师范大学审计工作领导小组议事规则.docx
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1、师范大学审计工作领导小组议事规则第一条为了加强对审计工作的领导,进一步规范审计工作,协调有关部门的工作关系,提高审计的质量和效果,落实审计中发现的问题,结合学校审计工作的实际,制定XX师范大学审计工作领导小组议事规则。第二条审计工作领导小组设召集人一名,由审计处负责人担任。审计工作领导小组下设办公室在审计处,负责会议的日常事务。第三条审计工作领导小组根据工作需要,可邀请有关部门负责人列席。第四条审计工作领导小组视审计工作需要,可随时召开。第五条审计工作领导小组主要职责(一)研究有关学校干部经济责任审计工作部署,指导、协调干部经济责任审计工作,审定重大经济责任审计事项,听取经济责任审计工作汇报、
2、监督检查经济责任审计整改落实情况。(二)研究部署学校年度预算执行与决算审计工作,听取审计结果工作汇报,监督检查年度预算审计整改落实情况。(三)研究学校重大专项、工程基建和基础设施改造等审计工作情况。(四)听取上级机关、外部审计对学校审计情况汇报,落实审计发现问题的整改落实情况。(五)研究、解决审计中的困难与问题。(六)其他需要研究、决定的事项。第六条审计工作领导小组各成员部门,根据各自职责,承担责任,履行义务,各成员部门之间要相互配合,共同做好审计工作。第七条审计工作领导小组办公室的主要职责:(一)研究制定审计业务制度。(二)根据需要和实际情况,制定审计工作计划。(三)汇报干部经济责任审计工作情况、年度预算执行与决算审计情况及其他审计工作开展情况。(四)汇报审计工作整改情况及存在的问题、困难等。(五)对审计中发现的应当由其他有关部门处理的问题,移送有关部门处理。(六)对审计中发现有违反财经政策和法规问题的单位制发审计意见书,并监督被审计单位整改落实,必要时进行后续审计。(七)负责审计工作领导小组会议记录以及文件资料等的整理保管工作。(八)办理审计领导小组研究决定的有关事项。第八条审计工作领导小组成员单位应当遵守相关保密规定。第九条本规则自发布之日起执行。
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