市场部工作手册XX523.docx
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1、市场部工作手册XX523文件编号:版本号:A/O市场部工作手册编写:批准:年月日公布年月日实施河南华美新材料科技有限公司公布市场部工作手册目录一、本部门岗位职责(一)市场部职责5二、部门工作目标、指标市场部工作目标6三、岗位职责及任职要求(一)市场部副理岗位职责及任职要求7-8(二)原片采购、物流主管岗位职责及任职要求8-9(三)零配件采购主管岗位职责及任职要求9-10(四)采购、物流内勤保管员岗位职责及任职要求10(五)销售内勤岗位职责及任职要求11四、部门工作流程五、管理制度(一)合同(订单)评审操纵程序12-14(二)原片、辅材采购操纵程序15-18(三)产品退货操纵程序19-20(四)
2、订单交付过程操纵程序21-24(五)物流装车、运输质量考核管理办法25-27(六)安全库存管理规定28-30(七)关于业务信息、出入库手续与财务及常州各职能部门衔接流程33(八)顾客报怨处理程序34-35六、市场部适用的法律法规36-37七、市场部涉及的环境因素清单38八、市场部涉及的危险源清单39八、应建立与储存的记录40-47文件更换页序号更换通知书页码更改标识更换人/日期备注市场部组织机构及岗位设置市场部副理销售内勤原片采购物流主管零配件采购主管采购物流内勤一、部门岗位职责(一)市场部职责1.1 月度销售计划、原片及辅助包装材料、生产计划及资金计划平衡。1.2 河南工厂各客户订单合同评审
3、,组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排工作。1.3 大客户订单根据常州、河南分配系数对客户订单量分配,做到有主有辅,主产辅备的原则。1.4 每月呆滞片评审及处理。1.5 非常规订单原片采购量操纵。1.6 各原片供应商料废片处理。1.7 推行河南原片及成品最高最低安全库存,并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.8 部门流程梳理,与常州对接,公司内部部门沟通协调。1.9 各客户质量投诉、退片处理。1. 10完成本部门的工作目标与公司临时性任务。二、市场部2012年度质、环境、职业健康安全管理目标序号目标措施统计频次195%2呆滞片处理及时率W100%1、
4、将原片、成品呆滞清单每月盘点后更新2、组织客户订单合同评审优先参照呆滞清单,优先消化每月一次2原辅材料供货及时性=Io0%(基准值以不影响生产为前提)1、根据月度销售预测、参照原片、辅助包装材料最高、最低、安全库存对通用物料进行储备2、受市场影响对安全库存及时调整每月一次3生产计划准确率=100%1、熟悉各加工工序标准产能及有效工时2、确保原片、辅助包材及时到位,确保生产计划准确性周计划、一单一计戈IJ4物料需求计划准确率=Io0%1、合同评审时效率2、客户有效记录(双方盖章合同)每单一次5物流成本操纵(同比下降10%)1、零单运输遵循询价、议价、定价,寻找三家物流运输商原则2、整车运输不受市
5、场影响下按照同价执行一单一议6退废片处理及时性=每批次两月内处理完1、每月月初结合品质、仓储及生产部汇总整理各供应商料废明细表,以传真件或者扫描件格式发至各供商2、紧跟各供应商处理结果,及时将料废退回两月一次三、岗位职责及任职要求(一)市场部副理岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 负责河南工厂各客户订单合同评审,组织客户订单所需原片、辅助包装材料采购、生产计划排布、物流运输、成品发货安排等系列工作。1.2 大客户订单根据常州、河南两工厂产能、原片供应商与生产产能匹配,对客户订单量进行分配,做到有主有辅,主产辅备的原则。1.3 每月各仓库呆滞片(原片、成品、料废)及生产在线产品符合客户订单要求
6、,优先处理消化,降低资产滞压。1.4 每月非常规订单的原片采购、生产投入、产出及一次生产投入产出率汇总分析。1.5 河南及常州订单分配、原片采购、生产计划排布、出货总协调。制订并推行常州、河南原片及成品最高最低安全库存,并根据生产产能及市场变化做出相应调整。1.7部门流程梳理,与常州对接,公司内部部门沟通协调。1.8日常管理工作。2、任职要求2.1 具备较强的沟通、协调能力。2.2 有较强的数字观念且对此敏感。2.3 计划统筹能力强。2.4 做事需考虑周全。2.5 熟悉整体产能。2.6 全面做好调度工作。2.7 具有较强工作推动力与执行力。2.8 团队合作精神强。(二)原片采购物流主管岗位职责
7、及任职要求1、岗位职责1.1 日常物流管理工作:根据业务发货通知单所提供客户地址、吨位、件数、到货时间等寻找物流运输车辆,进行询价、议价、比价原则,与各运输商签定运输协议。1.2 司机凭客户签收回单结算运输费用。1.3 对各客户物流运输所产生投诉,与运输公司沟通处理,制定并实施物流送货方案及措施,提升客户满足度。1.4 辅助包装材料全面采购工作,做到货比三家,询价、议价、比价原则,对辅助包材实施采购,保证生产不断料,不滞料,生产顺畅。1.5 北区部分原片采购及外协加工订单的跟进、帐目核对、货款回收工作。1.6各原片供应商月度、年度评价。1. 7各原片新供应商开发,小批试样,中批及大批试产,根据
8、试产品质报告,组织品质、生产、财务进行合格供应商评审。1.8根据原片物料需求计划表规格、数量、标准及到货时间实施原片采购,对各原片供应商进行价格对比,确定供应商后下原片订购单,跟踪原片到货进度,按期到货,使生产不呆料,不滞料。1. 9关于非常规订单原片严格按照原片物料需求计划表采购数量进行购买,不可多米。1.10每月月初根据仓储部所提供各供应料废库存明细表、品质部提供各供应商破旧、少片汇总表与各供应商协商沟通,在下月十五日前将各料废退回各供应商及将破旧、少片补回公司。1. H结合品质部处理各原片特殊情况。1.12公司领导临时交办的其他事项。2、任职要求2.1 有较强的分析、推断能力;2.2 有
9、较严密的逻辑思维能力;2.3 有较强的组织、协调、沟通能力(三)零配件采购主管岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 负责对配件供方的寻找、资料搜集与开发工作。对新供方品质体系状况包含产能、设备交期、技术、品质等评价与认证,保证供方的优良性;1.2 对供方的价格、产能、品质、交期的审核工作,以确定原供方的稳固供货能力;1.3 及时跟踪掌握战略物资市场行情变化及品质状况,以提升产品品质及降低采购成本,向上级部门提供采购报告;1.4 参与配件采购招投标工作;1.5 参与配件供方的询价、议价谈判工作;1.6 与供方及其他部门的沟通与协调;1.7 负责对来货特殊情况进行快速、准确处理;1.8 负责对供方
10、进行等级评定;1.9 负责有关资金、票据及定单等的初始审核;1.10 完成上级领导交给的临时任务。2、任职要求2.1 有较强的分析、推断能力;2.2 有较严密的逻辑思维能力;2.3 有较强的组织、协调、沟通能力(四)物流采购内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 根据原片物料需求计划表、辅助包装材料计划表与原片供应商、辅材供应商下达订购单。1.2 根据原片及辅助包材料交货日期,对货物发出跟进,保证按期到货,不延误生产。1.3 执行原片、辅助包装材料全同评审。1.4 不良原片、辅助包装材料当生产紧急使用,执行让步放行,填写让步放行单进行各部门评审。1.5 每月月底与各原片供应商、辅助包材供应商
11、及各运输物流商进行帐目核对、发票开具、供应商货款支付。1.6 常州、河南原片报表的制作并发送。1.7 完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1 熟悉并能熟练运用各类办公软件。2.2 沟通能力强。2.3 做事心细、沉稳。2.4 能独立完成领导所交付的工作。(五)销售内勤岗位职责及任职要求1、岗位职责1.1 每月25日收集汇总各销售办事处次月销售预测及客户回款计划。1. 2根据河南、常州客户合同评审表信息:原片到位及辅助包装材料到位时间,下达两工厂生产计划单。1.3 跟进生产计划进度,并按照客户发货计划开具发货通知单经财务会计审核后,与财务、仓库递交发货通知单,仓库备货发出。1.4 跟进货物
12、发出跟踪。1.5 每日汇总常州、河南成品销售报表并发至各有关领导。1.6 北区各业务员出勤表、借款、报销票据整理及各领导汇签。1.7 常州、河南各客户订单汇签及信息传递1.8 各客户退换货手续的办理。1.9 胶片采购、销售手续办理。1.10完成领导临时交办的任务。2、岗位任职要求2.1 沟通应变能力强。2.2 良好的团队协作意识。2.3 较高的服务意识。2.4 较好的沟通、协调能力。2.5 熟悉并能熟练运用各类办公软件。四、内部管理制度(一)合同(订单)评审操纵程序1.0目的在合同签定前进行的系统评价,从而准确确定与懂得顾客明确或者隐含的要求,评价公司的综合供货能力,确保合同的签约或者履行。2
13、.0范围适用于河南华美、常州华美所有样品订单、销售订单的评审。3.0职责销售部:负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入,与客户要求的确定与沟通;市场部:负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安排、交货期的评审跟踪;生产部:生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付;品质部:负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验,确保顾客产品处于合格状态出厂;财务部:负责各客户订单价格成本、价格的核算与操纵、客户授信、付款信誉的评估;技术部:技术研发部负责所有试产订单及有结构,工艺配方更换,外观工艺更换的订单
14、技术工艺评审;负责试产,样板订单新供物料的评审;总经理:负责订单评审意见不统一时的最终决裁。4.0程序订单评审要紧分为样品订单、正常订单、紧急订单及预测订单评审。4.1样品订单评审4.Ll样品订单定义:指新客户、老客户需求的新、老型号且订单数量小50片的,纳入样品订单之内,评审时按样品订单进行生产。4.L2客户需求各型号样品,由各销售人员填写样品订单申请表进行完整信息输入(包含新、老客户信息),市场部按照样品订单申请表所需产品规格型号,结合成品、原片库存安排样品订单生产。4.L3样品订单生产,非常规型号规格通常原片不做采购,利用现有原片库存或者改裁废片满足订单要求。4.L4样品订单分为收费及免
15、费样品,各销售人员需在样品订单上标注清晰。4.L5样品品质达到客户的最终需求时,客户需给我司一份有关报告、认证等有关证书的扫描件一份。4.2正常订单评审4.2.1市场部接到客户订单,首先销售内勤将客户的订购单、采购单或者预测订单由经营副总审核后转合同评审流程,根据客户所需产品的具体性能要求(需有客户质量标准或者技术协议)、交货期等,组织生产、品质、财务等有关部门进行订单评审,市场部根据客户所需型号、数量、交期,结合河南、常州原片,成品库存、辅助包装材料库存,进行物料采购计划的安排及生产计划的排布,原片采购按照产品性能要求选择合格供应商,河南、常州可根据供应商特性、供货区域实行自行采购。4.2.
16、2如客户订单大片数量2560OPCS,小片数量27000PCS,如因客户价格、付款方式、交货期等因素经评审不可接单,经营副总需与总经理沟通后决定是否接单。最终评审接单有关部门制定相应的紧急措施,确保产品能满足客户需求。最终不接单有关部门分析原因,做好改善,销售员与客户沟通,取得客户的谅解。4.2.3如因订单交期紧急,原片、辅助包装材料供应不足、生产能力饱与而达不到客户要求交期时:市场部应根据最快材料供应周期及生产周期评定最终交期,及时回复给销售人员;由销售人员按照评定交期与客户沟通,做出交期修改,同时记录合同评审内容中作为顾客交付过程交期变更的根据。4.3紧急订单评审4.3.1销售人员所接订单
17、为紧急订单。紧急订单作为一种订单特殊的处理,订单输入后,市场部将所需原片规格告之采购,采购迅速与原片供应商联络,确保原片以最快的时间供应,物料采购计划等有关单据随后补签。4.3.2品质部门根据市场部报检单标注“紧急程序”,对来料原片进行快速检验,生产车间对紧急订单优先安排各工序生产,确保紧急订单第一时间完成。4.3.3如生产出现紧单、插单、补单,市场部将通过更换生产计划单方式或者紧急插单形式告之生产,生产车间各工序根据生产计划单作出相对应的生产调整,以保证紧急订单交期要求。4.4预测性订单评审4.4.1预测性订单定义:客户无正式月度订单下发或者月度销售计划,但是客户有需求货物意向。4.4.2根
18、据预测性订单的性能要求,评审所用原片及辅助包装材料,预测制定物料需求计划。预测性物料需求计划能够与供应商协商对材料作出相应的储备,订单下达后,以缩短供方物料加工生产时间,加快订单交付周期。4. 5客户交期紧急,市场部排布生产计划时应根据客户授信,客户价格、付款方式、供货周期等各方面信息,进行业务平衡后安排生产。4.6市场部每日会将所同意的合同评审信息以OA形式输入各客户需求信息,各有关部门根据各部门工作安排,将有关信息进行整理,如实填写合同评审表,合同评审表的内容作为合同执行根据。4. 7合同评审会参与有关部门负责人及公司领导层如不能参加时.,应由授权人参加。5. 0质量记录5.1 样品订单申
19、请表5.2 合同评审表5. 3生产计划单(二)采购操纵程序1.0使公司物料采购流程化,规范化,特制定此程序.2.0范围适用于河南华美新材料科技有限公司原片及辅助包材采购.3.0职责销售部:负责月度销售预测计划制定;市场部:负责制定物料需求计划、辅助材料采购计划;品质部:负责原片来料检验及原片、辅助包材采购标准提供;生产部:根据下月所需劳保、零配件等物料结合辅料仓库库存制定零配件月需清单;采购部:根据物料需求计划、月需清单、辅助材料采购计划实施采购;综合管理部:提供月度办公用品清单;4.0采购操纵程序4.1 原片、辅助包材采购4.1.1 月度预测采购A:销售部于每月25日制定下月准确月度销售预测
20、计划表报至市场部,市场部根据半成品及成品库存对月度销售预测计划表进行汇总,组织评审,评审后制定月度生产计划表。B:市场部物流采购内勤根据月度生产计划表、仓库对应型号原片库存、原采购原片在途数量,安全库存量制定月度原片物料需求计划,审批完毕后递交采购部。C:采购根据市场部物料需求计划,对所采物料分配各供应商采购量,并对各家供应商进行询价、议价、比价,确定价格,签定采购订购合同,回复采购计划物料到位时间以方便生产计划排布。D:采购订购合同签定后按合同条款付款方式进行支付货款,跟进物料到位时间,及时保证物料按期到厂。E:货物供方发出后,索要送货单填写进货通知单至仓库。F:物料到货后,仓管员按物料进货
21、通知单与供方送货单核对,无误后仓库卸货,如仓库清点数量发生来料少数,仓管员则按照实际到货数量接收,不能够按照送货单数量接收。G:仓管员填写报检单送QC检验,IQC检验出现不合格现象,在报检单注明结果为“合格”、“不合格”或者“批退”、“让步接收”给至市场部。H:市场部物控员根据生产计划日期,填写让步放行单,让步放行单一式三份,市场部、品质部、仓库各一份,如生产急用,则开具紧急放行单。I:仓管员根据判定结果办理入库手续,仓管员定期将各类票据递交采购员。J:采购员向供方索取发票,与入库单核对无误后转交财务部。K:每月与供应商进行帐目核对。4.1.2 评审订单原片采购A:销售内勤将客户采购订单完整信
22、息输入给至市场部,市场部转化成合同评审表从生产、品质、采购、产品价格角度对客户订单进行评审。B:订单评审完毕后,将评审结果回复销售部,销售部与客户签定购销合同,双方盖章确认后给至市场部,市场部根据订单数量结合原片、辅助包材库存、安全库存量及供方在途数量制作原片物料需求计划及辅材物料需求计划。C:其它采购程序同4.1.1C款之后条款4.2 生产月需(劳保、辅料)、月度办公用品、设备零配件采购4.2.1 月度办公用品清单由综合管理部每月25日提供,根据各部门提供办公用品清单结合综合管理部各办公用品库存明细,制定出需采购办公用品清单,由本部门经理审批,常务副总批准后递交采购部,采购部按照采购清单进行
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