 报销1、 现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票,发票要按财务要
4、求整齐有序附贴在报销单后面;2、 现金报销单大小写金额相符,人民币大写金额第一个字要顶头,不能留有空格,同时注明所附单据张数,所附单据合计金额必须与报销金额一致,对于部分报销单据,报销人要在单据显著位置写明实际报销数;3、 现金报销经经办人签字财务审核分管领导签字领导批准,方可报销;4、 报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,大小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。5、 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。附注:网购发票(除网购火车票)不能报销;尽量不使用手工发票。教师培训报销注意事项1、 要开培训费票,不能开会议费票;2、
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