2022年某建工有限公司体系程序文件汇编【供参考】.docx
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1、XXX建工有限公司MCJG/ZP-00-2022程序文件汇编(根据GB/T50430-2007;IS09001-2015;IS014001-2020;GB/T28001-2021编写)文件编制小组B/0拟制:审核:批准:版号:受控状态:2022年10月10日发布2022年10月10日实施XXX建工有限公司发布程序文件目录序号程序文件名称文件编号1文件控制程序MCJG/ZP-01-20222记录控制程序MCJG/ZP-02-20223管理评审程序MCJG/ZP-03-20224人力资源控制程序MCJG/ZP-04-20225内部审核程序MCJG/ZP-05-20226不合格品控制程序MCJG/Z
2、P-06-20227纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP-07-20228环境因素识别及评价程序MCJG/ZP-08-20229危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP-09-202210法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP-10-202211目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP-11-202212沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP-12-202213相关方管理程序MCJG/ZP-13-202214运行控制程序MCJG/ZP-14-202215废弃物管理程序MCJG/ZP-15-202216节约资源控制程序MCJG/ZP-16-202217应急准备与响应管理程序MC
3、JG/ZP-17-202218环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP-18-202219合规性评价程序MCJG/ZP-19-202220事件和不符合控制程序MCJG/ZP-20-202221分包管理程序MCJG/ZP-21-202222施工过程控制程序MCJG/ZP-22-202223施工过程验收控制程序MCJG/ZP-23-202224工程竣工验收控制程序MCJG/ZP-24-202225工程项目质量管理程序MCJG/ZP-25-202226数据分析应用控制程序MCJG/ZP-26-202227XXXX建工有限公司文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2022版号B/0程序文件文件页码
4、共4页第1页1目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本,使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。3 职责3. 1总经理:负责一体化管理方针、目标的批准和发布:负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。4. 2管理者代表:负责一体化管理手册和程序文件的审核,负责操作文件批准;负责文件更改的批准。5. 3办公室:负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放,负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等;负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”,负责相关外来文件的接收及存档,负责已经批准作废的文件、失效的文
5、件统一销毁等文件日常管理工作。6. 4各职能部门:负责本部门相关操作文件的编写、审核;负责建立本部门使用的文件、资料清单。4工作程序4. 文件分类5. 1.l文件:包括外来文件和内部文件。4. 1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件(除国家强制执行的文件外,其余都为参考文件),也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准,主要包括:a)有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规;b)国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准;c)上级主管部门下发的行业技术标准和规范;d)其他与质量、环境和耿业健康有关的文件,如:顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的
6、标准或规范。4. 1.1.2内部文件内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件,主要包括:a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标;b) 一体化管理手册;c)程序文件;d)操作文件:各部门编写的与一体化管理体系运行有关的文件,包括相关的规章制度、检验规程、操作规程及补充文件,等;e)记录。7. 2编写、审核、批准和发布办公室应设立“受控文件清单”和“文件收发登记表:7.1.1 内部文件的编写、审核、批准及发布a)一体化管理体系方针、一体化管理目标由总经理批准发布;一体化管理手册由管理者代表审核,总经理批准发布;b)程序文件由各相关责任部门编写、管理者代表审核,总经理批准发布
7、;c)对于操作文件,由相应职能部门负责组织编写、审核,由管理者代表批准发布;d)记录样式根据各职能部门的需要由各部门制定,报办公室备案,应有唯一编号;e)有特殊要求时,文件可由管理者代表或总经理审批发布,办公室发放。4. 3接收、发放5. 3.1外来文件对质量、环境和职业健康安全有重大影响的外来文件,由管理者代表确认其有效性后,应及时交办公室转发、存档。6. 3.2内部文件a)一体化管理手册和程序文件汇编本由办公室负责发放:最高管理层每人一份;各责任部门各一份;办公室存档一份(即正本一份)。b)单个程序文件,视具体需要由办公室发放至相关职能部门、作业场所及相关工作人员。C)操作文件由办公室归口
8、管理、发放。4.4受控与非受控与一体化管理体系运行有关的文件都应进行恰当的控制。4.4.1受控受控文件在任何时候都必须保持有效:a)受控文件封面应通过加盖“受控”印章,编“持有编号”加以标识;b)外来文件在确定受控时,不再重新编号,但封面仍须加盖“受控”印章。4.4.2非受控版本与一体化管理体系运行无关的各种参考文件均为非受控文件,如有更改时无需跟踪更换。4.5文件的更改控制a)文件需要更改时,可由申请人填写“文件更改通知书”,说明更改或换版理由及更改方法;也可直接在文件上进行更改,在文件修改栏内进行记录,主管部门领导批准即可;b)文件更改申请由各职能部门审核后,报管理者代表批准;c)文件更改
9、和批准后,由授权部门/人员实施更改,更改采取换页更改或换版更改等方法;d)受控文件的更改,必须在新文件实施日前跟踪发放至每一原受控文件持有者手中,非受控版本不在此限。4.6版本控制受控版本的文件,在任何时候都必须保持有效,尤其是实施更改控制,即更改后,必须从使用场所撤出旧版本文件,发放新版本文件。4. 6.1一体化管理手册有重大更改,即四个以上的章描述有实质内容更改,某一章描述条文有10条以上实质内容更改时,一体化管理手册应换版。5. 6.2程序文件a)有10个以上程序文件实质内容发生更改时,程序文件汇编本亦应换版;b)某个程序文件描述有5个以上实质性条款更改时单个程序文件应换版;c)详细作业
10、文件更改可参照4.5执行,但必须经原文件审批部门和授权实施更改人批准。4.7文件的标识和编号文件的标识和编号应具有唯一性,其编号方法详见文件编号规则。4.8图纸的编号按国家有关规定进行。4.9文件的借阅文件的借阅:公司员工需要借阅有关文件或资料时,应填写文件借阅申请单,经主管部门审核批准后到办公室借阅。4.10失效和作废文件的回收与销毁控制4.10.1内部文件未经授权人审批不得发放和使用,无授权人审批签署的受控或非受控文件均视为无效版本。4.10.2无效和作废文件由办公室收回(如须保留作废的文件,应适当标识以防误用),经管理者代表批准后统一销毁。4. 10.3已销毁文件清单及销毁的批、审文稿应
11、存在办公室。4.11资料对外购资料,由办公室列入资料清单,以供各部门参考。4. 12硬拷贝或电子媒介的控制a)硬拷贝或电子媒介由办公室统一管理,编制硬拷贝或电子媒介的目录、对其进行标识、存放于适宜的环境、定时进行检查,保证其有效性;其更改、销毁、复制等管理按受控文件进行控制。b)硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料,办公室应进行备份,以防因使用或维护不当而造成的损坏或丢失。O硬拷贝或电子媒介形式的文件和资料由专人管理,设密码保护;未经批准,任何人不得进行修改。5 支持文件MCJG/ZW-01-01:文件编号作业指导书。6 记录及保管MCJG/ZR-01-01:受控文件清单;MCJG/ZR-01-0
12、2:文件收放登记表;MCJG/ZR-01-03:文件更改申请通知书;MCJG/ZR-01-04:文件借阅申请表;MCJG/ZR-01-05:文件销毁申请书;MCJG/ZR-01-06:文件销毁清单;MCJG/ZR-01-07:外来文件清单;MCJG/ZR-01-08:资料清单。上述记录由办公室及各相关部门/人员保管,保管期限详见记录清单。XXXX建工有限公司记录控制程序文件编号MCJG/ZP-02-2022版号B/0程序文件文件页码共3页第1页1目的本程序规定了记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制要求。2适用范围本程序适用于本公司一体化管理体系运行及来自相关方的质量、环境
13、和职业健康安全记录控制。3职责3. 1办公室: 负责一体化管理体系记录的归口管理; 负责编制、修订本程序,并负责监督执行; 负责全公司范围内一体化管理体系记录的控制。3. 2各部门:负责本部门记录的编制、编号、填写、标识、存贮、保管和处理,并将本部门制定的记录样式和清单报办公室备案。责任部门负责人对本部门记录的完整性、正确性负责。4工作程序3.1 记录的分类主要记录包括但不限于: 检验、试验、测试、校准/检定等记录; 合同评审修改记录; 各类信息交流记录; 管理评审、合同评审记录; 内部审核记录; 人员培训记录; 设备状态和维护保养记录; 环境因素相关记录; 目标指标记录; 风险相关记录。3.
14、2 记录控制流程图建立一一标识一一收集一一整理一一编目一一归档一一保管一一查阅一一处置。3.3 记录的建立3.3.1 记录的格式由有关责任部门负责编制,编号,并报办公军备案。3.3.2 记录格式更改:由使用部门根据需要进行更改,更改完成后,应报办公室备案。4. 3.3记录作废:由使用部门向办公室提出注销申请,按文件控制程序进行处置。4.4 一体化管理体系运行的记录的标识,由记录名称、编号、序号或产生日期组成标识。4.5 收集4 .5.1记录填写应内容真实、用词恰当、数据准确、字迹清晰,签署完整。需要时,编制填表说明。5 .5.2各部门指定专门或(兼)职人员负责本部门记录的收集、整理和汇总,并按
15、期、按级上报归档。4 .5.3各部门负责本部门记录的按期分类装订,并附记录明细表,办公室负责一体化管理体系运行的记录的归口管理。5 .6编目、归档4. 6.1需要编目归档的主要记录按4.1。4. 6.2办公室负责公司级一体化管理体系运行的记录收集、整理、编目和归档。5. 6.3各部门负责职责范围内记录的收集、整理、编目和归档。4.7 查阅合同要求时,与其质量、环境和职业健康安全有关的记录,经管理者代表批准,可提供给顾客评价时查阅,其他性质的外部查阅由总经理批准。4.8 贮存记录的贮存、保管部门及其要求按有关程序文件和记录清单具体规定执行。保存的重要记录应有利于存取和检索。存入的媒体可以呈任何方
16、式,如硬拷贝或电子媒体。4.9 保管4.10 9.1保存期限:记录的保管期一般为3年,但也可根据公司需要进行延长或缩短。4.9.2记录在保管过程中应有良好的环境,做到防尘、防潮、防蛀、防晒、防雨、防丢失,保证记录在保存期内不变质、不损坏、不丢失,并做好安全防范措施,防火防盗。4.10处置4.10.1更正4.10.1.1一体化管理体系记录不允许更改,若在填写时填错了,允许更正,更正时应在原记录上划一条横线,在旁边写上正确的数据,签上更正人的名字。4.10.L2若记录更正发生在填写后的日期,则还应注明更正日期。4. 10.1.3已上报的记录发生更正,须经本部门负责人批准。4. 10.2销毁4.10
17、. 2.1办公室每年一次对贮存的记录中不再需要保存的记录进行整理。需要销毁的记录由责任部门填写文件销毁申请单,经管理者代表审核同意后,负责销毁。4.11. 2.2销毁记录时,应严格执行保密制度,防止本公司相关数据外泄。4.12. 录执行情况的评价,结合内部审核时进行。5支持文件文件控制程序6记录及保管记录清单文件销毁申请单上述记录由相关部门保管,保存期限详见“记录清单”中的规定。XXXX建工有限公司管理评审程序文件编号MCJG/ZP-03-2022版号B/0程序文件文件页码共3页第1页1目的评审现行i体化管理体系的适宜性、充分性和有效性,以便确保一体化管理体系持续有效地满足标准的要求和适合于实
18、现本公司质量方针和目标的要求。2适用范围适用于对本公司一体化管理体系的评审。3职责3. 1总经理:负责主持一体化管理体系的管理评审。批准管理评审报告。4. 2管理者代表:负责组织编制管理评审计划;负责管理评审报告的审核。负责一体化管理体系的管理评审的组织工作。组织编写管理评审报告。5. 3办公室:负责管理评审会议记录;负责评审记录的发放和存档。6. 4相关部门:参与管理评审工作、汇报本部门的工作情况。4工作程序4.2确定输入7. 2.1每次评审前,总经理指定管理者代表对一体化管理体系运行情况进行充分的调查研究,为评审做好数据和证据的准备。管理者代表组织制订“管理评审计划”,报总经理批准。评审计
19、划内容包括:管理评审的目的、评审内容、会议日期、参加人员等。办公室提前将“管理评审计划”通知参加评审的部门和人员。8. 2.2评审输入:D一体化管理体系运行情况: 体系与标准的符合程度及运行的有效性。 一体化方针、质量目标、环境和职业健康目标、环境指标与受益者的期望的适应性及实现程度。审核结果、合规性评价结果。2)过程的绩效和产品的符合性,环境绩效和职业健康安全绩效。3)事件调查、纠正措施和预防措施的状况。4)来自外部相关方的相关沟通信息,包括投诉。顾客反馈:顾客的意见和投诉是否得到及时处理。5)参与和协商的结果6)可能影响体化管理体系的变化。客观环境的变化,包括与组织环境因素有关的法律法规和
20、其他要求的发展变化。7)以往管理评审的跟踪措施及改进的建议。8)与外部相关方的情况,变更的情况。4. 3评审5. 3.1评审形式管理评审采取会议形式。6. 3.2人员评审小组人员由总经理、管理者代表、各部门负责人组成,其他人员由总经理届时指定,管理者代表负责召集。7. 3.3举行会议总经理主持评审会议,评审人员对评审内容进行“评审8. 4评审输出管理评审输出应包括以下方面有关内容: 一体化管理体系及其过程有效性的改进; 与顾客要求有关的产品的改进; 资源需求。4.4.1评审一般应形成管理评审会议记录,纪要就一体化管理体系及其过程的改进、与顾客要求有关的产品的改进、一体化方针、一体化目标指标、资
21、源配置等事项作出结论。4.4.2办公室负责根据记录起草管理评审报告,内容包括:管理评审目的、内容、时间、参加部门及人员、评审结果(对一体化管理体系运行中符合性和适宜性的评价和改进要求)及整改意见等。评审报告要报由管理者代表审核,报总经理批准后,由办公室发放给有关参加会议部门、人员。4. 5改进并实施对管理评审报告提出的问题,由管理者代表组织责任部门/人员根据纠正和预防措施程序制定纠正或预防措施,必要时包括对一体化管理体系文件进行修改。4.6 验证由管理者代表或其指定的人员,对纠正和预防措施的实施进行跟踪、验证,验证相应措施是否有效,如果不能消除存在的问题或无效,则应重新制定措施,再实施,再验证
22、,如此反复,直到能满足一体化管理体系、方针、目标指标的要求。验证结果报管理者代表,由管理者代表向总经理汇报。4.7 管理钾审频度4. 7.1管理评审频度一般每年进行一次,具体时间由总经理根据实际需要确定。5. 7.2在下列特殊情况下可增加管理评审次数: 一体化管理体系标准有重大变化或换版时; 本单位最高管理层发生重大调整时; 设备、设施、技术方法有重大改进时; 产品质量出现严重问题或出现重大环境、安全事故,涉及产品安全责任而引发程序文件更改和导致顾客要求索赔时。特殊情况下的评审,也要按照本程序规定的要求进行。5支持文件纠正和预防措施控制程序。6记录和保管管理评审计划管理评审会议记录;管理评审报
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