计算机化系统验证风险评估报告.docx
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1、计算机系统验证风险评估报告部门姓名签名日期起草人起草人审核人审核人审核人审核人审核人批准人书目L概述:22 .风险评估小组成员与主要职责错误味定义书签。3 .基本定义和方法23. 1基本定义与概念24. 2风险等级:35. 3计算机系统验证风险评估标准: 34.风险评估:44.1 风险管理流程图:46. 2风险识别:错误!未定义书签。4. 3风险评估:74.4风险限制与沟通:124. 5风险的沟通:201 .概述:运用风险管理的工具对质量限制试验室的计算机化系统进行风险评 估,运用已有的科学学问和阅历,前瞻将要发生的质量风险,在最大可能 的范围内,规避风险的发生,以保证质量限制试验室的数据完整
2、性和平安 性。2 .风险评估小组成员与主要职责部门姓名职责备注组长成员成员成员成员成员成员成员3 .基本定义和方法3.1 基本定义与概念严峻性:危急可能后果的量度。可能性:是指事物发生的概率,是包含在事物之中并预示着事物发展趋势的量化指标。可检测性:发觉或测定危急存在、出现或事实的实力。3. 2风险等级:依据风险发生的严峻性、可能性和可检测性的程度,将每一项标准分 为低、中、高三个等级,分别赋值以数字1分、2分、3分,则每一项标 准(严峻性、可能性、可检测性)就会有一个对应的数字作为该项的风险得分。等级严峻性可能性可检测性高(3分)对关键质量属性有 影响,必需严格限 制才能保证质量, 参数偏离
3、范围为关 键偏差。操作范围接近于注册范围, 或参数范围比较窄,参数本 身较难限制。正常状况下也 可能会偏离范围。风险发生不易被发觉。中(2分)对关键质量属性可 能有影响。不严格 限制会出现关键偏 差。操作范围接近于注册范围, 或参数范围比较宽,参数本 身比较简单限制。异样状况 下才会偏离范围。风险发生后稍后才能被发觉低(1分)对关键质量属性影 响很小,参数偏离 范围为非关键偏 差。操作范围远比注册范围窄, 或参数范围比较宽,发生偏 离可能性很低。风险发生与有 发生趋势时可 以马上被发觉。3. 3清洁风险评估标准:依据该项目每一项标准(严峻性、可能性、可检测性)的得分,用公 式(风险总分二严峻性
4、得分X可能性得分又可检测性得分)计算出风险总 分,依据风险总分将风险分为高、中、低、微小四个水平,其中低风险水 平是可以接受的,中和高风险水平是不能接受的,需实行相应的措施降低。风险总分风险水平风险接受行动12 27高否此风险必需降低89中否此风险必需适当地降至尽可能低36低是尽可能降低风险12微小是不要求实行措施4.风险评估:4.1风险管理流程图:启动风险管理风 险 管 理 工 具4.2风险识别:风险识别表序号风险项目名称共线产品风险评估项目风险提问风险分析可能导致的结果1.计算机相关计算机硬件配置是否满 意色谱软件运行要求; 计算机操作系统是否适 合色谱软件运行要求;系统不能运行,运行中故
5、障频发,WindoWS权限无法剥离管理。导致检验结果的异样,检验工作无法执行。计算机操作系统是否可 以执行权限分级;计算机操作系统是否支 持数据库运行。2色谱软件相关色谱软件是否具备中华 人民共和国药品质量管 理规范附录六要求的功 能假如色谱软件不具备保障数据完整性和牢靠性的实力,在GMP认证中被视为不符合要求。3.色谱仪色谱仪是否和色谱工作 站匹配正常若色谱仪与色谱软件之间的通讯或指令发生偏差,将干脆导致检测结果错误。4.人员具备相应的技术阅历和 技能只有经过培训的专业人员才能进行该岗位的操作,数据完整性涉与GMP的关键因素,必需对全员进行培训,建立企业诚信管理机制。5.记录是否建立了对应的
6、SOP 和记录,进行限制和流 程执行缺乏记录和SOP规定,仅在计算机系统上进行限 制是不够的,计算机化系统中的电子记录只是动 态数据,而GMP认证核查是以静态数据为起点 的,所以必需对协助记录进行限制,并建立相应 的管理SOPo4. 3风险评估:依据4. 2色谱工作站系统风险识别表的内容,依据3. 2风险等级的评 定原则,分别从严峻性、可能性和可检测性三个方面进行风险打分,然后 依据3.3质量风险评估标准计算出风险总分,将风险分为高、中、低、微 小四个水平。共线产品风险评估表序号风险项目名称严峻性可能性可检测性风险总分风险水平项目风险提问1.计算机硬件计算机硬件是保障工 作站能够牢靠运行的 前
7、提,是否满意对应 工作站的要求3216低2计算机操作系统操作系统会影响工作 站的兼容性,是保障 日常操作的环境要 求,是否满意对应工 作站的要求3216低3.计算机权限安排权限安排是计算机系 统管理的基本要求, 是否依据实际法规要 求进行分解管理33218高4.工作站安装正确的安装工作站是 日常操作的基本,验 证过程中是否安装有 报错33218高5.工作站与硬件通讯工作站的基本功能之 一是有效限制硬件, 其是否正确发出指 令,接收信号,并完 整的保存元数据32212高6数据库管理若软件具备数据库,是否建立有效的数据 库管理工作流,保障 数据库的平安性和数 据完整性32212高7工作站权限安排工
8、作站的权限安排是 新法规的要求,是否 依据法规要求进行权 限安排33327高8操作活动审计追踪仪器硬件的任何活动 和修改都应当被记 录,是否作为审计追 踪的有效文件33218高9方法审计追踪采集方法和分析方法 的审计追踪是新法规 的要求,系统是否能 够进行有效追踪和限 制33218高10数据审计追踪动态数据是新法规重 点关注的内容,是否 有完整的审计追踪记 录33218高11积分限制积分方法的限制是日 常试验室的操作,是 否在SOP中作出具体 规定,是否可在软件 中进行限制3126低12数据记录格式数据记录的表达格式 干脆影响验证的形 式,和将来公司GMP 文件的完整性。是否 对静态数据和动态
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