内审员培训资料(ISO最新、最全的内审培训资料).ppt
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1、2023/3/21,1,ISO9001:2008审核知识讲解,2023/3/21,2,第一章目录,常见的术语和定义质量审核的类型内审的特点内审的目的内审的时机和频次内审工作流程内审注意事项审核方法及技巧不合格的分类原则,2023/3/21,3,第二章 常见的术语和定义,审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确 定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立 的并形成文件的过程。审核方案针对特定时间段策划,并具有特定目的的 一组(一次或多次)审核审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。审核发现将收集到的审核证据对照审核准则进行评 价的
2、结果。审核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后 得出的最终审核结果。,2023/3/21,4,第二章 常见的术语和定义,审核委托方要求审核的组织或 人员受审方被审核的组织审核员有能力实施审核的人员审核组实施审核的一名或多名审核员 注1:通常任命审核组中的一名审核员为审核组长 注2:审核组可包括实习审核员。在需要时可包括技术专家。注3:观察员可以随同审核组,但不作为其成员。技术专家(审核)提供关于被审核对象的特定知识或技术 的人员。注1:特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程或活动 的知识或技术,以及语言或文化指导。注2:在审核组中,技术专家不作为审核员。,2023/3/21,5,第三章
3、质量审核类型,按照质量审核对象分类,质量审核,检查规定的控制方法或作业程序是否满足策划结果的能力,评价质量管理体系的有效性和符合性寻找持续改进的机会,质量管理体系审核,产品质量审核,过程质量审核,针对质量管理体系,针对产品,针对过程,检查产品质量是否符合规定的要求,2023/3/21,6,第三章 质量审核类型,按照审核方分类,质量审核,外部审核,内部审核,第三方审核,第二方审核,2023/3/21,7,第三章 质量审核类型,质量管理体系审核按照审核方分类,2023/3/21,8,第四章 内审的特点,系统性将多个过程有机串联起来进行审核独立性由相对独立于被审核方工作之外的人 员进 行,因为审核员
4、不允许审核自己的工作,同时审核员抽样不受任何一方的影响客观性由相对独立于被审核方工作之外的人员进 行,因为审核员不允许审核自己的工作,公正性由相对独立于被审核方工作之外的人员进 行,因为审核员不允许审核自己的工作,抽样性而非全面性由于受时间和人员数量等因素 的影响,只能对受审方要审核的过程进 行 代表性抽样,2023/3/21,9,第五章 内审的目的和依据,目的质量管理体系运行和改进的需要为了顺利通过第二方和第三方审核确保质量管理体系的持续有效性和符合性作为一种质量管理手段,及时发现问题,采取措施加以改进。依据ISO9001:2000标准组织质量管理体系文件组织顾客要求相关法律法规要求,202
5、3/3/21,10,第六章 内审的时机和频次,内审按照审核的时间分为例行性审核和特殊审核(临时审核)例行性审核按照策划的时间间隔进行的审核特殊审核针对突发性事件临时增加的审核。内审的时机:一般,当出现以下情况时,组织可以考虑增加内审:进行第二方、第三方审核前当组织组织结构发生重大调整当组织质量管理体系运行初期或范围发生变更时市场需求发生变化时相关的法律法规要求发生变化时组织产品发生严重的质量问题或顾客有严重投诉时,2023/3/21,11,第六章 内审的时机和频次,内审的频次:ISO9001:2008标准并没有明确规定,只是要求组织应按照策划的时间间隔进行即可,通常多常时间进行一次内审由组织自
6、己进行策划,取决于以下几方面:组织产品的质量稳定程度和技术工艺的复杂程度 组织的规模大小以及分支机构的分散程度人员的素质组织自身的性质通常情况,组织以一年进行一次或两次比较适宜。,2023/3/21,12,第七章 内审工作流程,流程,内审准备,审核实施,组建审核组,任命审核组长收集相关信息例 如翻阅受审部门体系文件、确定审核范围等编制审核计划和审核检查表,首次会议现场审核,搜集证据(记录审核记录、开不符合报告)末次会议(报告审核情况、宣布审核结论),2023/3/21,13,第七章 内审工作流程,内审报告编制,内审不符合跟踪及验证,内审报告内容:审核目的、范围、依据、时间审核组组成审核情况分析
7、综述审核结论附录备注(必要时)分发范围,一般情况下由内审员或组进行跟踪验证验证包括纠正和纠正措施的效果不符合事实、原因、纠正措施三者是否相互对照,2023/3/21,14,第七章 内审工作流程,年度内审计划编制说明年度内审计划一般适用于组织一年计划做两次或以上内审时才编制,若计划做一次,则直接编制内审计划即可。年度内审计划一般情况下根据上年度审核结果由管理者代表负责与上年年底或本年年初编制,最高管理者批准后实施。年度内审计划每次可以进行全面审核,也可以分次进行抽样审核,一般情况下全年的审核综合要能覆盖所有区域和ISO9001:2008所有过程。年度内审计划应包括以下内容:审核目的审核依据审核策
8、划(审核时间、范围、审核组、审核日程),2023/3/21,15,第七章 内审工作流程,2023/3/21,16,第七章 内审工作流程,内审说明:1.审核时可以组织规模大小进行分组审核例如可以将内审员分为 几个小组,并每个小组任命一个小组组长。2.审核范围可以覆盖所有区域和所有要求,也可以根据实际情况 进行抽样,例如抽几个部门审核或几个过程进行审核 3.对审核员进行调配和分工时,注意审核员不能审核自己的工作 4.审核时间的长短可以根据组织的规模大小和过程复杂程度来确 定,对于每个部门审核时间策划长短可以根据该部门业务范围 大小和过程复杂程度来确定。5.审核目的不必局限于上述,可以根据实际情况来
9、确定,如外审 前进行内审,则“目的即为了迎接外审,顺利通过外审。”6.一个审核组最好以2到3个人,最好不要超过3个人,但也最好 不要低于2个人,因为一个人提问,一个人记录。,2023/3/21,17,第七章 内审工作流程,审核计划应包括以下内容:审核目的审核范围审核依据审核时间审核组审核日程安排(包括日期、具体时间、受审部门及审核要素),2023/3/21,18,第七章 内审工作流程,检查表的编制:对照ISO9001:2008标准以及公司质量管理体系文件,起码质量手册和程序文件。结合收集的信息如审查受审部门的体系文件以及与受审部门的相关人员交谈等选择典型的问题。抽样应具有代表性,所以确定了受审
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