用友U8基本操作手册.pptx
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1、用友U8基本操作手册,一、采购操作流程,采购入库单,(1)点击“增加”(2)“*”号为必填项(3)根据磅单填写采购进来的轮胎型号、件数和数量(先填写数量,再填写件数)(4)数量=磅单上轮胎的条数*轮胎型号对应的平均值 件数根据磅单填写(5)填写完后鼠标点击表格中的任一空白格,再核对磅单一遍,确认无误后点击“保存”和“审核”,修改采购入库单,(1)弃审(2)修改数据(3)确认无误后保存并审核,采购结算单,采购结算单,(1)点击“增加”,参照“入库单”(2)“*”号为必填项(3)录入单价,点击“保存”,现付,如果是现付的情况下,点击“现付”,进入财务会计应付管理内审核采购结算单,直接生成凭证,推迟
2、付款,如果是过几天再付款的情况下,先在应付管理内把发票审核,付款时填制一张付款单据,付款单据审核后可以生成凭证,二、领料操作流程,材料出库单,生产部每天开班领用材料时,磅房首先用一个笔记本记录领用重量(一定要记清是哪个生产部门);交接班时该生产部还回未使用完的材料,二者之间的差额出一张材料出库单该生产部领用的材料重量=开班时领用的重量-交班时交回的重量 注:1、胶粉当天用于生产胶块的 重量(由当班生产部负责人统计)直接出一张材料出库单 2、轮胎的领用合并出一张材料出库单 3、辅料(软化剂、松胶油、除味剂)合并出一张材料出库单,三、产成品入库操作流程,产成品入库单,产成品入库(子圈钢丝、毛钢丝、
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