重庆市奉节县委宣传部2020年度部门决算情况说明.docx
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1、重庆市奉节县委宣传部2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(-)职能职责。1 .在县委、县政府的领导下,坚持以经济建设为中心,贯彻执行党的文艺方针政策,坚持“百花齐放”、“百家争鸣”的方针,促进文学艺术事业的发展与繁荣。2 .培养文艺人才。重点抓好文学、美术、书法、摄影、民间文艺人才的培养,并配合政府文化主管部门培养好音乐、舞蹈、戏剧、编导方面人才。3 .指导文学艺术的创作。坚持文联工作以抓创作为中心,唱响先进文化的主旋律,抵制和清除文化垃圾,推出文学和各艺术门类的优秀作品,以满足人民群众精神文化的需求。4 .负责对全县文学艺术团体的领导、管理、组织、服务工作。5 .组织会员间的交流活动
2、和调查研究,推动各团体会员积极开展各项文艺创作活动,统筹各团体会员的有关事宜。6 .接受上级文联的指导,开展县内外文艺团体及文艺界人士的友好往来。7 .加强党委、政府、社会各界同文艺界的沟通和联系8 .完成县委、政府和主管部门交办的其它工作任务。(二)机构设置。奉节县文学艺术界联合会(简称县文联),为县委委托县委宣传部管理的正科级参公单位,列入群体团体机构序列。核定县文学艺术界联合会全额预算参公编制6名,其中设专职副主席1名。(三)单位构成。本单位无二级预算管理单位。(四)机构改革情况。无O二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1 .总体情况。2020年度收入总计100.26万元,
3、支出总计100.26万元。收支较上年决算数减少39.87万元、减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。2 .收入情况。2020年度收入合计100.26万元,较上年决算数减少39.87万元,减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。其中:财政拨款收入100.26万元,占100%。3 .支出情况。2020年度支出合计100.26万元,较上年决算数减少39.87
4、万元,减少39.77%,主要原因是2020调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。其中基本支出44.39万元,占44.27%项目支出55.87万元,占55.73%o4 .结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是收支平衡。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计100.26万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少39.87万元,减少39.77%o主要原因是2020调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城
5、文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入100.26万元,较上年决算数减少39.87万元,减少39.77%o主要原因是2020调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。较年初预算数减少了12.79万元,减少12.76%o主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出100.26万元,较上年决算数减少39.87万元,减少39.77%o主要原因是2020
6、调减了项目经费:自驾行摄目的地建设领导小组办公室工作经费,诗城文艺印刷费。2019年期间申请了大美夔州、诗意奉节端午诗会资金。较年初预算数12.79万元,减少12.76%o主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少。万元,下降0%,主要原因是收支平衡。4,比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:(1)一般公共服务支出91.8万元,占91.56%,较年初预算数减少12.8万元,减少13.94%,主要原因是财政局年末提前关闭财政支付大平台。(2)社会保障与就业支出4.24万元
7、,占4.23%,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(3)卫生健康支出2.09万元,占2.08%,较年初预算数增加。万元,增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(4)住房保障支出2.12万元,占0.63%,较年初预算数增加。万元,增长0%,主要原因是严格按照社保预算比例执行参保标准。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出44.39万元。其中:人员经费38.45万元较上年决算数增加2.62万元增长7.31%,主要原因是工资调标和晋档晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
8、等。公用经费5.94万元,较上年决算数增加1.64万元,增长38.14%,主要原因是2020年公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(-)“三公”经费支出总体情况说明2020年度三公”经费支出共计0.15万元,较年初预算数减少0.03万元,下降16.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出
9、较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理严格遵守公务接待开支范围和开支标准严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.03万元,下降16.67%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。(二
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