通用公司管理制度136库房管理制度(全套适合中小企业).docx
《通用公司管理制度136库房管理制度(全套适合中小企业).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《通用公司管理制度136库房管理制度(全套适合中小企业).docx(12页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、企业管理制度系列EnterpriseManagementSystem仓储物流管理制度库房管理制度(全套,适合中小企业)企业必备管理制度模板2015年5月库房管理制度说明:本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。注:此制度为示例,仅供参考,企业应根据实际情况略作调整。目录1、总则32、岗位分工及责任说明33、入库流程及管理34、出库流程及管理45、借还货流程及管理76、换残与报损处理77、库存盘点88、货款及相关费用结算89、财产物资管理910、
2、物流车辆管理9IK环境卫生及仓库安全管理1012、劳动人事关系管理1013、考勤、纪律及奖惩制度1114、附则121、总则1.l目的:规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为,提高仓储、物流工作效率,降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理,为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。1.2适用范围:本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓储及物流管理工作。2、岗位分工及责任说明仓库主管:;全面负责仓库各岗位管理、协调、考核;仓库保管员:;负责货物储位安排,退货清理,货品管理。仓库保管员:;负责派单调度、物流工作安排。仓库统计员:;负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘点报损
3、、确保帐实相符。送货员:;负责备货、装卸、送货及签单,主管安排的其他工作。司机:;负责送货及车辆维护保养,装卸辅助工作。3、入库流程及管理3.1到货准备:采购部或者物流公司应提前1个工作日通知库管货品到库日期及预计到货量,库管及时整理调整货位,准备卸货入库。3.2验收入库:库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。并与物流单据或厂家发货清单核对、签收(签收数量需大写)。3.3入库货品残损的处理:由物流公司直接赔付的,仓管按全数验收入库。由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损,仓管需在厂家送货单或物流公司货运单上注明数量(需大写)规格和破损情况,并按实收数量签收入库。3.4代垫运费:代厂
4、家垫付的运费由仓管支付,金额以厂家货运单上标注金额确认付款。由收款司机开具收据,并注明车辆牌照号、收款人和时间和金额(大写)。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。3.5入库货品分次到货:仓管需分次按实收确认收货数量,每次需开具入库单,并在系统中生成入库,如无相应订单及时通知销管,再次生成采购入库单。3.6其它入库:对于直接收到货品系统内无订单的,仓管据实验收,开具入库单,并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的,仓管应具实收货,开具入库单,并与销管联系处理。3.7赠品入库:指随同正常到货的搭赠,在库间里生成入库单(获赠),此类单据由销管在订单生成时同时开具,待收到的赠品需仓管在
5、入库单(赠品)里确认收货。3.8退货入库:退品由货运人员带回公司交由库管验收入库,库管需与退单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。退货随时清洁整理,单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。退品整理原则:需退回厂家的应集中归类摆放;无法再次销售的需单独存放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。3.9促销品到货入库:专人负责登记入库并作出库管理(系统员负责)。4、出库流程及管理4.1发货4.1.1禁止无单出库。4.1.2仓管每日及时,完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据(自提单据除外)整理交至
6、调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或未送的终止,重新开单,仓管据实出库并将回单带回公司,不可再做二次发货。4.1.3 调度员安排路线后,库管和送货员据发货单进行备货,货品由仓管和送货员共同核对,并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数量,并将数量标注清楚,保证出库货品的准确性。禁止货品未按单点验清楚就进行装车;禁止边发货边装车;禁止外来车辆进入仓库。4.1.4 赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。4.1.5 1.5发货单据的修正:我方发货单的数量修正需注明原因,因无货划单时需将此品种至金额全部划线。由于车容量而减少
7、发货数量时不可将一种单品全部划掉。修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。不可自行调整发货数量,如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取得联系。所有划单产品必须有仓管签字确认,系统员按实际发货品项、数量审核过账。4.1.6 其它事项:有特殊要求的发货单据会有具体标注,需仓管在发货时进行关注,如有问题需及时联系销管。4.2送货1.1.2 1送货员认真仔细清点核对品项、数量,与仓管核对一致签字,将签好的发货单的第一联留仓库,携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取得有效验收单据并妥善保管,不可遗失毁损。1.1.3 外部车辆或新到司机送货时,跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地址告知司机
8、;运输过程中注意运行安全,并监督司机行驶路线。1.1.4 到达送货地点后应灵活应对,尽量减少排队等候时间,卸车时整齐摆放货品以便扫码,卸车完毕再次核对发货订单,检查货品包装是否完好,如有破损或二次封箱的,必须清点数量、核对日期,以防被扣货。1.1.5 对于预约送货的客户,预约前及时与调度联系,以便合理安排车辆,需在预约有效期内及时送达,如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。4.3验收4.3. 1送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种,确保验收单与实收货品相符。如因个人原因导致验收单据无效者,或少交漏交者与出库单核对有误者,由经手人照价赔偿。送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好,第
9、一时间交系统员核对。凡收到的货款须及时交到库管处,不得私自动用。4.4. 3.2如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系,未经同意不得不完成送货任务:客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。客户方发现短少或收货差异时,客户方无法提供验收单据的。4.5. 3未经公司安排或同意不得在客户方退货,不得私自打欠条接收退货;客户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数量。4. 3.4送货人员不得私自调整送货客户对象。4.4 单据与货物(退换货、未收货)交接4.5 .1单据整理整齐,验收单与出库单一致交给仓管。4. 4.2未收货物和退换货,由送货人交予库管验收,需单品和数
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 通用 公司 管理制度 136 库房 全套 适合 中小企业

链接地址:https://www.desk33.com/p-493338.html