OK过程审核控制规定ZL08.docx
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1、浙江新东方萦固件有公司质量管理体系三级文件版次1/0文件编号NDFQA/ZL08过程审核管理规定页次1/7总经理管需分发理单位代表分发号数量文件修订记录制(修)订日期修订内容页码修订号审核编制批准1.目的确保过程具有能力并受控,以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施,并适时发掘产品在生产过程中的质量问题,同时采取有效的纠正和预防措施,使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。2.适用范围本规定适用于公司/相关合格供方生产全过程的评定。内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品(亦称为老产品)的生产
2、制造过程。3 .术语3.1 1过程审核:用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求,生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。3.2 计划内过程审核:公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。依据年度内部审核计划,由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。3.3 计划外过程审核:公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。当出现下列情形时,由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。a.质量管理体系发生重大变化时。即:生
3、产流程更改;b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。即:过程不稳定;c.必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。即:强制降低成本;e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。即:顾客抱怨/退货和索赔。4 .职责1. 1质量中心:负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。4. 2审核小组:负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。5. 3受审核单位(含供方):负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。5 .工作流程及内容5. 1过程审核1. 1.1活动组织:质量部负责组织实施过程审核,系统独立地行使过程审核职能。为体现过程审核的客观性和公平性及公正性,审核组长在拟定审核员与被审核部
4、门的内容和范围时,必须确定审核员与被审核单位无直接关系。5. 1.2审核员资格:(学历:高中(含职高)以上学历;年资:在公司工作至少有两年以上过程管理工作经验;接受厂内/外的过程审核教育培训达4小时(含)以上,并经考试合格且具有合格证书资格证明者;)经最高管理者或管理者代表聘任。6. 1.3审核依据:a公司编制的现行有效的质量管理体系文件:质量手册、程序文件、作业指导书及质量记录;bIS0/TS16949:2009质量管理体系标准;c有关的技术标准;d适用的法律、法规;e顾客指定的标准或特殊要求等。5.1.4审核范围:涉及公司质量管理体系一切有关的产品生产制造过程。5.1.5审核频次本公司新产
5、品和已批量生产的常规产品(亦称为旧产品或老产品)之过程审核每年至少实施一次(当出现下列现象时,其实施的过程审核频率由质量部、技术部和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定)。a)重大顾客抱怨/退货和索赔;b)生产流程更改;c)过程不稳定;d)强制降低成本。5.1.6审核方式5.2计划内审核或计划外审核。5.2.1根据新产品试生产过程和已批量生产的常规产品的重要性以及以往审核的结果和管理评审的有关要求,编制年度过程审核计划(QRZL07)o5.2.2年度审核计划的更改需要时,可以修改年度计划,临时增加或减少审核频次及范围,修改后的计划须经管理者代表批准。1)当内、外部质量问题影响到生产过程时
6、,要修订年度过程审核计划,增加审核的频次。2)已批量生产的常规产品出现下列情形时,需修订年度内部质量审核计划,增加审核的频次。a.生产转移;b.发生重大质量问题;c.材料、重要加工工艺的改变;d.顾客或政府、安全法规新增加的特殊要求;e.其它重要过程的改变。5.3由副经理审核、管理者代表批准,于年初下发各有关单位。5.4负责组建审核小组:由各有关单位的有资格的审核员组成,并确定审核组长。5. 5召集审核小组成员根据过程审核的实际状况确定每种产品的过程审核范围,其过程审核范围的内容包括:a新产品的生产制造过程;b已批量生产的常规产品的生产制造过程。5.6. 1根据年度过程审核计划中相关的过程文件
7、/资料把自己所负责的过程划分为工序,并对过程加以足够的描述,同时确定影响过程的各种因数。5. 6.2审核员在现场进行过程审核时直接用过程审核检查表(QRZL09)o1 .7在每次审核实施前,根据年度审核计划,编制过程审核日程计划(QR/ZL08)明确审核目的、范围、依据、被审核单位、审核日程安排以及审核组组长,确定审核组成员,进行必要分工。5 .8过程审核分计划时程表由审核组长核准,提前一周通知审核组成员和被审核单位(供方由质量中心通知)。过程审核分计划时程表式两份,被审核单位与质量部各保存一份。5.9.1审核组成员收集并审阅质量手册、程序文件、作业指导书等有关文件资料。研究本次审核内容、目的
8、、依据及方法,进行审核准备,编制过程审核检查表。5.9.2检查表中所需检查的内容应包括所有生产制造过程要素。5.10.1首次会议:审核组长介绍审核组成员,并向受审核部门经理(或代表)申明审核的目的和范围、日程安排、分工,确认所需的资源和设施,确定联络员。5.10.2计划外审核要召开首次、末次会议,要填写首、末会议记录及签到表并保存记录。5.10.3计划内审核,首次、末次会议在受审核单位召开或与受审核单位领导交换意见,并保存会议记录及签到表。5.11.1审核员根据过程审核计划时程表上的时间规定,按已填写好的过程审核检查表上的相关内容,对被审核部门进行过程抽样审核。审核员对于审核的结果必须作好评分
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- OK 过程 审核 控制 规定 ZL08

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