岗位管理制度信华丽采广告.docx
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1、岗位管理制度信华丽采广告喷绘部管理手册目录第一章设计部第二章仓库第三章喷绘部第四章财务部第五章人事行政部信华丽采广告公司管理制度参考目的为确保本部门日常工作的正常展开,顺利的完成客户下达的订单图纸设计任务,使员工清晰明了的工作步骤,特制定本制度。第一章设计部岗位职责一、每天上对计算机键盘、鼠标、显示器、主机进行清洁,禁止计算机所有设备上有污渍、灰尘,不准在计算机上乱贴乱画。文明礼貌,微笑上岗,认真按照客户的思路与要求,做好设计工作,积极向客户建议自己的创意思路,保质保量完成产品;不准与客户发生争吵,不准把个人情绪带到工作中。二、接到跟单下的合同单后,务必按下列要求建文件夹与取文件名:主机号盘号
2、月份日期客户单位画面内容加尺寸为文件名;一个星期整理一次文件刻一次盘,同一个客户不一致日期做的文件刻成一个盘;客户自带的常用文件与客户要求储存的文件务必储存电脑中。如需要去现场进行尺寸测量,并认真填写现场测量单,根据现场环境及尺寸进行设计,确保设计效果合理协调,设计图与报价单在一天之内完成。三、设计图完成后,要征求客户认可,经客户认可后,报请主管审查,做到施工中图纸无改动。四、设计图定稿后将图纸与现场测量单一并交给木工主管,由木工主管采购材料并安排班组制作。客户有特殊要求的一定要重点标注提醒。五、施工中客户要求改动,要及时通知木工主管及施工班组。六、展柜报价要做到合情合理,不漏报不多报。确保公
3、司合理利润,报价需经主管领导审核后方可发给客户。新客户首单报价务必报给总经理审核。七、施工班组进场后,设计院需到施工现场跟踪监督施工标准及制作工艺,发现问题则令木工及时改进,对拒不则行的木工及时上报公司处理。八、如因设计员自身出现失误,给公司造成缺失,根据体情节承担相应的经济责任。九、按公司规定最后订稿的文件务必要求客户认真核对文字、尺寸、颜色,方可签字订稿(包含横构图、竖构图)。所传文件路径与文件名务必在制作单上注明清晰,并标明文件画面尺寸。十、所设计的原稿按统一格式存盘,作为原始文件备查,输出的文件按统一格式存盘并放大检查(核对规格、颜色、模式、是否有脏点等)并存入指定计算机,务必在图纸上
4、写清文件的路径、名称、尺寸。十一、积极主动的承接有难度的稿件,反映设计时间并认真对待,同事之间要团结;务必将文件归类,做好每天的工作记录。十二、储存好客户提供的资料与图片,对自己个人的资料有序存放,客户未拿走的图片或者资料交给跟单管理。员工应熟悉公司资料内容与存放地点,对缺损与遗失的图库与资料应及时上报与补充。十三、计算机实行分人负责管理,负责人定期对本机进行软件系统文件整理,删除临时文件与无用文件。每月进行磁盘碎片整理。如他人擅自动计算机,负责人务必礼貌劝阻。十四、上班开机检查计算机运行、网络是否正常,禁止删除系统文件;计算机如出现责任人自己不能解决的故障,须及时向上级反映,并按规定关闭计算
5、机,不得在计算未关闭时,拉断电源。十五、遵守公司的各项规章制度。设计部经理岗位职责:一、全面负责设计部的工作开展,为设计部第一责任人。二、对设计部各环节工作加强监控,做到测量、设计、制图、下单、报价准确、及时、清晰、无错漏。三、负责与木工部对接工作,下单指标清晰全面并负责图纸讲解。四、加强部门人员培训,做好客户沟通、报价、账务核对与报销工作。五、加强对班组施工质量监控,发现问题及时纠正提升出品质量,对客户提出的问题及时同木工部沟通跟进解决,做好信息反馈。六、做好团队建设工作,倡导学习型团队,提升团队人员素养与专业技能,提升部门人员团队意识。七、协调各部门之间的关系,处理与其他部门的衔接问题。第
6、二章仓库仓库管理工作职责一、材料入库时把好数量、质量关;做好公司的办公用品、各类工具与消耗品的发放与记录。二、做好库存材料的收、发记录,执行各项物资消耗定额与审核批准制度,保证物资使用流向合理。三、做好物资的综合利用与废旧回收工作,充分发挥物资的有效使用,同时对各类物资浪费的现象予以监督。四、材料进货时,对进货材料进行验收、认真填写材料入库单,出库单、领工具辅材登记表、材料库存月报表等。五、材料入库后,要做好分类,严禁乱摆乱放。六、严禁在仓库内抽烟或者使用易燃物品。七、上班时务必检查仓库门锁、窗户有无特殊,物品有无损坏。八、下班时务必检查是否关窗锁门、拉闸断电及是否存在其他安全隐患。第三章喷绘
7、部目的为提高设计、生产、制作及有关人员的责任心,降低人为失误造成的消耗,提升团队的协作能力,特制定下列制度。部门制度一、设计部按客户要求出图下单到喷绘部经审核后方可开机生产,关于出图的画面、尺寸等出现明显失误错漏,而审核人员及后续生产制作人员未能及时发现,导致生产出报废成品,则该批报废成品按公司成本价由有关人员分担赔偿。具体比例为设计人员70%、审核人员10%、开机人员10%、后期人员10%,每一环节能及时发现上一环节错漏的无需承担。如因设计下错单或者其他自身原因造成的由设计人员自行承担缺失。二、开机人员务必根据下单的规格、数量符合配置材料开机生产以杜绝浪费,对大批量生产时质量及质量务必严格监
8、制。随时检查喷印出的画面及机器状态。发现断墨等问题及时处理,不得出现批量质量问题或者数量大量超额。否则需由个人承担造成的缺失。开机人员造作机器生产时,未完成的产品不能着地,避免粘灰之类的脏东西。三、后期制作人员对生产出来的半成品河成品需妥善保管在成品台上,对背胶、灯片等易损坏材质的物料不可随地乱丢,以免造成损坏,过膜,裱板时注意卫生,认真认真严格操纵出品质量减少废品产生。在过膜时要保持画面清洁,用鸡毛扫除尘后在过膜。在过完膜后检查是否有沙子、头发、气泡之类,有则马上解决;过膜处了废品务必马上跟负责人说明,如因隐瞒未报而导致不能按时交货,将给予责任人一起处罚。在过完膜之后,画面如不能马上裱板或者
9、裁剪等,应已成卷的形式,放在成品台上,不能任意放地面上,防画面长久受压。踩踏造成不必要的缺失。四、外出安装时在确保安全的前提下,严格按照公司的要求进行安装,并确保及时完工。在多人出外安装时,负责人要先分组,明确责任、项目;安装务必确保画面平整,横平竖直位置端正,安装完毕后带班人负责组织自验,自验合格后全部人员方可离开工地;如因安装质量问题造成客户验收不合格需返工,则由安装人员自行承担二次安装所产生的费用,造成画面损坏需要重新制作的及客户物品损坏的按价赔偿,情况严重的另行处罚。安装完毕需按客户要求拍照、签单,避免二次跟进。五、送货人员外出之前,要先按单点清货物,如送到之后才发现缺少货物,造成要二
10、次送货的费用自行承担。货物送到后要客户清点签收。六、员工要听从上级的安排,如对上级安排的工作不满或者有疑问,也务必做完事后再向上级申诉。各级主管安排工作要做到公平公正,不偏不私。七、按照规定,做到手续不全不发货、不出库,对客户要文明服务,主动帮助客户包装、运送产品,认真填写工作报表。八、喷绘的画面要留边的把边贴好,扣打好,拼接的画面做好拼接。九、对完成的产品做最后检查,牢牢把好质量关;对成品或者半成品做好整理工作,并摆放整齐;做好各类领料单(表)的记录,见单发货、无单查单发货。六、熟知外地客户电话、地址、客运车辆时刻表、发货地点、到站地点,合理地安排发货并用纸笔记清车号、到站地点、到站时间、费
11、用、司机的联系方式等,做到准确无、口灰。七、填写好生产日报表,下班之前带走公司所有垃圾。八、遵守公司的各项规章制度。岗位职责开机岗位职责一、全面配合部门经理开展日常工作。二、根据订单合理安排各岗位人员工作,确保开机生产、后期制作、送货安装准确迅速完成。三、配合部门经理做好生产化解监控,降低损耗杜绝浪费,提升生产质量。四、负责生产材料库存储备确保正常生产。五、负责设备的日常保护保养以确保设备正常运行。六、配合部门经理对团队人员进行培训考核,以提升团队人员专业技能。七、定期做好机器设备的保养与检查,在确保机器设备正常的情况下才可使用,如发现特殊无法自行解决要及时反映上级主管。八、接制作单与制作图后
12、需认真审核,确定无差错后在认真计算合理使用材料,杜绝浪费。开机人员务必接制作单后方可开机制作,严禁无单作业。九、操作机器设备时,务必严格遵守操作流程,保证产品质量,设备与人身安全。十、开机制作过程中需认真观察画面,避免出现甩墨、断墨现象,保证画面效果。十一、机械设备在使用过程中发现有特殊情况,操作员应及时通知上级主管或者联系设备保护人员,不得擅自修理。十二、保护机器是务必关闭电源或者关机,以免发生烧坏喷头、主板等事故。严格按照有关流程做好喷头保护保养以确保喷头的正常使用。十三、非开机人员在未得到授权或者无开机人员明白的情况下严禁操作机器设备。十四、交接班时开机人员务必要跟接班人员交接好工作进度
13、、注意事项等有关事宜。十五、开机人员需熟知库存材料并定期盘存整理,如需进货提早通知上级主管。十六、制作过程中因开机人员操作不当造成浪费缺失均有个人承担。十七、下班时要关闭机器设备、电脑、空调等电源、锁好门窗。主管岗位职责一、全面主持喷绘部工作开展,对部门内的人、财、物负第一责任。二、对喷绘部的出品质量负第一责任,确保生产、安装、服务质量。三、操纵各环节的生产、降低损耗、杜绝浪费。四、加强生产设备日常保护、车间环境卫生整顿。五、对部门的账务负责,做带账务清晰、单据完善。六、队部门团队建设负责,做好培训考核,加强日常管理,增加团队凝聚力。七、协调与公司各部门关系,处理好与其他部门衔接问题。喷绘机操
14、作及保养规程一、操作人员务必认真阅读喷绘机说明书,严禁违章操作。二、要进行开机前的检查,油墨是否充足,电源是否正常,电源开关插头机器面板按钮是否正常,除小车架运行轨迹中的异物、送布夹紧轮的异物以免影响机器正常运行。用吸尘器吸喷头时要注意力集中,小心认真,不准拖拉吸、吸管要弱软,不得有硬物以免伤喷头,如人为损坏喷头照价赔偿。三、开机后要对喷送进行打印检测,查看测试条是否正常。如有断线或者飞墨的现象,要用吸尘器或者注洗液进行清洗;假如有不出墨现象,首先查看供墨管是否漏气,如有则就用注射器对小车架后部盒注射空气并排出空气,使其喷头出墨;然后查看模块是否正常,模块针头是否有歪斜,如有要更换或者排正模块
15、,排正时要注意与喷头针孔的一一对应,不能太用力,对准轻松插入最好。四、输图之前认真核对制作单的尺寸、颜色、精度、时间的要求,合理选用布料,RIP文件注意尺寸缩放,根据文件要求选择PASS与墨量,上布保持三点一线原则,防止走偏,开机一两小时内请选速打印,让机器有一个预热过程,假如机器待机时,喷头没有闪喷现象,应对打印软件重启,在过程中有如有乱码、错位等现象发生,应等当幅画面打印完成后对机器进行重新启动,重启过程中数据线进行排正,假如此类现象反复发生则应对数据线进行更换。打印大画面前应对所有喷头进行清洗,清洗时请关闭软件,及系统电源,清洗过程中应防止油墨,及情洗洗液侵蚀电路,如有则用纸清洁干净后方
16、能开机。拼接较大画面要保证RlP文件墨量,及尺寸的一致,与布的品牌、颜色、规格的一致。如打印过程中还需清洗,请分次隔时清洗,每次清洗不得超过两个喷头,以防止清洗后造成的色差。过程中操作人员不得离岗,随时注意机器喷头断线、走布等运转情况。五、所有制作单完成后,要用洗液对喷头底部进行进行密封保持湿润,并切断喷绘机、电脑及UPS电源等所有电源。六、操作人员要做好上下班的交接工作,认真填写日报表,对机器的导常情况对管理人员进行反应。七、保持机房的清洁,包含机器外壳面板、电脑的清洁,轨道要经常上油,布料堆放整齐。第四章财务部财务制度一、负责公司财务核算、工资核算,参与公司管理;对调入与购入资产及时入帐,
17、防止财产流失;不断监督责任人对应收款项及时清欠,防止呆滞帐发生。二、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款,做好有关单据、帐册、报表等资料的整理;及时登记现金日记帐与银行存款日记帐。三、严格审核报销单据、发票等原始凭证。认真审核临时开支的用途、金额与批准手续,严格管理支票,操纵使用金额与报销期限,对应付应收的款项进行清算。一、库存现金管理1.公司财务部库存现金操纵在一定限额内,不得大额存放现金,以保证现金的安全。2.不准用“白条”入账、不准私人挪用、占用与借用公款现金。二、往来账款管理1.客户应收账款的管理:公司各部门与客户产生业务后将报价表及时上报财务部,由财务部做好账务处理,记录各客户应收
18、账款明细,制作呵护应收款明细表每周上报总经理及副总经理。同时要按月定期与其他部门进行核对,保证双方账账核对一致。客户支付的款项到账后应及时通知有关人员做好账务核销工作。2 .应付账款的管理:公司各部门采购生产的应付票据应及时交财务部进行账务登记核对,与客户双方账账核对一致方可付款,正常情况下保证按月结算给客户,特殊情况提早给客户说明,所有款项的支付务必经总经理批准。付款开具的支票须写明收款人全称,领取支票是务必由收支票方在支票头签收,作废的银行支票须加盖作废戳记,妥善储存。3 .丢失发票、收据一切后果由个人负责,如属客户自己丢失的在对方企业提供遗失证明文件(标明发票或者收据号及金额并加盖公章)
19、后,我公司可重新开具收据;如需重开发票的需交开票金额8%的税金。收据、发票不得重复开具,若已开收据需换开发票,务必要求客户先将收据退回后再补开发票。4 .财务人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行账户的收入、支出、结存情况,编制财务周报表,交总经理审核。每月制作月度经营报表交总经理审核。三、费用报销管理严格执行财务报销制度,款项报销是填写报销单并将票据粘贴在报销单背面,交上级主管审核后交总经理审批,同意报销后叫单据给财务报销。报销时务必提供原始凭证,如出现单据遗失,对遗失单据有充分证明的按90%报销(即实报金额为应报金额的90%)o差旅费务必于返回一周内报销;交通费须注明起始地点及原因;
20、未按规定填写说明或者签字的,财务人员有权将报销单退回。公司各部门人员的出差借款、采购借款应于业务发生后及时报销,凭报销单据进行还旧借新。四、工资发放1 .人事部每月1号将上月考勤表交给财务部,由财务部负责核算工资,财务部将工资核算清晰后于每月10号将工资表交总经理审核签字。2 .展柜不每月最后一天将当月发生的展柜制作单,由班组长将有关图纸、记工表交财务部逐单统计核算工资,核算清晰后制作展柜工资核算表交木工厂长审核签字,每月1号将上月统计数据汇总表格交分管副总经理审批。工装部每单工程结束后及时汇总工程量、记工表与图纸预算一起交财务部核算工资,核算清晰后制作工程装修工资核算表交工程经理审核签字后上
21、报分管副总审核,审核后无误再报总经理审批。3 .喷绘部、设计部于每月5号前统计上月应发奖金、提成交财务部审核。4 .公司发薪日每月15号发放上月工资,遇特殊情况不能按时发放的应提早向全体员工说明。人事行政部人事行政管理手册目录第一节手册目的第二节人事行政的工作职责第三节招聘工作第四节新员工入司工作流程第五节员工转正考核工作流程第六节员工内部调动工作流程第七节员工离职第八节考勤管理第九节奖励制度第十节违纪处分第十一节人事档案管理A-+-第一手册的目的公司在人事行政管理方面致力于达成下列目标:一)构筑先进合理的人事行政管理体系,表达“以人为本”的理念,在使用中培养与开发员工,使员工与企业共同成长。
22、二)保持公司内部各部门在人事制度与程序的统一性与一致性。保持人事行政系统的专业水平与道德标准。三)保证各项人事规章制度符合国家与地方的有关规定。为达到上述目标,公司人事行政部编制本手册,以此规范与指导有关人事行政方面的政策与程序。公司人事行政部是负责制订及实施有关人事行政政策与程序的部门。本手册将根据实践的进展不断充实与修订。人事行政部热忱欢迎员工提出修改意见。A-+-第一人事行政部的工作职责一、核心职能作为公司人事行政的管理部门,选拔、配置、开发、考核与培养公司所需的各类人才,制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划,调动员工积极性,激发员工潜能,对公司持续长久进展负责。一、工作职责-)
23、制度建设与管理1、制订公司中长期人才战略规划;2、制订公司人事管理制度,公司人事管理权限与工作流程,组织、协调、监督制度与流程的落实。3、核定公司年度人员需求计划、确定各部门年度人员编制计划;4、定期进行市场薪酬水平调研,提供决策参考根据;5、指导、协助员工做好职业生涯规划。二)部门管理1、配合有关部门,做好选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作;2、公司各部门的设置、合并、更名、撤销等管理;3、制订公司部门与人员岗位职责;4、公司高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理;三)人事管理1、员工招聘、入职、考核、调动、离职管理;2、公司员工的人事档案、劳动合同管理;3、提供各类人事行政数据
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