缙云县公安局2020年度单位决算目录.docx
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1、缙云县公安局2020年度单位决算目录一、概况(2)(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(4)二、2020年度部门(单位)决算公开表(4)三、2020年度部门(单位)决算情况说明(4)(一)收入支出决算总体情况说明(4)(二)收入决算情况说明(4)(三)支出决算情况说明(5)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(5)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(5)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.(9)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(H)(十)
2、机关运行经费支出说明(13)(十一)政府采购支出说(13)(十二)国有资产占有情况说明(14)(十三)预算绩效情况说明(14)四、名词解释(17)一、概况(一)单位职责L贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和县委县政府及上级公安机关的指示,研究起草有关公安工作的规范性文件。2 .掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究提出对策措施。负责0接处警和公安情报信息工作。组织、协调、部署全县反恐工作。3 .负责对危害国内安全案件的侦查,反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置,对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性组织的侦控和基础调查工作。4 .负责经济、刑事犯
3、罪等侦办工作及上级交办案件的侦查工作。负责公安技术侦察工作。5,负责依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业,依法管理内河水域治安工作,组织对重特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。负责处突防暴工作。6 .根据权限,负责出入境和外国人在本县范围内的居留、旅行、工作等有关管理工作。负责国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。7,依法监督指导全县机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作,指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。负责保安服务活动的监督管理工作。8按照规定权限,组织、指导、监督、管理计算机信息系统关键信
4、息基础设施及互联网安全保护工作,负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查。9 .负责和实施看守所、拘留所的管理工作。10 .负责禁毒缉毒工作。11 .组织、协调、指导重大活动和重要会议的安全保卫工作。按规定权限和分工,组织实施国家规定的警卫对象的安全警卫工作。12 .负责社会公共安全技术防范的行业管理及其在公安领域的推广应用。13 .指导铁路、森林等公安机构的业务工作。14 .完成县委、县政府交办的其他任务。15 .职能转变。坚持和发展新时代“枫桥经验”,全面提升推广枫桥警务模式,构建情报引领、科技支撑的立体化精准化基层基础新生态,推动基层社会治理创新。以深入开展扫黑除恶专项斗争为龙头推进重点
5、治理,服务保障经济高质量发展。深化公安领域“最多跑一次”改革,继续推进简政放权,加大警种之间的业务协同,着力推进公安服务高效办、就近办、一网办、一证办,进一步提升公安服务能力和服务水平。大力推动公安工作数字化转型,深化“云上公安、智能防控”大数据战略,提高预警、预测、预防水平,切实提高社会安全感和满意度。16 .与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局与县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的,应当按照有关规定及时移送公安机关,公安机关应当迅速进行审查,并依法作出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门作出检验、鉴定、认定等协
6、助的,市场监督管理部门应当予以协助。(-)机构设置从预算单位构成看,本单位内设:办公室、政治处、刑事侦查大队、治安大队、警务保障室等30个职能部门和派出机构。二、2020年度单位决算公开表详见附表。三、2020年度单位决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计21,9.2万元,支出总计21,119.2万元,与2019年度相比,各增加2476.47万元,增长13.28%。主要原因是:县级项目增加、人员调整等。(二)收入决算情况说明本年收入合计20,669.91万元;包括财政拨款收入20,589.91万元(其中,一般公共预算20,519.91万元,政府性基金预算70万元,国有资
7、本经营预算0万元),占收入合计99.61%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入80万元,占收入合计0.39%O(三)支出决算情况说明本年支出合计20,525.84万元,其中基本支出16,386.34万元,占79.83%;项目支出4,139.5万元,占20.17%;上缴上级支出O万元,占0%;经营支出O万元,占0%;对附属单位补助支出O万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计21,039.2万元,支出总计21,039.2万元,与2019年相比,
8、各增力2499.45万元,增长13.48%o主要原因是县级项目增加、人员调整等;财政拨款支出年初预算数18950.67万元,完成年初预算的IILO2%,主要原因是预算项目的增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,375.84万元,占本年支出合计的99.27虬与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2438.36万元,增长13.59%。主要原因是:预算项目的增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20,375.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(
9、类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0猊公共安全(类)支出18,061.18万元,占88.64%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出。万元,占0%;社会保障和就业(类)支出987.23万元,占4.85%;卫生健康(类)支出590.7万元,占2.9%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0猊农林水(类)支出0万元,占0猊交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;
10、自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出736.73万元,占3.62%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18950.67万元,支出决算为20,375.84万元,完成年初预算的107.52%,主要原因是项目的增加。其中:公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.12万元,决算数大于预算数的主要
11、原因武警部队项目经费追加后纳入公安。公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为12037.77万元,支出决算为14071.67万元,完成年初预算的116.90%,决算数大于预算数的主要原因津贴费调整和项目追加。公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为527.53万元,支出决算为497.64万元,完成年初预算的94.33%,决算数少于预算数的主要原因中央和省补资金和项目资金无法及时办结,资金结转下年使用。公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。年初预算为1627.64万元,支出决算为1684.89万元,完成年初预算的103.52%,决算数大于预算数的主要原
12、因是项目资金上年度结转在今年执行。公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为1184万元,支出决算为1095.991万元,完成年初预算的92.57队决算数少于预算数的主要原因项目资金没有执行完毕。公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1294万元,支出决算为664.87万元,完成年初预算的51.38%,决算数少于预算数的主要原因是中央和省补资金和项目资金没有执行完毕。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为48.53万元,支出决算为47.93万元,完成年初预算的98.76悦决算数少于预算数的主要原因行政单位离退休人员的变
13、化。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为595.92万元,支出决算为596.61万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为297.96万元,支出决算为298.3万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数和人员变化。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.39万元,决算数大于预算数的主要原因人员变化后追加。卫生健康支出(类)行政
14、事业单位医疗(款)行政单位医疗(项年初预算为600.71万元,支出决算为590.7万元,完成年初预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整和人员变化。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为736.61万元,支出决算为736.73万元,完成年初预算的IOO.02%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整和人员变化。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,386.34万元,其中:人员经费14,436.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴、职业
15、年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费1,949.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出70万元,占本年支出合计的O.34%O与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加59.93万元,增长598.10%。主要原因是:项目追加。
16、2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出70万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出O万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出O万元,占0%;社会保障和就业(类)支出O万元,占节能环保(类)支出O万元,占0猊城乡社区(类)支出70万元,占IO0%;农林水(类)支出O万元,占0%;交通运输(类)支出O万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出O万元,占0%;金融(类)支出O万元,占0%;其他(类)支出O万元,占0%;债务付息(类)支出O万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出O万元,0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性
17、基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为70万元,支出决算数大于年初预算的主要原因是项目经费追加。其中:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为70万元,支出决算数大于年初预算的主要原因是项目经费追加。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元,占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营
18、预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算持平,主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明L“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为239.5万元,支出决算为237.5万元,完成预算的99.16%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待规定,压
19、缩公务接待规模;严格用车管理,确保车辆用在实处。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0虬与2019年度相比,增加O万元,增长0%,主要原因是没有用于机关及下属预算单位人员的办理案件等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为203万元,占85.47%,与2019年度相比,增加20.2万元,增长IL05%,主要原因是经批准购置4辆公务用车;公务接待费支出决算为34.5万元,占14.53%,与2019年度相比,增加O万元,增长0%,主要
20、原因是办理案件增加,上级部门及兄弟单位和基层单位来县公安局调研指导、联系工作等公务活动接待等增加,但在接待费用上确保稳定持平。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为O万元,支出决算为O万元。完成预算的0虬主要用于机关及下属预算单位人员的办理刑事案件等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为O万元的主要原因是没有用于机关及下属预算单位人员的办理案件等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组O个;累计O人次。无开支内容。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为205万元,支出决算为203万元
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