产品及物料的贮存和保护程序.docx
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1、XXX五金电子有限公司1目的规范产品和物料(包括顾客和外部供方提供财产)的贮存、保护、标识和追溯过程管理,有效控制生产过程中的产品和物料,确保产品和物料管理满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求。2适用范围适用于公司管理体系相关的产品和物料贮存、保护、标识和追溯过程管理。3职责3.1 国际贸易负责顾客提供财产联系及相关合同信息处理,顾客财产交接;负责对存放样品的标识及标识的保护;成品的接收、管理、出货工作,负责运输公司的联系工作。3.2 工程部门负责工程开发阶段的零部件标识及标识的保护;对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。3.3 质量部门对顾客或外部供方提供产品的质量确认;对贮存愈期或
2、异常产品、物料进行复检确认;对产品检验状态标识,对生产过程产品标识监管。3.4 生产部门负责生产过程中物料的贮存、保护和标识工作;对顾客或外部供方提供的财产进行管理;生产物料补领进行控制。其中:仓储组暂收员负责待检原材料、在制品、零部件的标识及物料保护;仓储员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及物料保护;仓储员负责物料放置、储存、盘点、标识、上报、月报表。4顾客或外部供方财产管理4.1 顾客或外部供方财产管理流程图支持者输入活动输出负责衡量4.2 顾客或外部供方财产管理要求4.2.1 当生产过程中有顾客或外部供方提供的财产,按要求签订合同或协议,国际贸易负责与顾客签订有关顾客
3、财产的协议,由各分公司采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议,工程部门负责与顾客或外部供方签订模具、技术资料相关的技术协议。4.2.2 接收部门接收时按送货清单检查数量、标识、货物种类,应与供货清单一致。验收完成后由相应接收部门登记,按财产类别作好对应标识。4.2.3 顾客或外部供方财产构成产品的部件和组件在进一步加工过程中发现有质量问题(如外观缺陷、功能缺陷、加工中的报废、返工等),应先进行隔离,并通知质量部门进行判定,如确定是质量问题,应做好记录,以书面形式及时与国际贸易联系,通知相关方处理。4.2.4 顾客或外部供方财产中属于设备和工装的,由工程部门按照图纸、说明书或协议实施验
4、收,并作好相应的记录;顾客财产中属于顾客个人资料的,由国际贸易按照顾客档案进行管理;外部供方财产中属于外部供方个人资料的,由采购部门按照外部供应商档案进行管理;顾客或外部供方财产中属于监视测量设备的,由检测中心按监测资源控制要求实施。425验收过程中发现不合格,或使用过程中有丢失、损坏或不适用等情况,国际贸易负责对顾客财产与顾客的联络,采购部门负责对外部供方联络,联络部门做好有关情况和处理的记录。4.2.6 有关部门分别按各自的职责,对顾客或外部供方财产实施贮存和防护,贮存和防护的具体要求视顾客或外部供方财产类别按相应的程序规定执行,按合同要求和技术协议确保顾客或外部供方财产的标识完好。5标识
5、和可追溯性要求5.1 产品标识5.1.1 产品标识分产品名称标识和产品状态标识。5.1.2 产品标识范围包括原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品等。5.1.3 产品标识的方式可以有:a)货位、区域、颜色;b)标签、生产流转卡;C)包装箱唆头;e)日期码。5.2 原材料的标识5.2.1 原材料进货后在仓管员的安排下置于相应货位,用黄色标识牌标识为待检原材料。5.2.2 检验合格的原材料由仓管员用原料/成品库存管制卡标识。如果材料原有标识已能完全说明需标识的内容,则也可作为标识使用。5.2.3 检验不合格的原材料由仓管员用红色标识牌标识为不合格原材料,并在2天内处理完毕。5.2.4 进货检验员负
6、责原材料仓库标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失,进货检验员应予以确认,仓管员重新标识。5.3 零部件的标识5.3.1 零部件进货后仓管员根据随附的“公司”标签进行数量核对,并在仓管员的安排下置于相应的区域,区域分为:待检品区、合格品区(零部件库)、不合格品区、退货区、临时堆放区。5.3.2 合格或让步接收的零部件由检验员用产品入库凭证标识为合格零部件。5.3.3 不合格处置后同意入库或让步接收的零部件,由检验员用蓝色合格标识牌标识。5.3.4 不合格品需返工、返修或选别的零部件,由检验员用红色标识牌标识为不合格零部件。5.3.5 报废零部件由仓储员直接移至废品区。5.3.6 进入成品零部件库
7、的产品由仓管员记录在原料/成品库存管制卡上。5.3.7 检验员负责生产零部件标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失,应予以确认,并由仓管员重新标识。5.3.8 工程开发各阶段的零部件由工程项目人员进行标识,对不良品及时处理。5.4 车间零部件制品的标识5.4.1 产品机加工、表面处理的在制品根据随附的生产流转卡进行转序,并在每一箱内放置一张产品“公司”标签,区域分为:待检品区、合格品区、不合格品区、废品区、临时堆放区。5.4.2 装配车间的每一包装零件要有产品“公司”标签,拆封或组装后的零件需重新放置数量调整或状态调整后的“产品标识卡”。543滚齿加工产品每一板箱已加工的零件内需放置一张“公司”
8、标签,并另外加注生产该零件的机器编号以便可以零件可追溯性。5.4.4 报废的零部件由过程检验员用红色周转箱放置作为标识。5.4.5 检验不合格的零部件、成品但可返修的由过程检验员用黄色周转箱放置作为不合格零部件标识。5.4.6 过程检验员负责在制品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢失,由过程检验员确认,机加工、表面处理车间由操作工重新标识,装配线库位内的产品由车间统计员标识,流转的产品由操作工重新标识。5.4.7 让步接收的产品在原有零件“公司”标签标识基础上增加黄绿双色状态标识牌标识。5.4.8 紧急放行的产品在原有零件“公司”标签标识基础上增加红绿双色状态标识牌标识。5.5 成品的标识5.
9、5.1 车间成品应置于相应的指示标志区域,区域分为:待检品区、合格品区、不合格品区、废品区。5.5.2 成品要求有日期码应打上日期码标识,有包装的用包装箱唆头标识。5.5.3 蓝色标识卡表示合格品,红色标识卡表示不合格品。5.5.4 合格的成品入库时在仓管员的安排下置于相应货位。5.5.5 成品检验员负责成品标识的监督和管理。发现标识损坏或丢弃,应予以确认,并由仓管员重新标识。5.5.6 国际贸易业务员对存放留用的产品样品等成品进行标识,对废弃样品及时处理。5.6 周转箱颜色标识不同颜色周转箱标识相应检验状态的产品:绿色标识合格品;黄色标识返工、返修品;红色标识废品。5.7 可追溯性5.7.1
10、 企业有可追溯性场合来自企业内部和来自企业外部的可追溯性要求。5.7.2 顾客在合同中规定的可追溯性要求,如重要的原材料、零部件等产品,可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.7.3 来自企业内部的可追溯性要求由企业自己识别,对于重要的材料、零部件等产品,可以根据产品的标识及其记录来追溯或分析原因。5.8 可追溯性要求5.8.1 国际贸易业务员把客户采购单转换订单执行单,并把客户采购单和订单执行单一一对应装夹在一起。5.8.2 国际贸易把订单执行单转换销售订单,并在主生产计划中记录。5.8.3 分公司生产计划计划人员根据销售订单运行建立工作单,在ERP计划平台记录。5.8.4 生产部门
11、根据工作单运行转换采购单,在ERP转换计划采购单记录。5.8.5 供应商依据采购单送货时在产品上做好公司产品标识。5.8.6 暂收员根据ERP上采购单对供货商送货物料进行核对,确保物料图号、日期、数量等标识信息齐全。5.8.7 录入员把供应商送货单输入ERP,在ERP库存事务档案记录。5.8.8 暂收员把暂收物料开收货单送检验组检验,并在收货单上填写采购单号。5.8.9 来料检验员对产品进行检验,把检验结果记录于零件检测表中,并在收货单上填写零件检测表号。5.8.10 车间安排在在接收物料时对关键零件上的公司产品标识中的采购单号记录于关键零件可追溯性记录表。5.8.11 产品入库时,分公司统计
12、人员根据入库单在ERP中在制品接收进行接收,在ERP在制品接收清单中记录。5.8.12 成品仓管员根据入库单ERP中在制品接收进行验收、发货,在ERP库存事务档案记录。5.8.13 外观检验员在产品检验后填写产品标识卡,产品在包装后车间填写成品标识卡。6物料管理要求6.1 物料放置6.1.1 零件仓库应按型号、规格划分区域,分别整齐堆放,相同型号规格可放在一起。6.1.2 原材料仓库应按类堆放,以物料卡位标明材料名称、编号及入库时间,标明制造商并绘制存放位置图。6.1.3 成品库物料堆放限高2.2米,零件库物料堆放限高1.9米。6.1.4 易爆易燃的危险性物料应与其他物料隔离堆放。6.2 物料
13、储存6.2.1 非物料保管员未经保管人员同意不得随意进入仓库,物料保管员有责任制止其入内。6.2.2 仓库内严禁吸烟和使用明火,应设置消防设备,落实到人,定期检查,保证物资安全。6.2.3 保管物料未经主管同意一律不准擅自借出。6.2.4 仓库内要保持清洁,仓库管理员下班前,应巡视仓库门窗,电源是否关闭,以确保仓库安全。6.2.5 贮存环境应有良好的通风功能,适当的照明条件,足够的周转空间。6.2.6 保持产品防护,在中转、搬运、包装等过程,不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压。6.2.7 仓储物料发放根据先进先出原则,坚持一盘点,二核对,三发料,四减数的原则。6.2.8对下表中库存物料应在规定
14、的储存期限进行检查确认。物料类型铝压铸主体/主盖/线壳锌压铸齿盘/传动齿轮铝合金氧化线轮橡胶。型圈储存期限3年3年3年3年6.3产品防护针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,包括搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。6.3.1产品搬运控制6.311 车间及相关部门在零件、半成品、成品搬运过程中,必须使用相应的工程器具,搬运时应考虑:a)不得破坏包装,防止跌落、磕碰、挤压;b)搬运过程应保持搬运通道畅通,搬运过程中注意保护好产品,防止丢失或损坏:C)产品搬运高度不超过2米,防止碰伤,并保证搬运安全。6.312 .2因搬运不当造成质量问题,责任人应及时汇报与处理。6.3.2 包装控
15、制对需进行包装的产品,按市场科提供的客户包装要求及工艺要求进行包装及标识;包装过程中应核对产品合格证,保持产品外观清洁、完整;按装箱单要求核对装箱配件及各种技术文件;包装后加上正确的标识。6.3.3 贮存控制6.3.3.1 车间组长对生产现场产品零件应分类贮存,产品组装零件按先后缓急程度存放;零部件、产品周转箱高度不应超过0.95米。产品零件需每月盘点,当零件在使用过程中发生不适用或损坏,应作好相关记录,组长应马上向上级汇报,并协调处理有关事情。6.3.3.2 部件与产品亦应分类贮存、明确标识、防止损坏、丢失或误用。6.3.4 防护产品在贮存过程中,应妥善保护好产品质量;车间贮存环境符合存放要
16、求,发现问题及时处理;6.3.5 入库入库产品必须由质检科在入库单上签字或盖章后方能入库,并作好产品标识。6.4物料的领用、退库6.4.1五金仓库领用物品时需填写公司物料请领单,并经相关领导批准后方可领取。6.4.1.1 新员工转正后的工作服领用由行政财务财务中心相关负责人审批;6412电风扇、计算器、电话机的领用由行政财务中心相关负责人批准;6.413其它物品的领用按一次性领用物品的价值确定不同的批准权限:1)请领物品价值在100元以下的由组长或主管级批准;2)请领物品价值在100元(含100元)至500元之间的由科长或主任批准;3)请领物品价值在500元(含500元)至IOOO元之间的由部
17、门经理批准;4)请领物品价值在IoOO元(含IoOO元)以上的由行政财务中心总裁批准。1.1.2 零件仓库领用零件时,需填写物料补领申请单,工作程序如下:1.1.2.1 正常的物料补领手续:每个工作单补领数量小于30PCS的零件,由车间组长安排填写物料补领申请单,经车间组长审核向仓储补领。1.1.2.2 非正常的补领手续:1)每一个工作单补领数量大于30PCS,由车间组长安排填写物料补领申请单,车间主任审核并由生管、计划员确认后方可补领;2)对因技术原因和BOM错误需领取相对应的物料时,由车间组长安排填写物料补领申请单,车间主任审核,工艺技术负责人确认,并由采购负责人批准后方可补领。检验负责人
18、对批量报废的补领单进行确认,对不合格品进行处置;3)每一工作单补领数量大于125只或补领数量大于该工作单的25%时,补领单由相关的生管员、车间主任、采购负责人确认,同时需有检验负责人的审核。检验负责人对补领前的物料进行追查。如构成质量事故按质量事故相关规定处理;4)录入员负责对补领单的核对,确保补领单有效;5)仓储员根据补领单进行发料;1.1.3 车间过剩物料大于50个的以上部分(除华司、印刷件、涂装件、螺丝外)或物料异常时,由车间组长安排填写退货单,将物料交检验部门复检合格后退库,工艺技术人员要对物料异常中由技术问题引起的退库进行评审,评审结果内容要明确,处理结果在一个工作日内递交采购部门。
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