采购与供应商管理程序.docx
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1、采购与供应商管理程序文件编号版序制订部门制订日期发布日期转版日期总经理核准管代审核负费人审核制订人发行部门:管理部发行时间:2022.5.5变更履历表文件编号:XX-XX-XX-XXPage:1文件名称:采购与供应商管理程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期1、目的对供应商和采购过程进行控制,确保采购的产品符合规定要求。2、适用范围本程序适用于对供应商的选择、评价和监控(以下简称供应商评定)以及生产材料、外协,、模具、设备等的采购控制(包括外包过程)。3、职责购销课:购销课协同品保课负责供应商的选择和认可管理及供货业绩评价,负责本公司所有生产用物料等的采购及协调同供应商之间的联系、
2、实施跟踪。负责统计各供应商物料的交付能力。品保课:负责供应商的质量保证能力评审及采购物料的质量检验和供货质量能力情况的统计。技术课:负责提供采购所需的图纸、物料技术规范等相关技术文件。(副)总经理:负责相关文件的审批。4、术语和定义生产物料:指直接形成产品的物料,如:原材料钢管、铁管、铜管、合成金属粉末、电镀溶液等。常备物料:除生产主物料、生产辅助物料、设备及备件外的,各部门生产中可能用到的物料易耗品,如包装材料、油等。5、关联文件纠正和预防措施控制程序顾客投诉处理程序6、控制程序6.1 采购流程图(见附件一)6.2 采购申请:6.2.1 采购申请主要涉及到的有材料、油类、刀具、治具、消耗品及
3、事务用品等。6.2.1.1 材料请购:由生管员依据客户订单、库存状况及采购周期表填写月材料申请书交本课课长确认后再交至购销课,采购员根据库存和生管员的申请书做下个月的月材料预算申请表给总经理批示。购销课填写购买定单并交总经理核准后下单给供应商。固定批量生产的材料追加依照以上执行。新样品开发需找新材料时,由总经理通知购销课采购员找材料,购销课找到材料后填写购买定单并给总经理批示,样品材料的追加也依此执行。621.2油类、消耗品、测量仪器、治具、刀具及事务用品等的采购:由申请部门每月月中前做好下一月消耗品预算给仓库确认库存,然后由申请人交到购销课,购销课根据各部门的预算总结下月预算数量和金额汇报给
4、总经理,购销课根据总经理批准好的预算表编制购买订单,同时尽可能做到零库存购买,在保证生产的正常运作的情况下尽量降低公司成本积压。若未做到预算的使用部门要填写预算外消耗品申请书交仓库确认库存后交至购销课,购销课确认单价和购买的必要性后交总经理审批,总经理核准后购销课下单购买。6.2.2 请购稽核要点:为防范请购的弊端发生,进而导正申购的确实性及合理性。6.2.2.1 自主稽核:申购部门最高主管对申报数量确实进行审核,杜绝不必要的浪费。6.22.2若有不实申请或违反规定发生时,应依内部工作规则论处该案申请者,以示惩戒。6.3 供应商的选择:6.3.1 购销课应在合格供应商名录中选择供应商,如需采购
5、的产品没有合格的供应商,则由技术、品保和购销课依本程序第6.4项供应商管理对供应商进行选择、评估和考核等作业。6.3.2 如需采购的产品中有被顾客批准和/或指定的供应商,则采购员在采购产品时,必须从顾客批准和/或指定的供应商名单上采购有关材料/产品(即:购销课长应将顾客批准和/或指定的原材料供应商名单统一登记、汇总),如采购员要从其他供应商处采购产品时,必须将此供应商提供给顾客批准,并经顾客批准被列入顾客批准和/或指定的供应商名单上后,采购员方可从该供应商处采购有关产品。如顾客有新批准的供应商名单或顾客对原批准的供应商名单有修订和更改时,购销课必须及时对此顾客批准的供应商名单进行更新。6.3.
6、3 如被采购的产品因相关因素而有变动时,购销课应按本程序规定寻找两家(含)以上供应商进行询价、议价、比价和报价作业,并根据被采购的产品和公司所需采购产品的实际生产情况及其产品质量成本、交付符合/满足公司采购产品的质量要求。6.4 供应商的管理:6.4.1 新供应商的寻找:新产品研制阶段,若选择新的供应商,则由购销课提出至技术课、品保课和总经理,经总经理批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品,寻找有能力承制本公司最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等,包括服务采购,如:委外加工等供应商,并将调查和收集到的供应商资料进行整理,同时确定对供应商进行评估和考核
7、的时间、H期。642供应商的评估和考核1.1 .2.1根据预选供应商名单,由购销课负责组织技术课、品保课、制造课、ISo管理室(视需要)人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核,并将评估和考核的结果记录于V供应商评估表中。6.422 考核组根据满足合同要求(包括质量体系和特定的质量保证要求)和V供应商评鉴表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品(视需要)以及供应商的生产现场(视需要)和生产能力等进行评估和考核。6.423 供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件(外购外协)、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格,供应商的生产现场和生产能力评
8、估以总分60分以上(含)为合格。6.424 供应商应具有对提交给公司采购产品IOO%的按时交付的能力,并提供相关资料,以满足本公司的要求。6.425 供应商核准:6.4,3.1购销课将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报总经理核准。经总经理批准后的供应商被列为合格供应商,由购销课将其登录于V合格供应商名录,并将其资料整理、建档,同时将合格供应商名录报品保课。6.4.32如供应商符合或具备以下条件,无需再对其进行其它评估和考核,此资料经总经理特准后,可将其列为合格供应商,并由购销课将其登录在合格供应商名录,但仍需对其建立相关资料,同时需在备注栏中注明为“特准”。顾客批准和/或指定的供应商;
9、卖方独占市场;无法及时找到合格的供应商时;己获得ISo9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949证书的供应商。6.4.3.3 如公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务质量的责任,公司仍需对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验和验证。6.4.3.4 经核准后被列为不合格的供应商,由购销课重新寻找新的供应商。6435询价、议价和比价:购销课根据合格供应商名录与相应的供应商进行联络,并要求其提供公司产品所需要的材料、零件等资料的报价清单,购销课应至少联系同一种材料、零件两家以上之供应商,对其进行询价、议价和比价,同时将与供应商达成的材料、零件之
10、采购金额记录于V材料采购价格确认表,并将资料存档,以便日后采购时作为依据。6.4.4供应商供货产品质量监控:1.1 .4.1依公司对采购产品之质量要求,采购员应对供应商所提供的采购产品之质量按V原材料检查表进行统计,并将统计的结果和状况记录于V不合格品率统计图表中。64.4.2对来料检验不合格,由品保课按纠正和预防措施控制程序填写V供应商来料异常联络书交采购员通知供应商要求其整改,国内供方要求必须在五个工作日之内回复,国外及港台地区供方要求在10个工作日之内回复,如超过未回将在供方服务项评分上扣分。严重者取消采购意向。由品保QE工程师对其执行的纠正与预防措施作效果确认。6.443 供应商提供的
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- 采购 供应商 管理程序
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