学校财务管理规定.docx
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1、学校财务管理规定根据20*年加强和规范财务管理的实施办法要求并结合学校实际情况制定本规定。一、任何人不得私借公款,办理对公业务时发生的费用能用支票支付的用支票支付,不能用支票支付的用公务卡支付,一定用现金支付的需校长在报销单签署“同意现金支付”财务方可报销。二、严格执行采购,学校物品采购实行专人采购,严格把关,属于采购的事项(购置、工程、服务),应按程序办理采购审批手续,报销时应提供审批表、政采合同(自行采购需提供学校与供货商签订的自行采购合同)等,财务室应严格审核,对于应政采而无手续的,财务人员应拒绝报销。三、报销的基本签字程序及要求:L经手人认真填写学校费用报销审批表,在每张原始发票上签字
2、后将其依次粘贴在费用报销审批单后,并在费用报销审批单经手人处签字,由分管领导验收,在验收人处签字(另:无培训发票、通知复印件验收人不予以签字),然后由财务负责人在财务负责人处签字,最后由校长在负责人处签字。2、购买办公物品的支出,后面应附商家出具的物品详单并加盖商家有效印鉴(详单与发票章单位要求一致,否则不能说明是同一家出具)。3、购买物品包含服务类业务(例如印刷、宣传费等)要有清单或说明,详细说明购买服务的用途、数量、服务的对象,大额服务类的要附服务合同。4.会务费和培训费的支出,需填写学校培训审批表及学校费用报销审批表,并附组织单位的会务来函或培训通知、外出审批表、发票等,自行组织的培训、
3、会务等要附培训(会议)方案,详细说明时间、参加范围、人数、培训内容等,另外有专家讲课费的,报销单上要注明专家的身份。学校培训审批表由教导处填写一式两份,一份随培训资料(含通知、发票等)复印件留存教导处作为培训台账使用,一份随原件送财务室报销使用。培训的附件要能够清晰说明审批报销表中的问题,细节:外地培训需要由组织方或培训方提供每日行程,且不得提前两天以上到达,提前两天以上到达的食宿交通等费用不予报销;培训通知上需由由组织方或培训方提供各项收费标准;打车发票时间控制在培训时间前后合理时间范围内;会务通知上的培训组织机构与实际开具发票的机构不一致时,需组织方或培训方开具委托代开发票的委托书;培训费
4、、伙食费、住宿费合并开具一张发票的,需将以上费用拆分开并注明单价和次数。5、劳务费的支出要规范制表,需详细注明劳务人员姓名、身份证号、劳务内容、劳务费发放起止时间、劳务费组成。经手人、分管领导、财务负责人、校长共同在费用报销单上签字后方可报销。尽量打卡发放,并注明银行卡号及打卡的银行回单,以现金发放的需本人签字领取。发放社团辅导劳务费的,附与该人员签订的培训协议、注明具体课时安排、次数及参加人员。6、出租车费、过桥费、停车费每张背面要注明事由及时间。出租车费要注明起止点。租车需与正规合法的租车公司签订租车协议,开具正式机打发票,注明租车用途、时间、车辆类型及数量、人员及人数、往返次数、起点及目
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